| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ O16 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ลำดับ | งานที่ซื้อหรือจ้าง | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | แหล่งที่มาของงบประมาณ | สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ราคากลาง (บาท) | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ | รายชื่อผู้ประกอบการ | เลขที่โครงการ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | |||||||||||||
3 | เลขประจำตัวประชาชน | ที่ได้รับคัดเลือก | ||||||||||||||||||||||||
4 | ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | โปรแกรมระบบการเงิน | 2,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,500.00 | 2,500.00 | - | นายเรืองยศ นันทเสน | 30/10/66 | 1/11/66 | ||||||||||||||
6 | 2 | ค่าวัสดุระบบไฟฟ้า ประปา | 15,620.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 15,620.00 | 15,620.00 | 1319900857855 | ธีระศักดิ์ โฮมมาร์ท | 31/10/66 | 3/11/66 | ||||||||||||||
7 | 3 | ค่าวัสดุปรับห้อง | 2,641.83 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,641.83 | 2,641.83 | 0125559029636 | บริษัท เจเคสยามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด | 26/10/66 | 1/11/66 | ||||||||||||||
8 | 4 | ค่าอุปกรณ์กีฬา | 5,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 5,500.00 | 5,500.00 | 3330300865289 | ร้านดีดีเซ็นเตอร์ | 1/11/66 | 6/11/66 | ||||||||||||||
9 | 5 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 7,220.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 7,220.00 | 7,220.00 | 099400323875 | สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด | 1/10/66 | 31/10/66 | ||||||||||||||
10 | 6 | ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด | 7,990.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 7,990.00 | 7,990.00 | 1670500232256 | ร้านมั่นเจริญเซ็นเตอร์ | 3/11/66 | 10/11/66 | ||||||||||||||
11 | 7 | จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน | 1,200.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,200.00 | 1,200.00 | 5310300018647 | แบงค์ก็อปปี้เซอร์วิส2 | 13/11/66 | 14/11/66 | ||||||||||||||
12 | 8 | โต๊ะทำงาน | 10,700.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 10,700.00 | 10,700.00 | 3320200052898 | สำเริงเฟอร์นิเจอร์มอลล์ | 4/12/66 | 8/12/66 | ||||||||||||||
13 | 9 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 17,040.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 17,040.00 | 17,040.00 | 099400323875 | สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด | 1/11/66 | 30/11/66 | ||||||||||||||
14 | 10 | โต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 48,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 48,400.00 | 48,400.00 | 3319900225645 | ร้านแหลมทองวิทยา | 13/12/66 | 19/12/66 | ||||||||||||||
15 | 11 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 7,380.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 7,380.00 | 7,380.00 | 099400323875 | สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด | 1/12/66 | 31/12/66 | ||||||||||||||
16 | 12 | จ้างถ่ายสำเนาเอกสารและเข้าเล่ม | 2,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 2,400.00 | 5310300018647 | แบงค์ก็อปปี้เซอร์วิส2 | 12/12/66 | 18/12/66 | ||||||||||||||
17 | 13 | จ้างจัดทำห้องสมุดดิจิทัล | 60,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 60,000.00 | 60,000.00 | 105549081970 | บริษัทโอเพ่น เซิร์ฤ จำกัด | 20/12/1966 | 15/01/67 | ||||||||||||||
18 | 14 | จ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ | 30,360.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 30,360.00 | 30,360.00 | 313563002085 | หจก.คูณพิทักษ์วานิชย์ | 20/12/66 | 26/12/66 | ||||||||||||||
19 | 15 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ | 700.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 700.00 | 700.00 | 315558000977 | บจก.แอดไวซ์สตึกดาต้าคอมแอนโมบาย | 26/12/66 | 28/12/66 | ||||||||||||||
20 | 16 | วัสดุเครื่องเสียง | 27,000.38 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 27,000.38 | 27,000.38 | 315547000164 | บริษัท สิริบุรีรัมย์ | 6/12/66 | 7/12/66 | ||||||||||||||
21 | 17 | จ้างซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี | 11,790.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 11,790.00 | 11,790.00 | 3670101212711 | แม็ก มิวสิคเคิล รีแพร์ | 05/01/67 | 2/02/67 | ||||||||||||||
22 | 18 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 8,170.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 8,170.00 | 8,170.00 | 099400323875 | สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด | 2/01/67 | 31/01/67 | ||||||||||||||
23 | 19 | จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ | 2,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,500.00 | 2,500.00 | - | อู่จาริยมา&เลามนต์เซอวิส | 31/01/67 | 1/02/67 | ||||||||||||||
24 | 20 | จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน บต4469 | 2,440.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,440.00 | 2,440.00 | - | อู่จาริยมา&เลามนต์เซอวิส | 31/01/67 | 1/02/67 | ||||||||||||||
25 | 21 | ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี | 17,344.70 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 17,344.70 | 17,344.70 | 1458700008782 | ร้านฮาร์โมนิก มิวสิค | 11/01/67 | 9/02/67 | ||||||||||||||
26 | 22 | จ้างทำป้ายพร้อมตัวหนังสือ | 165,000.00 | เงินรายได้สถานศึกษา | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 165,000.00 | 165,000.00 | 3311100209834 | ร้านมิวมิกดีไซด์ | 25/01/67 | 1/02/67 | ||||||||||||||
27 | 23 | จ้างซ่อมระบบไฟ หม้อน้ำ ปั๊มลม | 3,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,400.00 | 3,400.00 | - | อู่ช่างเงิน | 2/02/67 | 9/02/67 | ||||||||||||||
28 | 24 | จ้างซ่อมรถยนต์ | 300.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 300.00 | 300.00 | - | ช่างพจน์ | 6/02/67 | 10/02/67 | ||||||||||||||
29 | 25 | จ้างเจาะเสาเข็มและตอม่อ | 70,000.00 | เงินรายได้สถานศึกษา | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 70,000.00 | 70,000.00 | 3311100209834 | ร้านมิวมิกดีไซด์ | 6/02/67 | 20/02/67 | ||||||||||||||
30 | 26 | จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก | 12,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 12,000.00 | 12,000.00 | 3441000268188 | นายนิวัฒน์ พันตุลัย | 2/02/67 | 28/02/67 | ||||||||||||||
31 | 27 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 11,240.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 11,240.00 | 11,240.00 | 099400323875 | สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด | 2/02/67 | 1/03/67 | ||||||||||||||
32 | 28 | จ้างประกอบโครงเหล็กทำป้ายโรงเรียน | 100,000.00 | เงินรายได้สถานศึกษา | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 100,000.00 | 100,000.00 | 3311100209834 | ร้านมิวมิกดีไซด์ | 28/02/67 | 7/03/67 | ||||||||||||||
33 | 29 | จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ | 1,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,000.00 | 1,000.00 | - | นายวัชระ จามิกร | 27/02/67 | 4/03/67 | ||||||||||||||
34 | 30 | จ้างติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณ | 4,119.50 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 4,119.50 | 4,119.50 | - | บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด | 8/03/67 | 12/03/67 | ||||||||||||||
35 | 31 | จ้างทำป้ายไวนิล | 650.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 650.00 | 650.00 | - | ร้านนาวาดีไซด์ | 4/03/67 | 5/03/67 | ||||||||||||||
36 | 32 | จ้างติดตั้งวาล์วตัดลมรถยนต์ | 600.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 600.00 | 600.00 | นายเงิน สิงห์จันทร์ | 26/03/67 | 26/03/67 | |||||||||||||||
37 | 33 | ค่าแบตเตอร์รี่รถยนต์ | 11,800.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 11,800.00 | 11,800.00 | - | แคนดงแบตเตอรี่ | 19/03/67 | 20/03/67 | ||||||||||||||
38 | 34 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 7,550.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 7,550.00 | 7,550.00 | 099400323875 | สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด | 1/03/67 | 31/03/67 | ||||||||||||||
39 | 35 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 4,200.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 4,200.00 | 4,200.00 | 099400323875 | สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด | 1/04/67 | 30/04/67 | ||||||||||||||
40 | 36 | ซ่อมแซมห้องนาฏศิลป์ | 28,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 28,000.00 | 28,000.00 | 3310200503709 | ร้านชีวานนท์ อลูมิเนียม | 1/05/67 | 10/05/67 | ||||||||||||||
41 | 37 | จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ | 8,268.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 8,268.00 | 8,268.00 | - | นายสมภพ สิทธิวงศ์ | 7/05/67 | 13/05/67 | ||||||||||||||
42 | 38 | จ้างซ่อมกล่องคอนโทรลควบคุมไฟ | 2,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,000.00 | 2,000.00 | - | บริษัทเรืองแสงไทย จำกัด | 1/05/67 | 2/05/67 | ||||||||||||||
43 | 39 | ค่าจัดซื้อแอร์ | 40,325.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 40,325.00 | 40,325.00 | 105558003081 | บริษัทเมนคอร์สจะกัด | 10/05/67 | 17/05/67 | ||||||||||||||
44 | 40 | ค่าจัดซื้อพัดลมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 183,229.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 183,229.00 | 183,229.00 | 010756000196 | บริษัทดูโฮม จำกัด | 12/04/67 | 19/04/67 | ||||||||||||||
45 | 41 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้แลคเชอร์ | 110,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 110,000.00 | 110,000.00 | 3319900225645 | ร้านแหลมทองวิทยา | 13/05/67 | 20/05/67 | ||||||||||||||
46 | 42 | ค่าจัดซื้อโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียน16000 | 160,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 160,000.00 | 160,000.00 | 3319900225645 | ร้านแหลมทองวิทยา | 16/05/67 | 23/05/67 | ||||||||||||||
47 | 43 | จ้างเปลี่ยนคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊ค | 1,900.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,900.00 | 1,900.00 | 313559000529 | หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง | 24/05/67 | 27/05/67 | ||||||||||||||
48 | 44 | จ้างติดตั้งแอร์ | 7,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 7,500.00 | 7,500.00 | 1301700100667 | นายสงวน คำมี | 28/05/67 | 30/05/67 | ||||||||||||||
49 | 45 | จ้างทำโลโก้ป้ายโรงเรียน | 6,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 6,000.00 | 6,000.00 | 3311100209834 | ร้านมิวมิกดีไซด์ | 29/05/67 | 4/06/67 | ||||||||||||||
50 | 46 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 10,590.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 10,590.00 | 10,590.00 | 099400323875 | สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด | 1/05/67 | 31/05/67 | ||||||||||||||
51 | 47 | จ้างต่อเติมหลังคาหอศิลป์ | 3,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 3,000.00 | 3,000.00 | 3311100983980 | นายทองหล่อ นวลวรรณ์ | 6/06/67 | 12/06/67 | ||||||||||||||
52 | 48 | จ้างทำป้ายไวนิล | 750.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 750.00 | 750.00 | - | ร้านนาวาดีไซด์ | 13/06/67 | 18/07/67 | ||||||||||||||
53 | 49 | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | 18,690.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 18,690.00 | 18,690.00 | 313563002085 | หจก.คูณพิทักษ์วานิชย์ | 14/06/67 | 17/06/67 | ||||||||||||||
54 | 50 | จ้างติดตั้งไดสตาร์ทรถยนต์ | 1,800.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,800.00 | 1,800.00 | 3310500114805 | นายพลากร บุบผามะโล | 21/06/67 | 24/06/67 | ||||||||||||||
55 | 51 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์. | 664.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 664.00 | 664.00 | 315558000977 | บจก.แอดไวซ์สตึกดาต้าคอมแอนโมบาย | 27/06/67 | 28/06/67 | ||||||||||||||
56 | 52 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้แลคเชอร์ | 66,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 66,000.00 | 66,000.00 | 3319900225645 | ร้านแหลมทองวิทยา | 21/06/67 | 27/06/67 | ||||||||||||||
57 | 53 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 10,156.30 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 10,156.30 | 10,156.30 | 099400323875 | สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด | 3/06/67 | 30/06/67 | ||||||||||||||
58 | 54 | จ้างเปลี่ยน Adapter เครื่อวงจรปิด | 1,070.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,070.00 | 1,070.00 | 0325566001227 | บริษัท เพอร์เฟค ซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด | 4/06/67 | 5/06/67 | ||||||||||||||
59 | 55 | จ้างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ | 2,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,000.00 | 2,000.00 | 3311100296338 | นายคำแจ้ง สมรุด | 21/06/67 | 24/06/67 | ||||||||||||||
60 | 56 | จ้างซ่อมไดสตาร์ทรถยนต์ | 2,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,500.00 | 2,500.00 | - | นางวาสนา เกตุน้ำเที่ยง | 24/06/67 | 24/06/67 | ||||||||||||||
61 | 57 | จ้างทำป้ายไวนิล | 6,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 6,000.00 | 6,000.00 | - | ร้านนาวาดีไซด์ | 26/06/67 | 31/07/67 | ||||||||||||||
62 | 58 | น้ำมันเชื้อเพลิง | 11,846.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 11,846.00 | 11,846.00 | 099400323875 | สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด | 1/07/67 | 31/07/67 | ||||||||||||||
63 | 59 | จ้างเปลี่ยนสายพานรถยนต์ | 1,420.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,420.00 | 1,420.00 | - | อู่จาริยามา&เลามนต์เซอร์วิส | 11/07/67 | 12/07/67 | ||||||||||||||
64 | 60 | จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | 5,850.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 5,850.00 | 5,850.00 | นายสงวน คำมี | 15/07/67 | 15/07/67 | |||||||||||||||
65 | 61 | จ้างทำป้ายไวนิล | 750.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 750.00 | 750.00 | - | ร้านนาวาดีไซด์ | 16/07/67 | 18/07/67 | ||||||||||||||
66 | 62 | จ้างติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเดินสายแลน | 2,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,000.00 | 2,000.00 | - | นายพงศกร ยอดผล | 16/07/67 | 18/07/67 | ||||||||||||||
67 | 63 | จ้างเทคอนกรีตฐานป้ายโรงเรียน | 26,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 26,400.00 | 26,400.00 | 1319900357855 | นายธีระศักดิ์ ปานกันตรง | 18/07/67 | 24/07/67 | ||||||||||||||
68 | 64 | จ้างเติมน้ำยาแอร์ | 2,400.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 2,400.00 | - | ร้านชัยยาอะไหล่แอร์ | 25/07/67 | 26/07/67 | ||||||||||||||
69 | 65 | จ้างทำโครงเหล็กติดตั้งป้าย | 1,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 1,500.00 | 1,500.00 | 3311100865898 | นายฉลาด เพียงตา | 25/07/67 | 31/07/67 | ||||||||||||||
70 | 66 | จ้างทำป้ายไวนิล | 6,000.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 6,000.00 | 6,000.00 | 3301201306100 | ศรีไธอิงเจ็ท กราฟฟิค | 29/08/67 | 30/07/67 | ||||||||||||||
71 | 67 | จ้างทำป้ายไวนิล | 2,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,500.00 | 2,500.00 | - | ร้านนาวาดีไซน์ | 5/08/67 | 7/08/67 | ||||||||||||||
72 | 68 | จ้างซ่อมเรือนไมล์รถยนต์ | 2,500.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 2,500.00 | 2,500.00 | 3310101805472 | นายดำรงรักษ์ | 13/08/67 | 16/08/67 | ||||||||||||||
73 | 69 | จัดซื้อผ้าต่วน | 11,100.00 | เงินงบประมาณ | เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว | เฉพาะเจาะจง | 11,100.00 | 11,100.00 | 125562022647 | บริษัทเอกภพ อินเตอร์เทรด จำกัด | 16/08/67 | 21/08/67 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||