ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.67-มี.ค.68)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
7
1โครงการ,กิจกรรม
8
1.1 โครงการ ปราบปรามการค้ายาเสพติดการรักษา
ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน48,550.0048,000.0098.86%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
9
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
ชุมชน
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
10
กิจกรรมป้องกันปราบปรามสืบสวนผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
11
1.2 โครงการ การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น ในด้าน60,150.0060,150.00100.00%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกครบ ๑๐๐ %
12
นักท่องเที่ยวความปลอดภัย ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน(งบประมาณ จัดสรรลงมา 50 %)
13
1.3 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประชาชนมีความตื่นตัวในการร่วมมือกันป้อง15,000.0015,000.00100%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
14
ป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายตำบล)กันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนของตน
15
1.4 โครงการชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประ
ดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการ58,500.0042,000.0071.79%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
16
ชาชนในการป้องกันอาชญากรรมป้องกันอาชญากรรม
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
17
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
18
1.5 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากการ3,316.001,640.0049.45%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
19
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมแพร่ระบาดของยาเสพติด
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
20
ศึกษาหรือเทียบเท่า
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
21
1.6 โครงการการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิดการ
ปราบปราม ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต เพื่อ
74,950.0058,082.8577.49%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
22
ค้ายาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land/
ลดการแพร่ระบาด ของยาเสพติด
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
23
ด่านยาเสพติด
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
24
รวม260,466.00224,872.85
25
26
ยอดยกมา260,466.00224,872.85
27
1.7 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวนอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน183,700.0090,600.0049.31%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
28
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
29
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
30
1.8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ประชาชน เดินทางกลับ ภูมิลำเนา34,200.0034,200.00100%
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
31
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย
32
33
2ค่า OTเบิกจ่ายให้ครบถ้วน878,400.00839,000.0095.51%
กันไว้ใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค
34
3
ค่าตอบแทนพยาน,ค่าใช้คุ้มครองพยาน,ค่าตอบ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน527,000.0043,400.008.23%
ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่เป็นไปตามเป้า
35
แทนนักจิตฯ,ค่าตอบแทน จพง.ชัณสูตรพลิก
เนื่องจากต้องดำเนินการ ตามขั้นตอน รอใบสำคัญ
36
ศพ,ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน
ในการเบิกให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
37
4ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะปฏิบัติตามภารกิจงานได้69,600.0069,120.0099.31%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
38
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะซ่อมยานพาหนะที่เสียหายจริง21,000.003,317.0015.79%
สำรวจยานพาหนะซ่อมแซมเร่งด่วนก่อน
39
6ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดจ้างแม่บ้านทำความสะอาดสถานี46,600.0046,600.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
40
7วัสดุสำนักงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน8,100.004,765.0058.82%ซื้อวัสดุที่จำเป็น
41
8น้ำมันรถยนต์/น้ำมันจักรยานยนต์เบิกจ่ายน้ำมันปฏิบัติตามภารกิจงานได้1,325,700.00829,000.0062.53%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
42
9วัสดุจราจรจัดซื้อวัสดุจราจร5,800.000.000%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
43
10วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)จัดซื้ออาหารผู้ต้องหา22,400.0022,400.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
44
11ค่าสาธารณูปโภคใช้มาตรการประหยัด59,500.0059,500.00100.00%
ไม่มีค้างจ่าย/ใช้มาตรการประหยัด
45
12อื่นๆ - - - -
46
รวม1,558,700.00 1,034,702.00 66.38%
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100