| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Додаток 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | до рішення засідання Виконавчого комітету | ||||||||||||||||||||||||
5 | Пийтерфолвівської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||
6 | від .07.2023 року № | ||||||||||||||||||||||||
7 | Виконання видатків cільського бюджету | ||||||||||||||||||||||||
8 | за 7 місяців 2023 року | ||||||||||||||||||||||||
9 | грн. | ||||||||||||||||||||||||
10 | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього по обох фондах | ||||||||||||||||||||
11 | Уточнений план на звітній період | Виконання на звітну дату | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | Уточнений план на звітній період (кошторис - власні надходження) | Виконання на звітну дату | % виконання до уточненого плану на рік та кошторисних призначень на рік (власні надходження) | Уточнений план на звітній період (спецфонд кошторисні призначення) | Виконання на звітну дату | % виконання до уточненого плану на рік | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0200000 | Виконавчий комітет Пийтерфолвівської сільської ради (головний розпорядник) | 20 479 780,00 | 13 416 083,58 | 65,5 | 1 601 140,00 | 893 763,02 | 62,4 | 22 080 920,00 | 14 309 846,60 | 64,81 | ||||||||||||||
15 | 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 260 600,00 | 891 348,91 | 70,7 | 1 260 600,00 | 891 348,91 | 70,71 | |||||||||||||||||
16 | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 8 744 500,00 | 7 207 310,92 | 82,4 | 100 000,00 | 393 763,02 | 393,8 | 8 844 500,00 | 7 601 073,94 | 85,94 | ||||||||||||||
17 | 0212111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 470 000,00 | 298 777,92 | 63,6 | 470 000,00 | 298 777,92 | 63,60 | |||||||||||||||||
18 | 0212145 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 140 000,00 | 28 021,19 | 20,0 | 140 000,00 | 28 021,19 | 20,02 | |||||||||||||||||
19 | 0212152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 125 000,00 | 17 010,11 | 13,6 | 125 000,00 | 17 010,11 | 13,61 | |||||||||||||||||
20 | 0213210 | Організація та проведення громадських робіт | 57 220,00 | 0,0 | 57 220,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
21 | 0214082 | Інші заходи вгалузі культури імистецтва | 70 000,00 | 0,0 | 70 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
22 | 0216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 2 772 940,00 | 912 399,65 | 32,9 | 2 772 940,00 | 912 399,65 | 32,90 | |||||||||||||||||
23 | 0213033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом | 230 000,00 | 90 627,40 | 39,4 | 230 000,00 | 90 627,40 | 39,40 | |||||||||||||||||
24 | 0217350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 100 000,00 | 0,0 | 100 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
25 | 0217130 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
26 | 0216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 50 000,00 | 16 941,40 | 33,9 | 50 000,00 | 16 941,40 | 33,88 | |||||||||||||||||
27 | 0217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 4 069 400,00 | 2 472 183,00 | 60,8 | 4 069 400,00 | 2 472 183,00 | 60,75 | 622 | ||||||||||||||||
28 | 0217650 | Проведення експертно їгрошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 22 800,00 | 0,0 | 22 800,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
29 | 0217680 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
30 | 0218130 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1 500 120,00 | 1 121 463,08 | 74,8 | 1 500 120,00 | 1 121 463,08 | 74,76 | |||||||||||||||||
31 | 0218340 | Природоохоронні заходи за рах.цільов.фондів | 78 340,00 | 0,0 | 78 340,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
33 | 0219800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 860 000,00 | 360 000,00 | 41,9 | 1 300 000,00 | 500 000,00 | 38,5 | 2 160 000,00 | 860 000,00 | 39,81 | ||||||||||||||
34 | 0600000 | Відділ освіти, культури, молоді, спорту і туризму (головний розпорядник) | 79 050 923,00 | 67 280 753,52 | 85,1 | 2 548 731,67 | 2 106 228,86 | 82,6 | 81599654,67 | 69386982,11 | 85,03 | ||||||||||||||
36 | 0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 241 600,00 | 1 978 228,37 | 88,3 | 2 241 600,00 | 1 978 228,37 | 88,25 | |||||||||||||||||
37 | 0611010 | Надання дошкільної освіти | 15 287 943,00 | 11 586 674,45 | 75,8 | 1 954 960,00 | 724 018,61 | 37,0 | 17 242 903,00 | 12 310 693,06 | 71,40 | ||||||||||||||
38 | 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 22 990 130,00 | 18 733 362,97 | 81,5 | 396 640,00 | 1 350 693,25 | 340,5 | 23 386 770,00 | 20 084 056,22 | 85,88 | ||||||||||||||
39 | 0611031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 31 656 700,00 | 29 784 179,26 | 94,1 | 31 656 700,00 | 29 784 179,26 | 94,08 | |||||||||||||||||
41 | 0611080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 4 827 400,00 | 4 162 000,27 | 86,2 | 197 131,67 | 31 517,00 | 5 024 531,67 | 4 193 517,00 | 83,46 | |||||||||||||||
42 | 0611142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 9 050,00 | 0,0 | 9 050,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
43 | 0611200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 35 700,00 | 32 111,24 | 89,9 | 35 700,00 | 32 111,24 | 89,95 | |||||||||||||||||
44 | 0611210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 73 200,00 | 0,00 | 0,0 | 73 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
45 | 0614030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 144 870,00 | 20 131,44 | 13,9 | 0,00 | 0,00 | 144 870,00 | 20 131,44 | 13,90 | |||||||||||||||
46 | 0614060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 339 480,00 | 622 530,26 | 46,5 | 1 339 480,00 | 622 530,26 | 46,48 | |||||||||||||||||
47 | 0614082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 375 850,00 | 297 141,35 | 79,1 | 375 850,00 | 297 141,35 | 79,06 | |||||||||||||||||
48 | 0615041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 69 000,00 | 64 393,91 | 93,3 | 69 000,00 | 64 393,91 | 93,32 | |||||||||||||||||
49 | 0800000 | Відділ у справах сім"ї та соціального захисту (головний розпорядник) | 1 228 500,00 | 1 030 369,75 | 83,9 | 0,00 | 0,00 | 1 228 500,00 | 1 030 369,75 | 83,87 | |||||||||||||||
51 | 0810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 736 000,00 | 614 869,75 | 83,5 | 736 000,00 | 614 869,75 | 83,54 | |||||||||||||||||
52 | 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 492 500,00 | 415 500,00 | 84,4 | 492 500,00 | 415 500,00 | 84,37 | |||||||||||||||||
53 | 3700000 | Фінансовий відділ Пийтерфолвівської сільської ради (головний розпорядник) | 1 179 200,00 | 997 700,29 | 84,6 | 1 050 000,00 | 200 000,00 | 2 229 200,00 | 1 197 700,29 | 53,73 | |||||||||||||||
55 | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 585 200,00 | 495 700,29 | 84,7 | 585 200,00 | 495 700,29 | 84,71 | |||||||||||||||||
56 | 3718710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
57 | 3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 544 000,00 | 502 000,00 | 92,3 | 1 050 000,00 | 200 000,00 | 1 594 000,00 | 702 000,00 | 44,04 | |||||||||||||||
58 | Всього видатків: | 101 938 403,00 | 82 724 907,14 | 81,2 | 5 199 871,67 | 3 199 991,88 | 61,5 | 107 138 274,67 | 85 924 899,02 | 80,20 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради Катерина ПЕТРАШ | ||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||