ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
16307,002023 План2023 Факт2024 План2024 ФактДжерела і частки співфінансування2025 План2025 ФактЗагальна сума (план)Загальна сума (факт)Кількісні/якісні показники (з наростаючим підсумком)20232024
2
Ціль 1. Конкурентне середовище1917,0050,00Власний бюджет, %Інші джерела, %47081,00#REF!
3
1.1. Швидкі інвестиції1645,0015,000,00130,00
4
11.1.1. Підтримка підприємництва через проведення щорічних конкурсів на звання «Кращий підприємець, підприємство»30,00100,00130,000,00
Кількість підприємців і п-в, які взяли участь у конкурсах щорічно
>10
5
21.1.2. Розвиток бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів50,00100,000,00
Наявність звернень від потенційних користувачів БЦ
>40
6
31.1.3. Формування переліку інвестиційно-привабливих ділянок та споруд30,00100,000,00
Підготовлено описи та фото не менше 15 інвестиційних об'єктів
>15
7
41.1.4. Підготовка інвестиційного каталогу громади (у паперовому та електронному вигляді)20,00100,000,00Кількість надрукованих каталогів>50
8
51.1.5. Проведення промоційної кампанії інвестиційних переваг громади серед представників зацікавлених сторін15,0015,00100,000,00
Кількість зустрічей з представниками зацікавлених сторін
>5
9
61.1.6. Підтримка міжнародних проектів та програм1500,00100,00
Участь у міжнародних проєктах і програмах. Не менше
>3
10
0,00
11
1.2. Підприємливі мешканці62,005,00271,00733,00
12
71.2.1. Розвиток системи кооперативів і фермерства в селах та підвищення зацікавленості селян у веденні власного бізнесу20,00100,0050170,000,00
Кількість проведених інформаційних зустрічей з потенційними учасниками кооперативів
>5
13
81.2.2. Активізація підприємницької активності населення 10,00100,00167277,000,00Кількість зареєстрованих ФОП у 2023>20
14
91.2.3. Конкурс на найкращий бізнес-план для малого бізнесу7,005100,000112,000,00Кількість поданих Бізнес-планів на конкурс>10
15
101.2.4. Створення Ради Підприємців5,00100,00Створено Раду Підприємців. Кількість членів не менше…10
16
111.2.5. Виготовлення каталога продукції місцевих товаровиробників20,00100,000120,000,00Кількість п-в, які описано в каталозі>10
17
5454,000,00
18
1.3. Туристичний магніт Галицько-Волинського прикордоння210,0030,0046810,0047850,00
19
121.3.1. Розробка Туристичного порталу з даними про туристичні місця громади, який би містив інформацію для потенційного туриста: туристичні об’єкти, маршрути до них, та ін.10,00100,000110,000,00Створено туристичний портал (так / ні)Так
20
131.3.2. Створення реєстру суб’єктів туристичної діяльності громади5,00100,0030003105,000,00
Кількість описаних туроб'єктів в громаді, не менше
>25
21
141.3.3. Проєкт Е-туризм. Створення туристичних маршрутів з використанням інструментів Google 100,00100,000200,000,00
Кількість опрацьованих туристичних маршрутів, не менше
>2
22
151.3.4. Створення на сайті громади вкладок (розділу) на туристичну тематику0,00000,000,00
Створено туристичний розділ на сайті громади (так / ні)
Так
23
161.3.5. Розробка та впровадження гастрономічного фестивалю краю з подальшою популяризацією місцевої та регіональної кухні10,00100,000110,000,00
Кількість зареєстрованих учасників фестивалю у 2023р., не менше
>150
24
171.3.6. Сприяння проведенню духовно-історичного фестивалю «Богданова каплиця»10,0010100,0013101430,000,00Кількість учасників фестивалю, не менше>150
25
181.3.7. Виготовлення промоційних та інформаційних матеріалів 15,00100,001000010115,000,00Підготовлено видів промопродукції, не менше>5
26
191.3.8. Організація та проведення виставки сувенірів, продукції народних ремесел, фестивалів-ярмарок20,0020100,003100031140,000,00Кількість учасників виставки, не менше>100
27
1.3.9. Організація та проведення щорічного рок-фестивалю для молоді40,00100,0015001640,000,00
28
Ціль 2. Комфорт і доступність14390,004000,0018136,0037006,00
29
2.1. Якісна і ефективна освіта3500,00500,0050,003150,00
30
202.1.1. Придбання шкільних автобусів3000,00100,0003100,000,00Кількість придбаних автобусів, не менше>2
31
212.1.2. Заміна котлів на енергоефективні та заходи з енергозбереження у НЗ громади500,00500100,00
Кількість проведених енергоаудитів, кількість замінених котлів
>5
32
5050,000,00
33
2.2. Доступна медицина5020,000,003000,008420,00
34
222.2.1. Оснащення медзакладів сучасною технікою4000,00100,0004100,000,00
Кількість закладів, яким передано сучасне обладнення
>3
35
232.2.2. Завершення ремонту приймального відділення та проведення поточного ремонту четвертого поверху головного корпусу КНП «Кременецька опорна лікарня»500,00100,0010001600,00Завершено ремонт (Так/Ні)Так
36
242.2.3. Запровадження послуг орієнтованих на потреби клієнтів, обладнання відкритих та комфортних просторів для прийому пацієнтів, впровадження медичної інформаційної системи у медзакладах громади20,00100,0013331453,000,00
Кількість запроваджених нових послуг, не менше
>5
37
252.2.4. Розбудова та підтримка ефективної системи первинної та вторинної ланки медицини500,00100,006671267,000,00????
38
39
2.3. Спортивна і культурна столиця400,00350,00234,001184,00
40
272.3.2 Надання підтримки громадським організаціям спортивного спрямування200,00150100,000450,000,00
Надано допомогу спортивним ГО у кількості не менше
>3
41
282.3.3. Організація та участь у спортивних заходів регіонального, всеукраїнського та міжнародного масштабу200,00200100,00234734,000,00
Кількість проведених спортивних заходів в громаді, не менше
>5
42
43
2.4. Якісна інфраструктура4000,003000,002301,009601,00
44
292.4.1. Ремонт доріг, автобусних зупинок, освітлення вулиць, дорожньої розмітки на території громади30003000100676167,000,00Кількість реалізованих проєктів, не менше>10
45
302.4.2. Встановлення світлофорів, звукової сигналізації, тактильних доріжок із врахуванням потреб з інвалідністю5001000600,000,00Кількість реалізованих проєктів, не менше>5
46
312.4.3. Покращення механізмів управління житловим фондом, створення нових та підтримки існуючих ОСББ5001007341334,000,00Кількість реалізованих ініціатив, не менше>3
47
15001500,000,00
48
2.5. Доступні і безпечні публічні простори650,00150,0011151,0012351,00
49
322.5.1. Створення відділу муніципальної інспекції при Кременецькій міській раді100,00150100,0015671917,000,00Створено відділ (так/ні)ТАК
50
332.5.2. Розробка Порядку збереження історичної частини м. Кременця, щодо встановлення реклами0,00100,00334434,000,00Розроблено порядок (так/ні)ТАК
51
342.5.3. Розроблення проекту паркувальних зон в центральній частині Кременця50,00100,00750900,000,00Розроблено проект (так/ні)ТАК
52
352.5.4. Встановлення у ЗО та інших комунальних закладах систем пожежної сигналізації та систем відеонагляду500,00100,0050005600,000,00
Кількість встановлених систем пожежної сигналізації і відеонагл.
>3
53
362.5.5.Організація та оптимізація діяльності громадського транспорту 0,00Кількість сформованих нових маршрутів громади>3
54
35003500,000,00
55
2.6. Чисте довкілля820,000,001400,002300,00
56
372.6.1. Поетапне каналізування центральної частини міста Кременця250,00100,000350,000,00
Довжина замінених і встановлених мереж каналізування
>2000м
57
382.6.2. Реалізація програми поводження з ТПВ та міжнародного проекту НАКОПА «Від чистої громади до чистої країни»200,00100,00400700,000,00Відсоток впровадження проєкту, не менше (%)50%
58
392.6.3.Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво системи водозабезпечення та водовідведення в населених пунктах громади150,00100,0010001250,000,00
Кількість реалізованих проєктів у приєднаних територіях, не менше
>5
59
402.6.4. Озеленення території населених пунктів громади, організація зон рекреації70,0050100,0010001220,000,00
Кількість реконструйованих і новостворених зон рекреації, не менше
>5
60
412.6.5.Стерилізація та контроль за безпритульними тваринами150,00100100,0010001350,000,00
Кількість населених пунктів, де проведено заходи з посилення контролю за безпритульними тваринми, не менше
>10
61
10001000,000,00
62
Ціль 3. Активність та інноваційність1645,000,00#REF!#REF!
63
3.1. Участь та відповідальність850,000,00100,001150,00
64
423.1.1. Сприяння розвитку громадських організацій, забезпечення функціонування відкритого простору, створення та підтримка інституту громадських ініціатив250,00100,000350,000,00
Кількість реалізованих проєктів у сфері підтримки ГО, не менше
>3
65
433.1.2. Впровадження «Громадського бюджету» 600,00100,0050750,000,00
Кількість ідей проєктів, поданих щорічно в рамках "Громадського бюджету"
>5
66
443.1.3. Підвищення рівня громадської активності мешканців громади0,00
Кількість людей, залучених до ініціатив, започаткованих ОМС
>5
67
5050,000,00
68
3.2. Активізація мешканців з числа вразливих категорій665,000,003000,004050,00
69
453.2.1. Безперешкодний доступ людей з інвалідністю та представників інших вразливих категорій до публічних просторів громади250,00100,000350,000,00
Кількість реалізованих проєктів у сфері покращення доступності просторів для людей з вразливих категорій
>5
70
463.2.2. Підтримка діяльності громадських організацій соціального спрямування200,00100,0010001300,00Кількість ГО, які отримали підтримку, не менше>2
71
473.2.3. Придбання транспортних засобів для перевезень людей з інвалідністю100,00100,0013331533,000,00Кількість придбаних ТЗ, не менше>3
72
483.2.4. Підтримка патронатних сімей та будинків сімейного типу15,00100,00
Кількість патронатних сімей, яким надано підтримку (щорічно)
>30
73
493.2.5 Заходи з підтримки внутрішньо-переміщених, евакуйованих осіб0,00Кількість проведених заходів, не менше>5
74
3.2.6. Заходи з психологічної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей100,00100,00667867,000,00
75
3.3. Сучасні цифрові рішення і публічні послуги30,000,00901,001131,00
76
503.3.1. Забезпечення участі працівників ОМС у заходах і навчаннях з підвищення професійних компетенцій (управління проєктами, залучення коштів, ефективний менеджмент)30,00100,00667797,000,00
Кількість працівників ОМС та соціальних закладів, які взяли участь у навчаннях
>50
77
513.3.2. Впровадження сучасних платформ е-демократії і партисипації 0,00100,000100,000,00
Кількість впроваджених рішень у сфері цифровізації
>5
78
234234,000,00
79
3.4. Інтегрованість, згуртованість та синергія100,000,00801,001201,00
80
523.4.1. Формування партнерської мережі у різних напрямках діяльності міської ради30,00100,0067197,000,00
Кількість укладених меморандумів про співпрацю
>2
81
533.4.2. Підвищення рівня згуртованості громади через активізацію інституту старост 20,00100,000120,000,00
Кількість реалізованих проєктів розвитку в старостатах громади
>10
82
543.4.3. Налагодження співпраці з керівниками сусідніх громад щодо вирішення спільних проблем і ефективнішого використання наявних ресурсів50,00100,00734884,000,00
Кількість проєктів міжмуніципальної співпраці, реалізованої з іншими громадами
>3
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100