ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (8 เดือน) เดือน ต.ค.66 - พ.ค.67
4
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
5
6
ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
ที่สตช.หน่วยงานหน่วยงานอปท.อื่นๆ
8
ภาครัฐภาคเอกชน
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย58,200.00 - - - -148,156.12-89,956.12254.56ไม่มี
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่าเป็นไปตามเป้าหมาย
18
1 ค่าตอบแทนพยาน 5,000.00 - - - -0.005,000.000.00ไม่มี
19
2 ค่าคุ้มครองพยาน - - - - -0.000.00#DIV/0!ไม่มี
20
3 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา - - - - -0.000.00#DIV/0!ไม่มี
21
4 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ - - - - -0.000.00#DIV/0!ไม่มี
22
5 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย - - - - -0.000.00#DIV/0!ไม่มี
23
24
- ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นไปตามเป้าหมาย - - - - - - - -
25
26
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย 107,200.00 - - - -0.00107,200.000.00ไม่มี
27
28
- ค่าใช้สอยเป็นไปตามเป้าหมาย
29
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - - - - -0.000.00#DIV/0!ไม่มี
30
2.ค่าซ่อมยานพาหนะ 22,200.00 - - - -0.0022,200.000.00ไม่มี
31
3.ค่าจ้างเหมาบริการ 10,800.00 - - - -0.0010,800.000.00ไม่มี
32
- ค่าวัสดุ
33
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย7,800.00 - - - -7,800.000.00100.00ไม่มี
34
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย744,300.00 - - - -372,000.00372,300.0049.98ไม่มี
35
36
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย5,600.00 - - - -5,600.000.00100.00ไม่มี
37
38
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย18,800.00 - - - -2,975.0015,825.0015.82ไม่มี
39
40
2โครงการปฏิรูประบบการสอบสวน
41
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย0.00 - - - -0.00#DIV/0!ไม่มี
42
43
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย8,450.00 - - - -8,450.000.00100.00ไม่มี
44
45
46
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย7,580.00 - - - -7,580.000.00100.00ไม่มี
47
48
49
5
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย2,140.00 - - - -2,140.000.00ไม่มี
50
51
52
6
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อบรมเสร้างเครือข่ายประชาชนในพื้นที่
- - - - -0.000.00#DIV/0!ไม่มี
53
อาชญากรรมระดับตำบลจำนวน 50 คน
54
55
7การบังคับใช้กฎหมายและการบริการประชาขน
การรักษาความปลอดภัยและการให้บริการ
48,200.00 - - - -0.0048,200.000.00ไม่มี
56
(งบท่องเที่ยว) นักท่องเที่ยว
57
58
8
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย 42,900.00 - - - -42,900.000.00100.00ไม่มี
59
(สอนทั้งหมด 11 ห้องเรียน)
60
61
รวม1,089,170.00 - - - -552,561.12493,708.8850.73
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100