ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
2
Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
3
Periode Pelaksanaan s/d Triwulan 2 (dua) Tahun 2022
4
5
NoSasaranProgram/KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang DievaluasiRealisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang DievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun...(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun...)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ... (%)Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6
IIIIIIIV
7
12345678910111213=6+1214=13/5x100%15
8
K Rp KRpKRpK RpK RpKRpKRpKRpKRpKRp
9
10
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1,395,856,717 713,700,000,000 - - - 0.00
11
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota100% 1,395,856,717 713,700,000,000 - - - 0.00
12
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAMPersentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum100 %1,000,000,000 - -
13
Supervisi Pembangunan/Peningkata n/ Perluasan/Perbaikan SPAMPersentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum100 %350,000,000,000 - -
14
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan PerdesaanPersentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum100 %250,000,000,000 - -
15
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan PerkotaanPersentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum100 %2,700,000,000 - -
16
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan PerdesaanPersentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum100 %100,000,000,000 - -
17
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan PerdesaanPersentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum100 %10,000,000,000 - -
18
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1,551,872,826 120,400,000,000 - - - 0.00
19
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota100% 1,551,872,826 120,400,000,000 - - - 0.00
20
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/KotaPersentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah100 %400,000,000 - -
21
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi
/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah100 %30,000,000,000 - -
22
Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala PermukimanPersentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah100 %30,000,000,000 - -
23
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi
/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah100 %30,000,000,000 - -
24
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala PermukimanPersentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah100 %30,000,000,000 - -
25
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1,533,861,220 13,130,000,000 - - 0.00
26
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota100% 1,533,861,220 13,130,000,000 - - 0.00
27
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/KotaPersentase Pengembangan Permukiman100 %13,000,000,000 - -
28
Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/KotaPersentase Pengembangan Permukiman100 %130,000,000 - -
29
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 168,439,248,242 130,120,000,000 - - - 0.00
30
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung100% 168,439,248,242 130,120,000,000 - - - 0.00
31
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan
Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Persentase Penataan Bangunan Gedung100 %120,000,000 - -
32
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/KotaPersentase Penataan Bangunan Gedung100 %130,000,000,000 - -
33
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1,502,709,047 400,000,000 - - 0.00
34
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi100% 500,000,000 200,000,000 - - 0.00
35
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil KonstruksiPersentase Pengembangan Jasa Kontruksi90 %200,000,000 - -
36
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota100% 1,002,709,047 200,000,000 - -
37
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKIPersentase Pengembangan Jasa Kontruksi90 %50,000,000 - -
38
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan PeralatanPersentase Pengembangan Jasa Kontruksi100 %150,000,000 - -
39
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 60,250,000,000 8,769,176,875 663,644,690 2,270,910,270 2,934,554,960 2,934,554,960 0.05
40
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah100% 750,000,000 24,000,000 - 728,000 728,000 728,000 0.00
41
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %12,000,000 728,000 728,000 728,000
42
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %12,000,000 - -
43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah12 50,000,000,000 5,547,776,875 558,779,601 1,895,042,342 2,453,821,943 2,453,821,943 0.05
44
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %4,935,776,875 549,018,699 1,809,698,038 2,358,716,737 2,358,716,737
45
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %600,000,000 9,760,902 85,344,304 95,105,206 95,105,206
46
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %12,000,000 - -
47
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah100% 1,250,000,000 150,000,000 - - - - 0.00
48
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-UndanganPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100 %150,000,000 - -
49
Administrasi Umum Perangkat Daerah100%1,500,000,000732,400,000 - 165,292,600 165,292,600 165,292,600 0.11
50
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %10,000,000 - -
51
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %300,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
52
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %10,000,000 - -
53
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undanganPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %12,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %400,000,000 13,892,600 13,892,600 13,892,600
55
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah100% 2,500,000,000 575,000,000 - - - - 0.00
56
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %575,000,000 - -
57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah100% 3,500,000,000 1,555,000,000 99,919,589 199,956,328 299,875,917 299,875,917 0.09
58
Penyediaan Jasa Surat MenyuratPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %5,000,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000
59
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %150,000,000 8,576,900 7,284,900 15,861,800 15,861,800
60
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %400,000,000 - -
61
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %1,000,000,000 91,342,689 190,231,428 281,574,117 281,574,117
62
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah100% 750,000,000 185,000,000 4,945,500 9,891,000 14,836,500 14,836,500 0.02
63
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %150,000,000 4,945,500 9,891,000 14,836,500 14,836,500
64
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %15,000,000 - -
65
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaPersentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD100 %20,000,000 - -
66
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN3,000,000,000 - - - - #DIV/0!
67
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha3,000,000,000 - - - - #DIV/0!
68
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman KumuhPersentase Kawasan Permukiman100 %300,000,000 - -
69
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman KumuhPersentase Kawasan Permukiman100 %200,000,000 - -
70
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman KumuhPersentase Kawasan Permukiman100 %250,000,000 - -
71
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman KumuhPersentase Kawasan Permukiman100 %250,000,000 -
72
Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman KumuhPersentase Kawasan Permukiman100 %2,000,000,000 -
73
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 75,000,000,000 100,000,000,000 - - 0.00
74
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota100% 75,000,000,000 100,000,000,000 - - 0.00
75
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HaPersentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh100 %50,000,000,000 -
76
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HaPersentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh100 %50,000,000,000 -
77
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)2,650,000,000 - #DIV/0!
78
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan2,650,000,000 - #DIV/0!
79
Perencanaan Penyediaan PSU PerumahanPersentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)100 %150,000,000 -
80
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi HunianPersentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)100 %2,500,000,000 -
81
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 2,500,000,000 200,000,000 - 0.00
82
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota1 2,500,000,000 200,000,000 - 0.00
83
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaPersentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan100 %200,000,000 -
84
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN100% 7,500,000,000 20,000,000,000 - - 0.00
85
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota100% 7,500,000,000 20,000,000,000 - - 0.00
86
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaPersentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan100 Persil20,000,000,000 -
87
88
Rata-rata capaian kinerja (%)
89
Predikat kinerja
90
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
91
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
92
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :
93
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *):
94
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
95
Nanga Pinoh, 2022
96
Kepala OPD..........
97
98
Ttd
99
100
...........................................