ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANFORMULIR
2
SATUAN PERANGKAT DAERAHDPA - SKPD
3
Kabupaten Wonosobo2.2
4
Tahun Anggaran 2017
5
URUSAN PEMERINTAHAN
:
3.02.
PARIWISATA
6
ORGANISASI
:
3.02.1.
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
8
MENURUT PROGRAM KEGIATAN
9
KODE REKENINGURAIANLOKASI
TARGET
SUMBER
TRI WILANJUMLAH
10
Program
Kegiatan
KINERJA
DANAIIIIIIIV(Rp)
11
(Kuantitatif)
12
1234567891011
13
14
01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.093.000 92.564.000 72.429.350 60.228.650 315.315.000
15
01'01Penyediaan Jasa Surat MenyuratDIPARBUD100%APBD 363.000 324.000 276.000 219.000 1.182.000
16
01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrikDIPARBUD100%APBD 12.000.000 12.000.000 9.175.000 9.175.000 42.350.000
17
01.07Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganDIPARBUD100%APBD 11.775.000 11.775.000 11.775.000 4.675.000 40.000.000
18
01.10Penyediaan Alat Tulis KantorDIPARBUD100%APBD 4.200.000 4.000.000 3.300.000 3.256.300 14.756.300
19
01.11Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanDIPARBUD100%APBD 4.000.000 3.500.000 3.759.850 3.759.850 15.019.700
20
01.12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorDIPARBUD100%APBD 1.000.000 1.000.000 668.500 668.500 3.337.000 668500
21
01.13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorDIPARBUD100%APBD 3.000.000 3.000.000 2.360.000 2.360.000 10.720.000
22
01.15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganDIPARBUD100%APBD 945.000 945.000 945.000 945.000 3.780.000
23
01.17Penyediaan Makanan dan MinumanDIPARBUD100%APBD 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 11.000.000
24
01.18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahDIPARBUD100%APBD 40.000.000 40.000.000 25.000.000 20.000.000 125.000.000
25
01.19Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahDIPARBUD100%APBD 3.000.000 3.000.000 2.650.000 2.650.000 11.300.000
26
01.24Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan DIPARBUD100%APBD 6.810.000 6.810.000 6.810.000 6.810.000 27.240.000
27
01.26Penyediaan Jasa Pelayanan Umum PemerintahanDIPARBUD100%APBD - 3.210.000 3.210.000 3.210.000 9.630.000
28
02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.955.000 32.455.000 34.692.500 34.192.500 139.295.000
29
02.22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorDIPARBUD100%APBD 19.955.000 19.955.000 19.955.000 19.955.000 79.820.000
30
02.24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ OperasionalDIPARBUD100%APBD 15.000.000 10.000.000 12.475.000 12.475.000 49.950.000
31
02.30Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat KantorDIPARBUD100%APBD 2.000.000 1.500.000 1.762.500 1.762.500 7.025.000
32
02.32Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan KantorDIPARBUD100%APBD 1.000.000 1.000.000 500.000 - 2.500.000
33
15Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 260.000.000 995.000.000 1.170.000.000 125.000.000 2.550.000.000
34
15.10Fasilitasi Promosi PariwisataDIPARBUD100%APBD 125.000.000 25.000.000 - - 150.000.000
35
15.13Pemilihan Duta WisataDIPARBUD100%APBD 50.000.000 50.000.000 - - 100.000.000
36
15.15Penyusunan Perda RIPKDADIPARBUD100%APBD 40.000.000 55.000.000 5.000.000 - 100.000.000
37
15.16Penyusunan Perda Usaha Pariwisata ( 13 Bidang Usaha Pariwisata ) Kabupaten WonosoboDIPARBUD100%APBD 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100.000.000
38
15.17Sertifikasi Usaha PariwisataDIPARBUD100%APBD 20.000.000 40.000.000 40.000.000 - 100.000.000
39
15.18Pengembangan Destinasi Obyek Wisata KaliangetDIPARBUD100%APBD - 800.000.000 1.100.000.000 100.000.000 2.000.000.000
40
2.15Program Pengembangan Nilai Budaya 100.000.000 600.000.000 25.000.000 - 725.000.000
41
15.06Parade Seni Dalam Rangka HUT Prov. JatengDIPARBUD100%APBD - 50.000.000 - - 50.000.000
42
15.08Pentas Hari Jadi Wonosobo dan Birat SengkoloDIPARBUD100%APBD - 200.000.000 - - 200.000.000
43
15.10Pentas Wayang RRI Purwokerto (pajak rokok )DIPARBUD100%APBD - - 25.000.000 - 25.000.000
44
15.15Pengiriman Duta Kesenian Festival TMIIDIPARBUD100%APBD 100.000.000 - - - 100.000.000
45
15.17Fasilitasi Dewan Kesenian DaerahDIPARBUD100%APBD - 150.000.000 - - 150.000.000
46
15.18Kegiatan Pendukung Hari Jadi Wonosobo ( Pentas Seni )DIPARBUD100%APBD - 200.000.000 - - 200.000.000
47
PARAF TIM 1 ………………………… 2 …………………………..
48
49
50
51
52
16Program Pengembangan Destinasi PariwisataDIPARBUD100%APBD 25.000.000 505.000.000 740.000.000 5.000.000 1.275.000.000
53
16.09Operasional Pekan Lebaran ( pajak rokok )DIPARBUD100%APBD - 50.000.000 - - 50.000.000
54
16.12Pelatihan Pengelolaan Industri Pariwisata ( Home Stay dan Rumah Makan )(DBHCHT)DIPARBUD100%APBD - - 50.000.000 - 50.000.000
55
16.13Pembangunan Jalur Wisata Bukit SerojaDIPARBUD100%APBD - - 100.000.000 - 100.000.000
56
16.14Pelatihan Guide PariwisataDIPARBUD100%APBD 25.000.000 - - - 25.000.000
57
16.15Pembuatan Pintu Holding Ruangan Dekranasda, Pembuatan Kanopi dan Perbaikan Atap / Plafon Gedung Mandala WisataDIPARBUD100%APBD - 200.000.000 - - 200.000.000
58
16.16Pengelolaan Obyek Wisata DiengDIPARBUD100%APBD - - 150.000.000 - 150.000.000
59
16.17Pengaspalan Pintu Masuk Gerbang Wisata Lembah DiengDIPARBUD100%APBD - 200.000.000 - - 200.000.000
60
16.18Fasilitasi Rest Area di Desa Candiyasan ( pajak rokok )DIPARBUD100%APBD - - 200.000.000 - 200.000.000
61
16.19Pengembangan Obyek Wisata WadaslintangDIPARBUD100%APBD - 15.000.000 185.000.000 - 200.000.000
62
16.20Penunjang Replika Program PLPBK Desa Wisata LestariDIPARBUD100%APBD 40.000.000 55.000.000 5.000.000 100.000.000
63
17 Program Pengembangan Kemitraan DIPARBUD100%APBD 92.500.000 207.500.000 - - 300.000.000
64
17.10Pembinaan dan Konversi Pokdarwis Tingkat Jawa Tengah ( DBHCHT )DIPARBUD100%APBD 42.500.000 7.500.000 - - 50.000.000
65
17.11Forum Komunikasi Desa Wisata ( pajak rokok )DIPARBUD100%APBD 50.000.000 - - - 50.000.000
66
17.12Pengembangan Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi BaliDIPARBUD100%APBD - 200.000.000 - - 200.000.000
67
18Program Pengembangan Ekonomi Kreatif - 200.000.000 - - 200.000.000
68
18.04Pembinaan dan Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif ( DBHCHT )DIPARBUD100%APBD - 100.000.000 - - 100.000.000
69
18.05Penylenggaraan Kegiatan Festival Budaya Daerah ( Pajak Rokok )DIPARBUD100%APBD - 100.000.000 - - 100.000.000
70
71
605.548.000 2.632.519.000 2.042.121.850 224.421.150 5.504.610.000
72
1.970.186.000
73
Rencana Penarikan Dana Pertriwulan
KEPALA DINAS PARIWISATA #REF!
74
Triwulan I
Rp 593.373.000 DAN KEBUDAYAAN
75
Triwulan II
Rp 4.649.694.000 Plt
76
Triwulan III
Rp 4.787.121.850 5.504.610.000
77
Triwulan IV
Rp 474.421.150
78
JumlahRp 10.504.610.000 Drs. SIGIT SUKARSANA,M.Si
79
NIP.19600429 199203 1 002
80
TIM PENELITI DPA - SKPDWonosobo, Januari 2017
81
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
82
1
Yuli Setyaningsih, SE
1..........
83
84
2
Rasiani, S.Sos
2...........
85
Drs. M. KRISTIJADI,M.Si
86
NIP. 19681226 199403 1 005
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100