| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Відділ освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 21.05.2025 р. № 70 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради | 43907042 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Оржицької селищної ради | 43907042 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1656900000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1207600 гривень , у тому числі загального фонду – 1207600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | 1.Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 2.Наказ МФУ від 26,08,2014 р №836 "Деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів( із змінами ) 3.Наказ МФУ №1147 від 1,10. 2010 р "Про затвердження типового переліку програм та результативні показники їх виконання для місцевих бюджетів"Державне управління." 4.Наказ МФУ від 20,09,2017р № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " 5. Наказ Фінансового відділу ВК Оржицької с/р від 27.09.2024 № 3 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів " 6.Рішення сорок п"ятої сесії Оржицької селищноїї ради 8 скликання від 24.12.2024 року №43 7. Рішення сорок дев"ятої сесії Оржицької селищної ради 8 скликання від 20.05.2025 р. № 14 | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфер | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Керівництво і управління в освітній галузі | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у сфері освіти | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 1 207 600 | 0 | 1 207 600 | |||||||||||||||||||
34 | Усього | 1 207 600 | 0 | 1 207 600 | ||||||||||||||||||||
35 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
36 | гривень | |||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
39 | Усього | |||||||||||||||||||||||
40 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
41 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
43 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
44 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
45 | витрати на матеріально-технічне забезпечення ( предмети та матеріали) | грн. | кошторис | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | ||||||||||||||||||
46 | витрати на оновлення матеріально-техн бази(предмети догострокового користування) | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
47 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
49 | кільеість підготовлених документів | од. | журнали реєстрації | 660,00 | 0,00 | 660,00 | ||||||||||||||||||
50 | кількість перевірок, нарад,семінарів | од. | журнали реєстрації | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||
51 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
52 | витрати на рік | грн. | кошторис | 1 207 600,00 | 0,00 | 1 207 600,00 | ||||||||||||||||||
53 | середні витрати на оплату праці та нарахування однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 390 033,00 | 0,00 | 390 033,00 | ||||||||||||||||||
54 | середні витрати на оплату компослуг та енергоносіїв на 1 шт од | грн. | розрахунок | 10 667,00 | 0,00 | 10 667,00 | ||||||||||||||||||
55 | середні витрати на 1 працюючого | грн. | розрахунок | 402 533,00 | 0,00 | 402 533,00 | ||||||||||||||||||
56 | Начальник відділу освіти | Наталія СТАСЕНКО | ||||||||||||||||||||||
57 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
58 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
59 | Фінансовий відділ виконавчого комітету Оржицької селищної ради | |||||||||||||||||||||||
60 | Начальник фінансового відділу ВК Оржицької селищної ради | Лариса СЕНЕНКО | ||||||||||||||||||||||
61 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
62 | 21.05.2025 р. | |||||||||||||||||||||||
63 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||