BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0600000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0610000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.06117001700 0990 Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти1051300000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12

з/п
Ціль державної політики
13
1Покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів освіти
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечити гарячим харчуванням абсолютно всіх учнів 1-4 класів
16
6. Завдання бюджетної програми
17

з/п
Завдання
18
1 Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1234567891011
26
1Забезпечити гарячим харчуванням абсолютно всіх учнів 1-4 класів0,00418100,00418100,000,000,000,000,00-418100,00-418100,00
27
Усього0,00418100,00418100,000,000,000,000,00-418100,00-418100,00
28
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
29

з/п
Пояснення
30
12
31
1Кошти використані у повному обсязі.
32
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
33
гривень
34

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення
35
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
36
1234567891011
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39

з/п
ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1Обсяг субвенціїгрн.0,00418100,00418100,000,00418100,00418100,000,000,000,00
44
Продукту
45
2Кількість дітейосіб0,001122,001122,000,001122,001122,000,000,000,00
46
Ефективності
47
3Середні витрати на одну дитинугрн.0,0045,0045,000,0045,0045,000,000,000,00
48
Якості
49
4 Виконання ПКМУ №1451відс.0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
50
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
51

з/п
ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
52
1234
53
Затрат
54
1Обсяг субвенціїгрн.
55
1234
56
Продукту
57
2Кількість дітейосіб
58
Ефективності
59
3Середні витрати на одну дитинугрн.
60
Якості
61
4 Виконання ПКМУ №1451відс.
62
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
63
Кошти використані у повному обсязі.Завдання цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економного використання коштів по спеціальному фонду на 100%.
64
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
65
Завдання передбачені бюджетною програмою 0611700"Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти " у 2025 році виконані повністю.Затвердження паспортом програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яих спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
66
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
67
Начальник гуманітарного відділуВолодимир НЕЧИПОРЕНКО
68
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
69
Головний бухгалтерГалина РУДЕНКО
70
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100