ABCDEFGHIJKNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
2
สถานีตำรวจภูธรสระแก้ว
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2569
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
7
8
1โครงการ บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน - อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่ายแล้ว 41.90 % เป็นไปตามเป้าหมาย 1,119,900.00 - - - - 499,778.40 44.63 ไม่มี
9
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน1,119,900.000.000.000.000.00499,778.4044.63
10
งบดำเนินงาน1,119,900.000.000.000.000.00499,778.4044.63
11
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ1,119,900.000.000.000.000.00499,778.4044.63
12
1. ค่า OT - เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ366,000.00 204,380.00 55.84
13
2. ค่าตอบแทนพยาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ 15,300.00 - 0.00
14
3. ค่าตอบแทนนักจิต - เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน500.00 - 0.00
15
4. ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตพลิกศพ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 13,000.000.000.00
16
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 57,600.00 - 0.00
17
6. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 7,600.00 - 0.00
18
7. จ้างเหมาบริการ+ทำความสะอาด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 16,800.00 13,500.00 80.36
19
8. คชจ.ในการส่งหมายเรียกพยาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,100.00 - 0.00
20
9. วัสดุ สำนักงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,900.0036,882.901271.82
21
10. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง - เบิกจ่ายในการจัดซื้อนำมันเชื้อเพลิงให้กับรถของทางราชการตามระเบียบฯ478,300.00 130,800.00 27.35
22
11. วัสดุจราจร - อยู่ระหว่างดำเนินการ 2,100.00 - 0.00
23
12. ค่าอาหารผู้ต้องหา - อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่ายแล้ว 46.32% เป็นไปตามเป้าหมาย13,600.00 6,300.00 46.32
24
13. น้ำมันรถเช่า - เบิกจ่ายในการจัดซื้อนำมันเชื้อเพลิงให้กับรถของทางราชการตามระเบียบฯ60,000.000.00
25
14. เบี้ยประชุม กต.ตร. - อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,000.00 - 0.00
26
15. ค่าตอบแทนของชุดปฏิบัติการมวลชลและชุมชนสัมพันธ์เบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย23,200.00 23,200.00 100.00
27
16. ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้านเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย8,000.00 8,000.00 100.00
28
2. ค่าสาธารณูปโภค - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 21,800.00 83,818.40 384.49
29
2โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ - อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่ายแล้ว 42.10% เป็นไปตามเป้าหมาย18,100.00 7,620.00 42.10ไม่มี
30
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย 18,100.00 7,620.00 42.10
31
งบดำเนินงาน 18,100.00 7,620.00 42.10
32
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - เบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าวัสดุ 18,100.00 7,620.00 42.10
33
3โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด - อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่ายแล้ว 99.97% เป็นไปตามเป้าหมาย24,500.000.000.000.000.00 24,492.00 99.97ไม่มี
34
กิจกรรม สกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด24,500.000.000.000.000.000.000.00
35
1. โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart land) - อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่ายแล้ว 99.84% เป็นไปตามเป้าหมาย5,000.00 4,992.00 99.84
36
2. โครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย9,500.00 9,500.00 100.00
37
3. โครงการปราบปรามค้ายาเสพติด0.000.000.000.000.000.00#DIV/0!
40
4. โครงการปิดล้อมตรวจค้นเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย10,000.00 10,000.00 100.00
41
4โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,140.00 - 0.00ไม่มี
42
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
1,140.00 - 0.00
43
งบรายจ่ายอื่น1,140.00 1,140.00 100.00
44
1. โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) เบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย1,140.00 1,140.00 100.00
45
5โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย39,000.0039,000.00100.00ไม่มี
46
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
39,000.0039,000.00100.00
47
งบรายจ่ายอื่น39,000.0039,000.00100.00
48
1. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน( D.A.R.E.) ประเทศไทยเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย39,000.00 39,000.00 100.00
49
6โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชนเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย21,000.00 21,000.00 100.00ไม่มี
50
กิจกรรม บังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 21,000.00 21,000.00 100.00
51
งบรายจ่ายอื่น 21,000.00 21,000.00 100.00
52
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
เบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย 21,000.00 21,000.00 100.00
53
7 โครงการเฝ้าตรวจเตือนภัยพิบัติ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,800.00 - 0.00ไม่มี
54
8โครงการจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,900.00 - 0.00ไม่มี
55
9โครงการตำบลยั่งยืน - อยู่ระหว่างดำเนินการ 37,500.00 - 0.00ไม่มี
56
รวม 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น1,267,840.00591,890.4046.68
57
58
- ทราบ
59
60
พ.ต.ต.แปก พันวอ ผู้รายงาน
พ.ต.อ.สามิตร ไชยอิ่นคำ
ผู้ตรวจรายงาน
61
( แปก พันวอ )
( สามิตร ไชยอิ่นคำ)
62
สว.อก.สภ.สระแก้วผกก.สภ.สระแก้ว
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102