| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||||||||
2 | Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | |||||||||||||||||||||||||
3 | Periode Pelaksanaan s/d Triwulan 2 (dua) Tahun 2022 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun...(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun...) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ... (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | ||||||||||||||
6 | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=6+12 | 14=13/5x100% | 15 | |||||||||||
8 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | ||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 1,395,856,717 | 713,700,000,000 | - | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||||
11 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 1,395,856,717 | 713,700,000,000 | - | - | - | 0.00 | ||||||||||||||||||
12 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 100 % | 1,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
13 | Supervisi Pembangunan/Peningkata n/ Perluasan/Perbaikan SPAM | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 100 % | 350,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
14 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 100 % | 250,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
15 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 100 % | 2,700,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 100 % | 100,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
17 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 100 % | 10,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
18 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1,551,872,826 | 120,400,000,000 | - | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||||
19 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 1,551,872,826 | 120,400,000,000 | - | - | - | 0.00 | ||||||||||||||||||
20 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 100 % | 400,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
21 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 100 % | 30,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
22 | Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 100 % | 30,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
23 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 100 % | 30,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
24 | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 100 % | 30,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
25 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 1,533,861,220 | 13,130,000,000 | - | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 1,533,861,220 | 13,130,000,000 | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||||
27 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan Permukiman | 100 % | 13,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
28 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan Permukiman | 100 % | 130,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
29 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 168,439,248,242 | 130,120,000,000 | - | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 100% | 168,439,248,242 | 130,120,000,000 | - | - | - | 0.00 | ||||||||||||||||||
31 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Persentase Penataan Bangunan Gedung | 100 % | 120,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
32 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penataan Bangunan Gedung | 100 % | 130,000,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
33 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 1,502,709,047 | 400,000,000 | - | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||
34 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 100% | 500,000,000 | 200,000,000 | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||||
35 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Persentase Pengembangan Jasa Kontruksi | 90 % | 200,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
36 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 1,002,709,047 | 200,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
37 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Persentase Pengembangan Jasa Kontruksi | 90 % | 50,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
38 | Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan | Persentase Pengembangan Jasa Kontruksi | 100 % | 150,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
39 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 60,250,000,000 | 8,769,176,875 | 663,644,690 | 2,270,910,270 | 2,934,554,960 | 2,934,554,960 | 0.05 | ||||||||||||||||||
40 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 750,000,000 | 24,000,000 | - | 728,000 | 728,000 | 728,000 | 0.00 | |||||||||||||||||
41 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 12,000,000 | 728,000 | 728,000 | 728,000 | |||||||||||||||||||
42 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 12,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
43 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 | 50,000,000,000 | 5,547,776,875 | 558,779,601 | 1,895,042,342 | 2,453,821,943 | 2,453,821,943 | 0.05 | |||||||||||||||||
44 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 4,935,776,875 | 549,018,699 | 1,809,698,038 | 2,358,716,737 | 2,358,716,737 | ||||||||||||||||||
45 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 600,000,000 | 9,760,902 | 85,344,304 | 95,105,206 | 95,105,206 | ||||||||||||||||||
46 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 12,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
47 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 1,250,000,000 | 150,000,000 | - | - | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||
48 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 150,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
49 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 1,500,000,000 | 732,400,000 | - | 165,292,600 | 165,292,600 | 165,292,600 | 0.11 | |||||||||||||||||
50 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 10,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
51 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 300,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||||||||||||||||
52 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 10,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
53 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 12,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||||||||||||||||
54 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 400,000,000 | 13,892,600 | 13,892,600 | 13,892,600 | |||||||||||||||||||
55 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 2,500,000,000 | 575,000,000 | - | - | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||
56 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 575,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
57 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 3,500,000,000 | 1,555,000,000 | 99,919,589 | 199,956,328 | 299,875,917 | 299,875,917 | 0.09 | |||||||||||||||||
58 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 5,000,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | |||||||||||||||||||
59 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 150,000,000 | 8,576,900 | 7,284,900 | 15,861,800 | 15,861,800 | ||||||||||||||||||
60 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 400,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
61 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 1,000,000,000 | 91,342,689 | 190,231,428 | 281,574,117 | 281,574,117 | ||||||||||||||||||
62 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 750,000,000 | 185,000,000 | 4,945,500 | 9,891,000 | 14,836,500 | 14,836,500 | 0.02 | |||||||||||||||||
63 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 150,000,000 | 4,945,500 | 9,891,000 | 14,836,500 | 14,836,500 | ||||||||||||||||||
64 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 15,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
65 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD | 100 % | 20,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
66 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3,000,000,000 | - | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
67 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 3,000,000,000 | - | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
68 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan Permukiman | 100 % | 300,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
69 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan Permukiman | 100 % | 200,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
70 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan Permukiman | 100 % | 250,000,000 | - | - | ||||||||||||||||||||
71 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan Permukiman | 100 % | 250,000,000 | - | |||||||||||||||||||||
72 | Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Persentase Kawasan Permukiman | 100 % | 2,000,000,000 | - | |||||||||||||||||||||
73 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 75,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||
74 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 75,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 100 % | 50,000,000,000 | - | |||||||||||||||||||||
76 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 100 % | 50,000,000,000 | - | |||||||||||||||||||||
77 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 2,650,000,000 | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
78 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 2,650,000,000 | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
79 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 100 % | 150,000,000 | - | |||||||||||||||||||||
80 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 100 % | 2,500,000,000 | - | |||||||||||||||||||||
81 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 2,500,000,000 | 200,000,000 | - | 0.00 | |||||||||||||||||||||
82 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1 | 2,500,000,000 | 200,000,000 | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||
83 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 100 % | 200,000,000 | - | |||||||||||||||||||||
84 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 100% | 7,500,000,000 | 20,000,000,000 | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||||
85 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 7,500,000,000 | 20,000,000,000 | - | - | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan | 100 Persil | 20,000,000,000 | - | |||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | Rata-rata capaian kinerja (%) | |||||||||||||||||||||||||
89 | Predikat kinerja | |||||||||||||||||||||||||
90 | Faktor pendorong keberhasilan kinerja : | |||||||||||||||||||||||||
91 | Faktor penghambat pencapaian kinerja : | |||||||||||||||||||||||||
92 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : | |||||||||||||||||||||||||
93 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *): | |||||||||||||||||||||||||
94 | *) Diisi oleh Kepala Bappeda | |||||||||||||||||||||||||
95 | Nanga Pinoh, 2022 | |||||||||||||||||||||||||
96 | Kepala OPD.......... | |||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Ttd | |||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ........................................... | |||||||||||||||||||||||||