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1 | Tanggal | Uraian | Ref | No. Bukti/ Dok. Sumber | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | BIDANG | |||||||||||||||||
39 | 23/05/2025 | 5.1.02.01.01.0043 - Belanja Natura dan Pakan-Natura | 35.13/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.07.0.00.0.00.01.0000/06/2025 | 35.13/06.0/000211/UP/2.07.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 | Dibayarkan Belanja Alat/ Bahan Natura dan Pakan Natura TW I di CV PRABULINGGA sub Peny. Bahan logistik Kantor an. CV PRABULINGGA 05/2025 | 1.759.000,00 | 0,00 | 287.330.534,00 | SET | |||||||||||||||||
49 | 26/05/2025 | 5.1.02.01.01.0043 - Belanja Natura dan Pakan-Natura | 35.13/11.0/000087/JUR-BLJ/TBP/2.07.0.00.0.00.01.0000/06/2025 | 35.13/06.0/000268/UP/2.07.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 | Dibayarkan belanja Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya ( Belanja bahan Pelat. Barista 3 kelas ) di CV GIM BERKAH sub Proses Pelaksanaan Penpel. Ketramp. Bagi Pencaker berdasarkan Klaster Kompetensi an. GIM BERKAH 03/2025 | 10.590.000,00 | 0,00 | 336.040.490,00 | LATPRO | |||||||||||||||||
72 | 19/06/2025 | 5.1.02.01.01.0045 - Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 35.13/11.0/000055/JUR-BLJ/TBP/2.07.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 35.13/06.0/000397/UP/2.07.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Dibayarkan belanja Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya ( Belanja bahan Pelat. Batik 2 berupa Gas Elpiji 16 Tabung @ 35.000 di CV MAJU JAYA sub Proses Pelaksanaan Penpel. Ketramp. Bagi Pencaker berdasarkan Klaster Kompetensi ( DBHCHT) an. MAJU JAYA | 400.000,00 | 0,00 | 666.718.724,00 | LATPRO | |||||||||||||||||
79 | 19/06/2025 | 5.1.02.01.01.0043 - Belanja Natura dan Pakan-Natura | 35.13/11.0/000063/JUR-BLJ/TBP/2.07.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 35.13/06.0/000393/UP/2.07.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Dibayarkan belanja Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya ( Belanja bahan Pelat. Processing 2 kelas ) di SUMBER BAROKAH sub Proses Pelaksanaan Penpel. Ketramp. Bagi Pencaker berdasarkan Klaster Kompetensi an. SUMBER BAROKAH No Invoice GM-INV/2025/02/CKAWJ7N 03/2025 | 1.065.600,00 | 0,00 | 696.402.724,00 | LATPRO | |||||||||||||||||
82 | 19/06/2025 | 5.1.02.01.01.0043 - Belanja Natura dan Pakan-Natura | 35.13/11.0/000065/JUR-BLJ/TBP/2.07.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 35.13/06.0/000403/UP/2.07.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Dibayarkan belanja Natura dan Natura di GIM BERKAH ( Pelat.Prosesing 2 Kelas ) sub Proses Pelaksanaan Penpel. Ketramp. Bagi Pencaker berdasarkan Klaster Kompetensi an. GIM BERKAH No Invoice GM-INV/2025/02/WYGQD3Y 04/2025 | 25.177.120,00 | 0,00 | 727.911.044,00 | LATPRO | |||||||||||||||||
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90 | Kab. Probolinggo, 3 Juli 2025 | |||||||||||||||||||||||||
91 | Kepala Dinas Tenaga Kerja | |||||||||||||||||||||||||
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95 | dr. ANANG BUDI YOELIJANTO, M.MKes, MMRS | |||||||||||||||||||||||||
96 | NIP. 196707071997031004 | |||||||||||||||||||||||||
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