ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำขาว
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการ,กิจกรรม
7
1.1 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาชนมีความตื่นตัวในการร่วมมือ15,000.0015,000.00100%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
8
ป้องกันอาชญากรรม (เครือข่ายตำบล)กันป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
9
ในชุมชนของตน
10
1.2 โครงการชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประดึงประชาชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการ36,650.0036,650.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
11
ชาชนในการป้องกันอาชญากรรมป้องกันอาชญากรรม
12
13
1.3 โครงการการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิดการปราบปราม ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต เพื่อ7,775.007,775.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
14
ค้ายาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land/ลดการแพร่ระบาด ของยาเสพติด
15
ด่านยาเสพติด
16
1.4 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวนอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน12,300.0012,300.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
17
18
19
1.5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาประชาชน เดินทางกลับ ภูมิลำเนา16,800.0016,800.00100%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
20
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย
21
22
1.6. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย15,000.0015,000.000.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค แต่อย่างใด
23
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมสถานศึกษาปลอดภัยจากการแพร่ระบาด
24
ศึกษาหรือเทียบเท่าของยาเสพติด
25
26
ยกยอดมา103,525.00103,525.00
27
1ค่า OTเบิกจ่ายให้ครบถ้วน192,000.00192,000.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
28
2ค่าตอบแทนพยาน,ค่าใช้คุ้มครองพยาน,ค่าตอบเบิกจ่ายให้ครบถ้วน12,300.007,200.0058.54%ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
29
แทนนักจิตฯ,ค่าตอบแทน จพง.ชัณสูตรพลิกเนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
30
ศพ,ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
31
3ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะปฏิบัติตามภารกิจงานได้143,100.000.000%กันไว้ใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค
32
4ค่าซ่อมแซมยานพาหนะซ่อมยานพาหนะที่เสียหายจริง3,600.000.00100%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
33
5ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดจ้างแม่บ้านทำความสะอาดสถานี22,300.0022,300.000.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
34
6วัสดุสำนักงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน1,400.001,400.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
35
7น้ำมันรถยนต์/น้ำมันจักรยานยนต์เบิกจ่ายน้ำมันปฏิบัติตามภารกิจงานได้225,500.00225,500.00100.00%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
36
8วัสดุจราจรจัดซื้อวัสดุจราจร3,600.000.00100%ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
37
9วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)จัดซื้ออาหารผู้ต้องหา1,300.000.000.00%ผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือนแรกไม่ครบ ๑๐๐ %
38
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการ ตามขั้นตอน
39
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
40
10ค่าสาธารณูปโภค10,300.00-38,745.00135.00%เกินงบประมาณ
41
11อื่นๆ - - - -
42
รวม718,925.00513,180.0080.93%
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100