ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
3
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/รายการ
จำนวนเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
จำนวนงบประมาณ
จำนวนงบประมาณ
จำนวนงบประมาณ
หมายเหตุ
4
(คน)(คน)
ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
ที่ใช้ (บาท)
ที่เหลือ (บาท)
5
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
6
ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ
7
1.งบดำเนินงาน
8
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
9
1.1 การส่งเสริมการรู้หนังสือ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)425.001,438.00129,800.00129,800.000.00
10
1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต516.001,352.0058,535.0058,528.007.00
11
1.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 1,761.002,786.00730,900.00730,076.00824.00
12
1.4 การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง269.001,208.00107,600.00107,352.00248.00
13
1.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 789.002,697.00482,000.00482,000.000.00
14
2.งบเงินอุดหนุน
15
2.1 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ128.00128.00401,000.00401,000.000.00
16
2.2 สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
16.0016.0032,000.0032,000.000.00
17
3.งบรายจ่ายอื่น
18
3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
39.0037.007,920.007,919.001.00
19
ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
20
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / ห้องสมุดประชาชนอำเภอ12,281.0013,196.0026,430.0026,430.000.00
21
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี3,939.006,035.000.000.000.00
22
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / บ้านหนังสือชุมชน30,600.0024,027.009,710.009,710.000.00
23
4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)1,580.003,438.008,400.008,400.000.00
24
5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน612.00678.000.000.000.00
25
6. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน / ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด2,400.003,306.005,250.005,250.000.00
26
7. โครงการลําพูนลีดดิ้งคลับ lamphun reading1,020.001,211.001,800.001,800.000.00
27
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/รายการ
จำนวนเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
จำนวนงบประมาณ จำนวนงบประมาณ จำนวนงบประมาณ หมายเหตุ
28
(คน)(คน)
ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
ที่ใช้ (บาท) ที่เหลือ (บาท)
29
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
30
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
31
1.กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น
32
1.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.)692.001,904.00354,900.00354,838.0062.00
33
1.2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียน 31 ชม. ขึ้นไป)1,143.001,414.00773,988.00773,964.0024.00
34
1.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ)160.00188.00107,996.00107,990.006.00
35
2.กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ งบรายจ่ายอื่น
36
2.1 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ125.00128.00141,600.00140,600.001,000.00
37
3. ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “Co-Learning Space”161.00271.0072,000.0072,000.000.00
38
4. โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่700.00851.0027,300.0027,300.000.00
39
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/รายการ
จำนวนเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
จำนวนงบประมาณ จำนวนงบประมาณ จำนวนงบประมาณ หมายเหตุ
40
(คน)(คน)
ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
ที่ใช้ (บาท) ที่เหลือ (บาท)
41
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
42
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
43
1.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
44
1.1 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
40.0020.0051,400.0025,700.0025,700.00 คืนเงินฯ
45
กระทรวงสาธารณสุข
46
1.2 โครงการการจัดและส่งเสิรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต
3,736.004,052.00305,620.00305,510.00110.00
47
และสมองของผู้สูงอายุ
48
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย/รายการ
จำนวนเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
จำนวนงบประมาณ จำนวนงบประมาณ จำนวนงบประมาณ หมายเหตุ
49
(คน)(คน)
ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
ที่ใช้ (บาท) ที่เหลือ (บาท)
50
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
51
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
52
1. กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล งบรายจ่ายอื่น
53
1.1 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน765.00847.00314,100.00314,048.0052.00
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100