ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPVIL15XXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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202310/1/202312/31/202320232023Auditoría externaobservaciones correspondientes a la cuenta publica 2022OFS/AG-ST/11962/07/2023ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZOFS/AG-ST/11962/07/2023OFS/AG-ST/11962/07/2023OFS/AG-ST/11962/07/2023El estricto apego al presupuesto, la transparecia en manejo de recursos y rendicion de cuentas de la gestion publica.Gasto susceptible de revision.Art. 35, fracción XXI y 73 quater, quinquies, sexies, septies, octies novies, decies fracciones I, II, III IV, V, VI, VII,VIII, IX, X Y XVI, terdecies, quaterdecies, quinquiedecies y sedecies, 114, 115 fracciones V, VI, VIII, IX, X, XIV, XXVII Y XXVIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 90 fracción XXIV de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como lo señalado en el art. 7 y 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz y la Ley 21 de Aguas de Estado de Veracruz de Ignacio de la LlaveSin numerohttps://drive.google.com/file/d/1qA6dPONA9aGKXHnO51e7v4GMWLjAV1uO/view?usp=sharingComision de Agua y Saneameinto de Fortinhttps://drive.google.com/file/d/1-kY7Pv3EcEocr5dbJ8Pdd2v-MLxSEGio/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qA6dPONA9aGKXHnO51e7v4GMWLjAV1uO/view?usp=sharing
SolventacionContralor Interno titular del organo de control interno de la Comision de Agua y Saneamiento de FortinHombre7https://drive.google.com/file/d/1qA6dPONA9aGKXHnO51e7v4GMWLjAV1uO/view?usp=sharing7
https://drive.google.com/file/d/15Q_k5EB064tqKkC612-rU88q2hKIQoWc/view?usp=sharing
Organo Interno de Control3/4/202412/31/2023Ninguna.
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