| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | დანართი N1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ების 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტი | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის 9 თვის გეგმა | 2026 წლის პროექტი | |||||||||||||||||||||
5 | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | |||||||||||||||||||
6 | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | რიცხოვნობა | 698.0 | 0.0 | 683.0 | |||||||||||||||||||||
9 | შემოსულობები | 9534.4 | 238.7 | 9295.7 | 7320.7 | 197.2 | 7123.5 | 10465.0 | 0.0 | 10465.0 | |||||||||||||||
10 | სხვა შემოსავლები | 238.7 | 238.7 | 0.0 | 197.2 | 197.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||||||
11 | სუბსიდია | 9295.7 | 0.0 | 9295.7 | 7123.5 | 0.0 | 7123.5 | 10465.0 | 0.0 | 10465.000 | |||||||||||||||
12 | გადასახდელები | 9561.3 | 265.5 | 9295.7 | 7342.4 | 219.0 | 7123.5 | 10465.0 | 0.0 | 10465.040 | |||||||||||||||
13 | შრომის ანაზღაურება | 6908.3 | 85.5 | 6822.8 | 5158.0 | 60.8 | 5097.2 | 8025.6 | 0.0 | 8025.560 | |||||||||||||||
14 | საქონელი და მომსახურება | 2496.5 | 162.0 | 2334.5 | 2031.9 | 140.1 | 1891.8 | 2299.0 | 0.0 | 2298.980 | |||||||||||||||
15 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||||||
16 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||||||
17 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 3.0 | 0.0 | 3.000 | |||||||||||||||
18 | სხვა ხარჯები | 22.3 | 0.0 | 22.3 | 18.3 | 0.0 | 18.3 | 25.0 | 0.0 | 25.000 | |||||||||||||||
19 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 129.3 | 18.0 | 111.3 | 129.3 | 18.0 | 111.3 | 112.5 | 0.0 | 112.500 | |||||||||||||||
20 | ნაშთის ცვლილება | -26.9 | -26.9 | 0.0 | -21.7 | -21.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.040 | |||||||||||||||
21 | ა(ა)იპ "მარტვილის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა" | ||||||||||||||||||||||||
22 | დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის 9 თვის გეგმა | 2026 წლის პროექტი | |||||||||||||||||||||
23 | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | |||||||||||||||||||
24 | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | რიცხოვნობა | 44.0 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||
27 | შემოსულობები | 481.9 | 0.0 | 481.9 | 369.7 | 0.0 | 369.7 | 530.1 | 0.0 | 530.1 | |||||||||||||||
28 | სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
29 | სუბსიდიები | 481.9 | 0.0 | 481.9 | 369.7 | 0.0 | 369.7 | 530.1 | 0.0 | 530.1 | |||||||||||||||
30 | გადასახდელები | 481.9 | 0.0 | 481.9 | 369.7 | 0.0 | 369.7 | 530.1 | 0.0 | 530.1 | |||||||||||||||
31 | შრომის ანაზღაურება | 405.7 | 0.0 | 405.7 | 304.4 | 0.0 | 304.4 | 446.3 | 0.0 | 446.3 | |||||||||||||||
32 | საქონელი და მომსახურება | 73.3 | 0.0 | 73.3 | 62.4 | 0.0 | 62.4 | 83.8 | 0.0 | 83.8 | |||||||||||||||
33 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
34 | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
35 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
36 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
37 | ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
38 | ა(ა) იპ "მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა" | ||||||||||||||||||||||||
39 | დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის 9 თვის გეგმა | 2026 წლის პროექტი | |||||||||||||||||||||
40 | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | |||||||||||||||||||
41 | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | |||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | რიცხოვნობა | 41.0 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||
44 | შემოსულობები | 688.2 | 82.0 | 606.2 | 574.3 | 72.0 | 502.3 | 665.0 | 0.0 | 665.0 | |||||||||||||||
45 | სხვა შემოსავლები | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
46 | სუბსიდია | 606.2 | 0.0 | 606.2 | 502.3 | 0.0 | 502.3 | 665.0 | 0.0 | 665.0 | |||||||||||||||
47 | გადასახდელები | 696.2 | 90.0 | 606.2 | 582.3 | 80.0 | 502.3 | 665.0 | 0.0 | 665.0 | |||||||||||||||
48 | შრომის ანაზღაურება | 406.1 | 0.0 | 406.1 | 304.9 | 0.0 | 304.9 | 456.9 | 0.0 | 456.9 | |||||||||||||||
49 | საქონელი და მომსახურება | 287.5 | 90.0 | 197.5 | 274.8 | 80.0 | 194.8 | 208.1 | 0.0 | 208.1 | |||||||||||||||
50 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
51 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
52 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
53 | ნაშთის ცვლილება | -8.0 | 8.0 | 0.0 | -8.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
54 | ა(ა) იპ "მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა" | ||||||||||||||||||||||||
55 | დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის 9 თვის გეგმა | 2026 წლის პროექტი | |||||||||||||||||||||
56 | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | |||||||||||||||||||
57 | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | |||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | რიცხოვნობა | 32.0 | 0.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||
60 | შემოსულობები | 348.9 | 16.0 | 332.9 | 265.5 | 11.0 | 254.5 | 365.0 | 0.0 | 365.0 | |||||||||||||||
61 | სხვა შემოსავლები | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
62 | სუბსიდია | 332.9 | 0.0 | 332.9 | 254.5 | 0.0 | 254.5 | 365.0 | 0.0 | 365.0 | |||||||||||||||
63 | გადასახდელები | 349.5 | 16.7 | 332.9 | 263.1 | 11.7 | 254.5 | 365.0 | 0.0 | 365.0 | |||||||||||||||
64 | შრომის ანაზღაურება | 330.3 | 16.7 | 313.7 | 244.3 | 8.7 | 235.7 | 347.5 | 0.0 | 347.5 | |||||||||||||||
65 | საქონელი და მომსახურება | 19.2 | 0.0 | 19.2 | 18.8 | 0.0 | 18.8 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | |||||||||||||||
66 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
67 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
68 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |||||||||||||||
69 | ნაშთის ცვლილება | -0.7 | -0.7 | 0.0 | 2.3 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
70 | ა(ა)იპ "სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესებულებათა ცენტრი" | ||||||||||||||||||||||||
71 | დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის 9 თვის გეგმა | 2026 წლის პროექტი | |||||||||||||||||||||
72 | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | |||||||||||||||||||
73 | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | |||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | რიცხოვნობა | 318.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 311.0 | |||||||||||||||||||
76 | შემოსულობები | 3800.4 | 0.0 | 3800.4 | 2835.3 | 0.0 | 2835.3 | 4530.0 | 0.0 | 4530.0 | |||||||||||||||
77 | სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
78 | სუბსიდია | 3800.4 | 0.0 | 3800.4 | 2835.3 | 0.0 | 2835.3 | 4530.0 | 0.0 | 4530.0 | |||||||||||||||
79 | გადასახდელები | 3800.4 | 0.0 | 3800.4 | 2835.3 | 0.0 | 2835.3 | 4530.0 | 0.0 | 4530.0 | |||||||||||||||
80 | შრომის ანაზღაურება | 2969.2 | 0.0 | 2969.2 | 2206.6 | 0.0 | 2206.6 | 3713.5 | 0.0 | 3713.5 | |||||||||||||||
81 | საქონელი და მომსახურება | 806.3 | 0.0 | 806.3 | 603.8 | 0.0 | 603.8 | 785.5 | 0.0 | 785.5 | |||||||||||||||
82 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||||||||||||||
83 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
84 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.8 | 0.0 | 20.8 | 20.8 | 0.0 | 20.8 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | |||||||||||||||
85 | ნაშთის ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
86 | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი | ||||||||||||||||||||||||
87 | დასახელება | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის 9 თვის გეგმა | 2026 წლის პროექტი | |||||||||||||||||||||
88 | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | |||||||||||||||||||
89 | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ საკუთარი სახსრები | მ.შ მუნიციპალური ბიუჯეტი | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||
92 | შემოსულობები | 347.9 | 25.7 | 322.2 | 266.0 | 19.2 | 246.8 | 356.8 | 0.0 | 356.8 | |||||||||||||||
93 | სხვა შემოსავლები | 25.7 | 25.7 | 0.0 | 19.2 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
94 | სუბსიდია | 322.2 | 0.0 | 322.2 | 246.8 | 0.0 | 246.8 | 356.8 | 0.0 | 356.8 | |||||||||||||||
95 | გადასახდელები | 357.6 | 35.4 | 322.2 | 275.8 | 29.0 | 246.8 | 356.8 | 0.0 | 356.8 | |||||||||||||||
96 | შრომის ანაზღაურება | 268.8 | 20.9 | 247.9 | 202.2 | 16.2 | 186.0 | 272.7 | 0.0 | 272.7 | |||||||||||||||
97 | საქონელი და მომსახურება | 85.8 | 11.6 | 74.3 | 70.6 | 9.8 | 60.8 | 84.1 | 0.0 | 84.1 | |||||||||||||||
98 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
99 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||
100 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||