ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569)
2
ของ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569
4
ที่ชื่อโครงการ / กิจกรรมผลการดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
5
1
โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความ
6
ยุติธรรมและบริการประชาชน
7
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน ดังนี้
8
- ค่า OT - เป็นไปตามเป้าหมาย 630,000.00 360,374.00 57.20 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
9
10
- ค่าประชุมกรรมการ กต.ตร. - เป็นไปตามเป้าหมาย 8,000.00 6,000.00 75.00 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
11
12
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ - เป็นไปตามเป้าหมาย 77,400.00 71,280.00 92.09 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
13
14
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย 12,700.00 0.000.00 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
15
งบประมาณ พ.ศ.2569
16
- วัสดุสำนักงาน - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย 4,900.00 0.000.00 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
17
งบประมาณ พ.ศ.2569
18
- วัสดุจราจร - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย 2,300.00 0.000.00 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
19
งบประมาณ พ.ศ.2569
20
- ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย 28,200.00 54,000.00 191.49 - ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจาก ภ.จว.สิงห์บุรี
21
งบประมาณ พ.ศ.2569
22
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - เป็นไปตามเป้าหมาย 859,500.00 585,000.00 68.06 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
23
24
- ค่าอาหารผู้ต้องหา - เป็นไปตามเป้าหมาย 5,300.00 3,950.00 74.53 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
25
- ค่าสาธารณูปโภค - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย 40,300.00 135,266.72 335.65 - ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจาก ภ.จว.สิงห์บุรี
26
งบประมาณ พ.ศ.2569
27
ยอดยกไป 1,668,600.00 1,215,870.72 72.87
28
29
30
31
32
33
ที่ชื่อโครงการ / กิจกรรมผลการดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
34
ยอดยกมา 1,668,600.00 1,215,870.72 72.87
35
- ค่าตอบแทน 5 กลุ่ม ได้แก่
36
1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน - เป็นไปตามเป้าหมาย 600.00 500.00 83.33 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
37
2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา - เป็นไปตามเป้าหมาย 600.00 400.00 66.67 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
38
3) ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ - เป็นไปตามเป้าหมาย 8,000.00 7,400.00 92.50 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
39
4) ค่าส่งหมายเรียกพยาน - เป็นไปตามเป้าหมาย 500.00 400.00 80.00 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
40
5) ค่าตอบแทนพยาน - เป็นไปตามเป้าหมาย 10,500.00 8,700.00 82.86 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
41
2
โครงการ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.)
- เป็นไปตามเป้าหมาย 56,100.00 38,450.00 68.54 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
42
43
3
โครงการ สลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์
- เป็นไปตามเป้าหมาย 3,000.00 2,000.00 66.67 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
44
ที่เกี่ยวกับยาเสพติด
45
46
4
โครงการ บริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่
- เป็นไปตามเป้าหมาย 7,500.00 5,500.00 73.33 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
47
ชายแดนและพื้นที่พักคอย (Heart Land)
48
49
5โครงการ ตำรวจประสานงานโรงเรียน - เป็นไปตามเป้าหมาย 3,026.00 2,140.00 70.72 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
50
51
52
6
โครงการ เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เป็นไปตามเป้าหมาย 15,000.00 15,000.00 100.00 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
53
ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
54
7
โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง
- เป็นไปตามเป้าหมาย 42,000.00 21,000.00 50.00 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
55
ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
56
57
8
โครงการ ดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา
- เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย 57,750.00 17,500.00 30.30 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
58
ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
งบประมาณ พ.ศ.2569
59
ยอดยกไป 1,873,176.00 1,334,860.72 71.26
60
61
62
63
64
65
ที่ชื่อโครงการ / กิจกรรมผลการดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
66
ยอดยกมา 1,873,176.00 1,334,860.72 71.26
67
9
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปราม
- เป็นไปตามเป้าหมาย 48,800.00 18,500.00 37.91 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
68
อาชญากรรม
69
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ
70
การบังคับใช้กฎหมาย
71
72
73
10
โครงการ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
- เป็นไปตามเป้าหมาย 6,500.00 6,500.00 100.00 - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง
74
ในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
75
76
ยอดรวม 1,928,476.00 1,359,860.72 70.51
เป้าหมายการเบิกจ่าย มี.ค.69 (ร้อยละ 66.37)
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100