| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN | |||||||||||||||||||||||||
3 | RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR | |||||||||||||||||||||||||
4 | PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2026 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | No | Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 | Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi | Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%) | Ket | ||||||||||||||||||
7 | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (5+6+7+8) | 10 = 9/4x100 | 11 | |||||||||||||||
10 | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | % Kinerja | % Rp | ||||||||||||
11 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 6.579.653.852 | 1.341.152.001 | 1.403.041.641 | - | - | 2.739.420.642 | 42% | |||||||||||||||
12 | Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | ||||||||||||||||||||||||
13 | Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100% | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 20.084.295 | 0% | - | 20% | 1.899.000 | 0% | - | 0% | - | 20% | 1.899.000 | 20% | 9% | |||||||||
15 | 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 9.356.800 | 0 Dokumen | - | - | 0 Dokumen | - | 0% | 0% | ||||||||||||||
16 | 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 8.828.495 | 0 Dokumen | - | - | 0 Dokumen | - | 0% | 0% | ||||||||||||||
17 | 1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1.899.000 | 0 Laporan | - | 1 Laporan | 1.899.000 | 1 Laporan | 1.899.000 | 100% | 100% | |||||||||||||
18 | 1.2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 5.506.700.891 | 100% | 1.219.872.001 | 100% | 1.207.450.383 | 0% | - | 0% | - | 100% | 2.427.322.384 | 100% | 44% | |||||||||
19 | 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 63 Org/Bln | 5.503.916.891 | 63 Org/Bln | 1.219.872.001 | 63 Org/Bln | 1.204.666.383 | 63 Org/Bln | 2.424.538.384 | 100% | 44% | |||||||||||||
20 | 1.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.784.000 | 1 Laporan | - | 2.784.000 | 1 Laporan | 2.784.000 | 100% | 100% | ||||||||||||||
21 | 1.3 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase tertib administrasi umum kantor | 100% | 94.798.934 | 0% | - | 50% | 25.785.640 | 0% | - | 0% | - | 50% | 21.012.640 | 50% | 22% | |||||||||
22 | 1.3.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 13.808.000 | 0 Paket | - | 1 Paket | 4.773.000 | |||||||||||||||||
23 | 1.3.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7.303.514 | 0 Paket | - | - | - | 0% | 0% | |||||||||||||||
24 | 1.3.5 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 3 Paket | 10.766.620 | 0 Paket | - | 1 Paket | 2.993.440 | 2.993.440 | 0% | 27,80% | ||||||||||||||
25 | 1.3.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 62.920.800 | 0 Laporan | - | 1 Laporan | 18.019.200 | 1 Laporan | 18.019.200 | 50% | 29% | |||||||||||||
26 | 1.4 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100% | 37.104.000 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |||||||||||
27 | 1.4.1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 37.104.000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0% | ||||||||||||||
28 | 1.5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100% | 863.549.232 | 25% | 121.280.000 | 25% | 144.373.018 | 0% | - | 0% | - | 50% | 265.653.018 | 50% | 31% | |||||||||
29 | 1.5.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | 107.189.232 | 1 Laporan | - | 1 Laporan | 27.233.018 | 1 Laporan | 27.233.018 | 50% | 25% | |||||||||||||
30 | 1.5.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 756.360.000 | 0 Laporan | 121.280.000 | 0 Laporan | 117.140.000 | 0 Laporan | 0 Laporan | 1 Laporan | 238.420.000 | 50% | 32% | |||||||||||
31 | 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | 57.416.500 | 0% | - | 50% | 23.533.600 | 0% | - | 0% | - | 50% | 23.533.600 | 50% | 41% | |||||||||
32 | 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 48.806.500 | 0 Unit | - | 1 Unit | 20.683.600 | 1 Unit | 20.683.600 | 50% | 42% | |||||||||||||
33 | 1.6.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 5.610.000 | 0 Unit | - | 8 Unit | 2.850.000 | 8 Unit | 2.850.000 | 53% | 51% | |||||||||||||
34 | 1.6.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 3.000.000 | 0 Unit | - | - | - | 0 Unit | - | 0% | 0% | |||||||||||||
35 | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | 100% | 31.020.000 | - | - | - | - | - | 0% | |||||||||||||||
36 | 2.1 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 1 Unit | 21.020.000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | - | 0% | 0% | |||||||||||
37 | 2.1.1 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 1 Unit | 21.020.000 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | 0 Unit | 0 Dokumen | - | 0% | 0% | |||||||||||
38 | 2.2 | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 1 Dokumen | 10.000.000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0% | 0% | |||||||||||||
39 | 2.2.1 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | 1 Dokumen | 10.000.000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0% | 0% | |||||||||||||
40 | 3 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani | 9,49% | 60.257.682 | - | 6.608.800 | 6.608.800 | 11% | |||||||||||||||||
41 | 3.1 | PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH10 (SEPULUH) HA | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | 2 Dokumen | 60.257.682 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 6.608.800 | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 6.608.800 | 50% | 11% | |||||||||||
42 | 3.1.1 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi | 2 Dokumen | 60.257.682 | 0 Dokumen | - | 1 Dokumen | 6.608.800 | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 6.608.800 | 50% | 11% | |||||||||||
43 | 4 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak | 87% | 505.000.000 | - | 4.815.000 | 4.815.000 | 1% | |||||||||||||||||
44 | 4.1 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 24 Unit | 505.000.000 | 0 Unit | - | 4.815.000 | 0 Unit | 4.815.000 | 0% | 1% | ||||||||||||||
45 | 4.1.1 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 24 Unit | 505.000.000 | 0 Unit | - | 4.815.000 | 0 Unit | 4.815.000 | 0% | 1% | ||||||||||||||
46 | 5 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum) | 70,51% | 1.980.000 | 660.000 | 660.000 | 33% | ||||||||||||||||||
47 | 5.1 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 1 Laporan | 1.980.000 | 0 Laporan | 0 Laporan | 660.000 | 0 Laporan | 660.000 | 0% | 33% | ||||||||||||||
48 | 5.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 1 Laporan | 1.980.000 | 0 Laporan | 0 Laporan | 660.000 | 0 Laporan | 660.000 | 0% | 33% | ||||||||||||||
49 | 6 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Persentase aset tanah Pemda yang bersertifikat | 54,29% | 25.000.000 | - | 3.600.000 | 3.600.000 | | |||||||||||||||||
50 | 6.1 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 25.000.000 | - | 3.600.000 | 0 Dokumen | 3.600.000 | 0% | 14% | |||||||||||||||
51 | 6.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 25.000.000 | - | 3.600.000 | 0 Dokumen | 3.600.000 | 0% | 14% | |||||||||||||||
52 | 7 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase sarana prasarana penyelenggaraan LLAJ dalam kondisi baik | 61,49% | 4.618.676.120 | - | 910.239.122 | 910.239.122 | | |||||||||||||||||
53 | 7.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 31 Unit | 4.306.099.729 | - | 31 Unit | 910.239.122 | 31 Unit | 910.239.122 | 100% | 21% | ||||||||||||||
54 | 7.1.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 31 Unit | 4.306.099.729 | - | 31 Unit | 910.239.122 | 31 Unit | 910.239.122 | 100% | 21% | ||||||||||||||
55 | 7.2 | Pegelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 1 Unit | 8.500.000 | 0 Unit | - | - | 0 Unit | - | 0% | 0% | ||||||||||||||
56 | 7.2.1 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 1 Unit | 8.500.000 | 0 Unit | - | - | - | 0% | 0% | |||||||||||||||
57 | 7.3 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 21 Laporan | 220.592.870 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 Laporan | - | 0% | 0% | |||||||||||
58 | 7.3.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 21 Laporan | 220.592.870 | 0 Laporan | - | 0 Laporan | - | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 Laporan | - | 0% | 0% | |||||||||||
59 | 7.4 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 2100 Dokumen | 18.479.061 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0% | 0% | |||||||||
60 | 7.4.1 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 2100 Dokumen | 8.547.000 | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | - | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | - | 0% | 0% | |||||||||||
61 | 7.4.2 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 1 Unit | 9.932.061 | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | - | 0% | 0% | |||||||||||||
62 | 7.5 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kaupoaten/Kota | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 600 Laporan | 35.000.000 | 0 Laporan | - | - | 0 Laporan | - | 0% | 0% | ||||||||||||||
63 | 7.5.1 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 600 Laporan | 35.000.000 | 0 Laporan | - | - | - | 0% | 0% | |||||||||||||||
64 | 7.6 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 9.880.000 | 0 Laporan | - | - | 0 Laporan | - | 0% | 0% | ||||||||||||||
65 | 7.6.1 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 9.880.000 | 0 Laporan | - | - | - | 0% | 0% | |||||||||||||||
66 | 7.7 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kaupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 20.124.460 | 0 Laporan | - | - | 0 Laporan | - | 0% | 0% | ||||||||||||||
67 | 7.7.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 20.124.460 | 0 Laporan | - | - | - | 0% | 0% | |||||||||||||||
68 | JUMLAH | 11.821.587.654 | 1.341.152.001 | 1.418.725.441 | 0 | 0 | 3.665.343.564 | |||||||||||||||||||
69 | Rata-rata Persen Capaian (%) | 25,12% | 31,01% | |||||||||||||||||||||||
70 | Predikat Kinerja | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Catatan Faktor Pendorong Keberhasilan dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 | |||||||||||||||||||||||||
73 | Faktor pendorong (asumsi) keberhasilan kinerja : | Faktor penghambat (resiko) pencapaian kinerja: | Disusun | |||||||||||||||||||||||
74 | Tanggal : | |||||||||||||||||||||||||
75 | Kepala Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ……………………………… | |||||||||||||||||||||||||
79 | Pangkat : | |||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||