ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรกาบัง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.65 )
3
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565
4
5
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย/
วิธีดำเนินการ
งบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการปัญหา/อุปสรรค
6
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
7
8
1โครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวชเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รับผิดชอบ
วิธีดำเนินการ
1.ประชุมทุกภาคส่วนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.ลงพื้นที่สแกนหาผู้เข้าร่วมโครงการ
3.นำผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสู่กระบวนการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู
4.ส่งตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลับสู่ภูมิลำเนา/หากแก้ไขไม่ได้ ส่งไปยังศูนย์บำบัดฟื้นฟูของ รพ.ต่อไป
19,425.00 1 ต.ค.65 -
31 ธ.ค. 65
จำนวนกลุ่มเป้าหมายยังไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่รับผิดชอบ
9
รวม
19,425.00
10
11
12
13
14
สรุปภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
16
17
ประมาณการงบประมาณผลการเบิกจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละเป็นไปตามเป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย
18
19,425.00 19,425.00 100%เป็นไปตามเป้าหมาย
19
20
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
21
ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสแรก ( 3 เดือน ) สามารถเบิกจ่ายได้ครบ แต่งบประมาณน้อยเกินไป ทำให้แก้ไขปัญหาได้ไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ซึ่งในอนาคตหวังว่า จะได้รับสนุบสนุนงบประมาณในจำนวนที่มากขึ้น เพื่อจะได้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน
22
23
ตรวจแล้วถูกต้อง
24
25
พ.ต.อ.
26
( สายูตี กาเต๊ะ )
27
ผกก.สภ.กาบัง
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100