ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
3
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
4
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II TAHUN 2026
5
6
NoTujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub KegiatanTarget Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang DievaluasiPersen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2024 (%)Ket
7
IIIIIIIV
8
9
123456789 = (5+6+7+8)10 = 9/4x10011
10
KinerjaRpKinerjaRpKinerjaRpKinerjaRpKinerjaRpKinerjaRp% Kinerja% Rp
11
1PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPersentase dokumen
perencanaan perangkat
daerah yang disusun sesuai
standar dan tepat waktu
100% 6.579.653.852 1.341.152.001 1.403.041.641 - - 2.739.420.642 42%
12
Persentase penyampaian
laporan keuangan sesuai
standar dan tepat waktu
100%
13
Persentase tertib
ketatausahaan kantor
100%
14
1.1Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPersentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu100% 20.084.295 0% - 20% 1.899.000 0% - 0% - 20% 1.899.000 20%9%
15
1.1.1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah2 Dokumen 9.356.800 0 Dokumen - - 0 Dokumen - 0%0%
16
1.1.2Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD2 Dokumen 8.828.495 0 Dokumen - - 0 Dokumen - 0%0%
17
1.1.3Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1 Laporan 1.899.000 0 Laporan - 1 Laporan 1.899.000 1 Laporan 1.899.000 100%100%
18
1.2Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPersentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu100% 5.506.700.891 100% 1.219.872.001 100% 1.207.450.383 0% - 0% - 100% 2.427.322.384 100%44%
19
1.2.1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN63 Org/Bln 5.503.916.891 63 Org/Bln 1.219.872.001 63 Org/Bln 1.204.666.383 63 Org/Bln 2.424.538.384 100%44%
20
1.2.2Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan 2.784.000 1 Laporan - 2.784.000 1 Laporan 2.784.000 100%100%
21
1.3Kegiatan Administrasi Umum Perangkat DaerahPersentase tertib administrasi umum kantor100% 94.798.934 0% - 50% 25.785.640 0% - 0% - 50% 21.012.640 50%22%
22
1.3.3Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan2 Paket 13.808.000 0 Paket - 1 Paket 4.773.000
23
1.3.4Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan1 Paket 7.303.514 0 Paket - - - 0%0%
24
1.3.5Penyediaan Bahan/MaterialJumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan3 Paket 10.766.620 0 Paket - 1 Paket 2.993.440 2.993.440 0%27,80%
25
1.3.6Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD2 Laporan 62.920.800 0 Laporan - 1 Laporan 18.019.200 1 Laporan 18.019.200 50%29%
26
1.4Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPersentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD100% 37.104.000 0% - 0% - 0%0%0% - 0%0%
27
1.4.1Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan6 Unit 37.104.000 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0%
28
1.5Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur100% 863.549.232 25% 121.280.000 25% 144.373.018 0% - 0% - 50% 265.653.018 50%31%
29
1.5.1Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan2 Laporan 107.189.232 1 Laporan - 1 Laporan 27.233.018 1 Laporan 27.233.018 50%25%
30
1.5.2Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan1 Laporan 756.360.000 0 Laporan 121.280.000 0 Laporan 117.140.000 0 Laporan0 Laporan1 Laporan 238.420.000 50%32%
31
1.6Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD100% 57.416.500 0% - 50% 23.533.600 0% - 0% - 50% 23.533.600 50%41%
32
1.6.1Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya1 Unit 48.806.500 0 Unit - 1 Unit 20.683.600 1 Unit 20.683.600 50%42%
33
1.6.2Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara15 Unit 5.610.000 0 Unit - 8 Unit 2.850.000 8 Unit 2.850.000 53%51%
34
1.6.3Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi1 Unit 3.000.000 0 Unit - - - 0 Unit - 0%0%
35
2PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHANPersentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni100% 31.020.000 - - - - - 0%
36
2.1Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/KotaJumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi1 Unit 21.020.000 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit0 Unit0 Unit - 0%0%
37
2.1.1Rehabilitasi Rumah bagi Korban BencanaJumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi1 Unit 21.020.000 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit0 Unit0 Dokumen - 0%0%
38
2.2Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah KhususJumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus1 Dokumen 10.000.000 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0%0%
39
2.2.1Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah KhususJumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus1 Dokumen 10.000.000 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0%0%
40
3PROGRAM KAWASAN PERMUKIMANPersentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani9,49% 60.257.682 - 6.608.800 6.608.800 11%
41
3.1PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH10 (SEPULUH) HAJumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi2 Dokumen 60.257.682 0 Dokumen - 1 Dokumen 6.608.800 0 Dokumen0 Dokumen1 Dokumen 6.608.800 50%11%
42
3.1.1Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKPJumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi2 Dokumen 60.257.682 0 Dokumen - 1 Dokumen 6.608.800 0 Dokumen0 Dokumen1 Dokumen 6.608.800 50%11%
43
4PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUHPersentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak87% 505.000.000 - 4.815.000 4.815.000 1%
44
4.1Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
24 Unit 505.000.000 0 Unit - 4.815.000 0 Unit 4.815.000 0%1%
45
4.1.1Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
24 Unit 505.000.000 0 Unit - 4.815.000 0 Unit 4.815.000 0%1%
46
5PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)70,51% 1.980.000 660.000 660.000 33%
47
5.1Urusan Penyelenggaraan PSU PerumahanJumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1.980.000 0 Laporan0 Laporan 660.000 0 Laporan 660.000 0%33%
48
5.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PerumahanJumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1.980.000 0 Laporan0 Laporan 660.000 0 Laporan 660.000 0%33%
49
6PROGRAM PENATAGUNAAN TANAHPersentase aset tanah Pemda yang bersertifikat 54,29% 25.000.000 - 3.600.000 3.600.000
50
6.1Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
1 Dokumen 25.000.000 - 3.600.000 0 Dokumen 3.600.000 0%14%
51
6.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 25.000.000 - 3.600.000 0 Dokumen 3.600.000 0%14%
52
7 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Persentase sarana prasarana penyelenggaraan LLAJ dalam kondisi baik61,49% 4.618.676.120 - 910.239.122 910.239.122
53
7.1Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ KotaJumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
31 Unit 4.306.099.729 - 31 Unit 910.239.122 31 Unit 910.239.122 100%21%
54
7.1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia31 Unit 4.306.099.729 - 31 Unit 910.239.122 31 Unit 910.239.122 100%21%
55
7.2Pegelolaan Terminal Penumpang Tipe CJumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 8.500.000 0 Unit - - 0 Unit - 0%0%
56
7.2.1Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara1 Unit 8.500.000 0 Unit - - - 0%0%
57
7.3Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas ParkirJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota21 Laporan 220.592.870 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan0 Laporan0 Laporan - 0%0%
58
7.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota21 Laporan 220.592.870 0 Laporan - 0 Laporan - 0 Laporan0 Laporan0 Laporan - 0%0%
59
7.4Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor2100 Dokumen 18.479.061 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0%0%
60
7.4.1 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan BermotorJumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor2100 Dokumen 8.547.000 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen0 Dokumen0 Dokumen - 0%0%
61
7.4.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan BermotorJumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara1 Unit 9.932.061 0 Unit0 Unit0 Unit0 Unit0 Unit - 0%0%
62
7.5Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kaupoaten/Kota
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor600 Laporan 35.000.000 0 Laporan - - 0 Laporan - 0%0%
63
7.5.1Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor600 Laporan 35.000.000 0 Laporan - - - 0%0%
64
7.6Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota4 Laporan 9.880.000 0 Laporan - - 0 Laporan - 0%0%
65
7.6.1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/KotaJumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota4 Laporan 9.880.000 0 Laporan - - - 0%0%
66
7.7Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kaupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota4 Laporan 20.124.460 0 Laporan - - 0 Laporan - 0%0%
67
7.7.1Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota4 Laporan 20.124.460 0 Laporan - - - 0%0%
68
JUMLAH11.821.587.6541.341.152.0011.418.725.441003.665.343.564
69
Rata-rata Persen Capaian (%) 25,12%31,01%
70
Predikat KinerjaSangat RendahSangat Rendah
71
72
Catatan Faktor Pendorong Keberhasilan dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
73
Faktor pendorong (asumsi) keberhasilan kinerja :Faktor penghambat (resiko) pencapaian kinerja:Disusun
74
Tanggal :
75
Kepala Perangkat Daerah
76
77
78
………………………………
79
Pangkat :
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100