| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569) | |||||||||||||||||||||||||
2 | ของ สถานีตำรวจภูธรท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี | |||||||||||||||||||||||||
3 | ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ที่ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | |||||||||||||||||||
5 | 1 | โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความ | ||||||||||||||||||||||||
6 | ยุติธรรมและบริการประชาชน | |||||||||||||||||||||||||
7 | กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||
8 | - ค่า OT | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 630,000.00 | 360,374.00 | 57.20 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | - ค่าประชุมกรรมการ กต.ตร. | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 8,000.00 | 6,000.00 | 75.00 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 77,400.00 | 71,280.00 | 92.09 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
15 | งบประมาณ พ.ศ.2569 | |||||||||||||||||||||||||
16 | - วัสดุสำนักงาน | - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
17 | งบประมาณ พ.ศ.2569 | |||||||||||||||||||||||||
18 | - วัสดุจราจร | - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
19 | งบประมาณ พ.ศ.2569 | |||||||||||||||||||||||||
20 | - ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย | 28,200.00 | 54,000.00 | 191.49 | - ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจาก ภ.จว.สิงห์บุรี | ||||||||||||||||||||
21 | งบประมาณ พ.ศ.2569 | |||||||||||||||||||||||||
22 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 859,500.00 | 585,000.00 | 68.06 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | - ค่าอาหารผู้ต้องหา | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 5,300.00 | 3,950.00 | 74.53 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
25 | - ค่าสาธารณูปโภค | - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย | 40,300.00 | 135,266.72 | 335.65 | - ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจาก ภ.จว.สิงห์บุรี | ||||||||||||||||||||
26 | งบประมาณ พ.ศ.2569 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ยอดยกไป | 1,668,600.00 | 1,215,870.72 | 72.87 | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ที่ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | |||||||||||||||||||
34 | ยอดยกมา | 1,668,600.00 | 1,215,870.72 | 72.87 | ||||||||||||||||||||||
35 | - ค่าตอบแทน 5 กลุ่ม ได้แก่ | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 600.00 | 500.00 | 83.33 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
37 | 2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 600.00 | 400.00 | 66.67 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
38 | 3) ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 8,000.00 | 7,400.00 | 92.50 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
39 | 4) ค่าส่งหมายเรียกพยาน | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 500.00 | 400.00 | 80.00 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
40 | 5) ค่าตอบแทนพยาน | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 10,500.00 | 8,700.00 | 82.86 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | ||||||||||||||||||||
41 | 2 | โครงการ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (ชมส.) | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 56,100.00 | 38,450.00 | 68.54 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | โครงการ สลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 3,000.00 | 2,000.00 | 66.67 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||
44 | ที่เกี่ยวกับยาเสพติด | |||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | โครงการ บริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 7,500.00 | 5,500.00 | 73.33 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||
47 | ชายแดนและพื้นที่พักคอย (Heart Land) | |||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 5 | โครงการ ตำรวจประสานงานโรงเรียน | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 3,026.00 | 2,140.00 | 70.72 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 6 | โครงการ เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||
53 | ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล | |||||||||||||||||||||||||
54 | 7 | โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 42,000.00 | 21,000.00 | 50.00 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||
55 | ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | |||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 8 | โครงการ ดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา | - เป็นไปตามวิธีดำเนินการตามแผนใช้จ่าย | 57,750.00 | 17,500.00 | 30.30 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||
58 | ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ | งบประมาณ พ.ศ.2569 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ยอดยกไป | 1,873,176.00 | 1,334,860.72 | 71.26 | ||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ที่ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข | |||||||||||||||||||
66 | ยอดยกมา | 1,873,176.00 | 1,334,860.72 | 71.26 | ||||||||||||||||||||||
67 | 9 | โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปราม | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 48,800.00 | 18,500.00 | 37.91 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||
68 | อาชญากรรม | |||||||||||||||||||||||||
69 | กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ | |||||||||||||||||||||||||
70 | การบังคับใช้กฎหมาย | |||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 10 | โครงการ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย | - เป็นไปตามเป้าหมาย | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.00 | - ไม่มีปัญหาอุปสรรค์และข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||
74 | ในการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ | |||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ยอดรวม | 1,928,476.00 | 1,359,860.72 | 70.51 | เป้าหมายการเบิกจ่าย มี.ค.69 (ร้อยละ 66.37) | |||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||