| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | งบรายจ่าย | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละเบิกจ่าย | |||||||||||||||||||
5 | แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 7,752,700.00 | 7,864,790.00 | 6,580,901.67 | 1,283,888.33 | 83.68 | ||||||||||||||||||||
6 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (07012140006001000000) (Q1049) | งบบุคลากร | 6,622,700.00 | 6,782,300.00 | 5,607,000.00 | 1,175,300.00 | 82.67 | |||||||||||||||||||
7 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (07012140006002000000) (Q1049) | งบดำเนินงาน | 1,130,000.00 | 1,082,490.00 | 973,901.67 | 108,588.33 | 89.97 | |||||||||||||||||||
8 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | งบบุคลากร | 6,622,700.00 | 6,782,300.00 | 5,607,000.00 | 1,175,300.00 | 82.67 | |||||||||||||||||||
9 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน | งบดำเนินงาน | 246,200.00 | 160,380.00 | 140,692.00 | 19,688.00 | 87.72 | |||||||||||||||||||
10 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ | งบดำเนินงาน | 883,800.00 | 922,110.00 | 833,209.67 | 88,900.33 | 90.36 | |||||||||||||||||||
11 | แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | 149,400.00 | 149,400.00 | 139,411.00 | 9,989.00 | 93.31 | ||||||||||||||||||||
12 | โครงการ พัฒนาศกัยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน | งบดำเนินงาน | 149,400.00 | 149,400.00 | 139,411.00 | 9,989.00 | 93.31 | |||||||||||||||||||
13 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์ ละกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 149,400.00 | 149,400.00 | 139,411.00 | 9,989.00 | 93.31 | |||||||||||||||||||
14 | - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ | งบดำเนินงาน | 19,200.00 | 19,200.00 | 9,211.00 | 9,989.00 | 47.97 | |||||||||||||||||||
15 | - ค่าวัสดุ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | ||||||||||||||||||||
16 | - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ * หลักสูตรการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรฯ (105,000.-) * ประชุมเพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการใช้อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ (7,600.-) * ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการใช้อุปกรณ์การตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ (7,600.-) | งบดำเนินงาน | 120,200.00 | 120,200.00 | 120,200.00 | - | ||||||||||||||||||||
17 | แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 2,711,200.00 | 2,791,997.00 | 2,462,954.38 | 329,042.62 | 88.21 | ||||||||||||||||||||
18 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,623,600.00 | 2,704,397.00 | 2,375,354.38 | 329,042.62 | 87.83 | |||||||||||||||||||
19 | งบลงทุน | 87,600.00 | 87,600.00 | 87,600.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (0701229001000000) (Q1052) | งบดำเนินงาน | 2,623,600.00 | 2,704,397.00 | 2,375,354.38 | 329,042.62 | 87.83 | |||||||||||||||||||
21 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,623,600.00 | 2,704,397.00 | 2,375,354.38 | 329,042.62 | 87.83 | |||||||||||||||||||
22 | 1.1.1 งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,082,200.00 | 2,082,200.00 | 1,895,921.13 | 186,278.87 | 91.05 | |||||||||||||||||||
23 | (1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการของสำนักงาน) | งบดำเนินงาน | 185,700.00 | 185,700.00 | 163,390.00 | 22,310.00 | 87.99 | |||||||||||||||||||
24 | (2) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 1 อัตรา | งบดำเนินงาน | 108,000.00 | 108,000.00 | 107,776.00 | 224.00 | 99.79 | |||||||||||||||||||
25 | (3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 4 อัตรา | งบดำเนินงาน | 495,000.00 | 495,000.00 | 482,899.00 | 12,101.00 | 97.56 | |||||||||||||||||||
26 | (4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 273,600.00 | 273,600.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
27 | (5) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 162,000.00 | 162,000.00 | 162,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
28 | (6) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 382,000.00 | 382,000.00 | 336,681.13 | 45,318.87 | 88.14 | |||||||||||||||||||
29 | 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 78,000.00 | 78,000.00 | 56,760.27 | 21,239.73 | 72.77 | |||||||||||||||||||
30 | - สหกรณ์จังหวัด | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 17,376.80 | 6,623.20 | 72.40 | |||||||||||||||||||
31 | - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 54,000.00 | 54,000.00 | 39,383.47 | 14,616.53 | 72.93 | |||||||||||||||||||
32 | 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 304,000.00 | 304,000.00 | 279,920.86 | 24,079.14 | 92.08 | |||||||||||||||||||
33 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 164,800.00 | 164,800.00 | 164,800.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
34 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 36,000.00 | 36,000.00 | 30,023.69 | 5,976.31 | 83.40 | |||||||||||||||||||
35 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 61,200.00 | 61,200.00 | 51,276.17 | 9,923.83 | 83.78 | |||||||||||||||||||
36 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 42,000.00 | 42,000.00 | 33,821.00 | 8,179.00 | 80.53 | |||||||||||||||||||
37 | (7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 345,900.00 | 345,900.00 | 332,112.00 | 13,788.00 | 96.01 | |||||||||||||||||||
38 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 37,000.00 | 37,000.00 | 35,600.00 | 1,400.00 | 96.22 | |||||||||||||||||||
39 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ | งบดำเนินงาน | 18,000.00 | 18,000.00 | 16,400.00 | 1,600.00 | 91.11 | |||||||||||||||||||
40 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 27,000.00 | 27,000.00 | 26,062.00 | 938.00 | 96.53 | |||||||||||||||||||
41 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) | งบดำเนินงาน | 96,500.00 | 96,500.00 | 96,500.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
42 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
43 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 9,400.00 | 9,400.00 | 7,050.00 | 2,350.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||
44 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 22,500.00 | 7,500.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||
45 | (8) ค่าจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัด และประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน | งบดำเนินงาน | 80,000.00 | 80,000.00 | 37,463.00 | 42,537.00 | 46.83 | |||||||||||||||||||
46 | (10) เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารระดับกระทรวง ( (1) ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี เท่านั้น (2) บริหารงบประมาณและเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรและขออนุมัติโครงการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด)) | งบดำเนินงาน | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 385,800.00 | 385,800.00 | 322,436.25 | 63,363.75 | 83.58 | |||||||||||||||||||
49 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | 385,800.00 | 385,800.00 | 322,436.25 | 63,363.75 | 83.58 | |||||||||||||||||||
50 | 1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) (กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) | งบดำเนินงาน | 118,700.00 | 118,700.00 | 82,300.00 | 36,400.00 | 69.33 | |||||||||||||||||||
51 | - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
52 | - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (สหกรณ์การเกษตรที่เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ/สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีทุนการดำเนินงานเกิน 5,000 ล้านบาท สหกรณ์ที่มีความเสี่ยง) | งบดำเนินงาน | 37,700.00 | 37,700.00 | 37,700.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
53 | - ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
54 | - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง | งบดำเนินงาน | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
55 | - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 11,400.00 | 9,000.00 | 2,400.00 | 78.95 | |||||||||||||||||||
56 | - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 42,000.00 | 42,000.00 | 8,000.00 | 34,000.00 | 19.05 | |||||||||||||||||||
57 | 1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง | งบดำเนินงาน | 25,700.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
58 | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรจากระดับชั้น 2 สู่ชั้น 1 | งบดำเนินงาน | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
59 | - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรจากระดับชั้น 3 สู่ชั้น 2 | งบดำเนินงาน | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
60 | 1.1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบายสำคัญและคอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ(ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่) | งบดำเนินงาน | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
61 | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | งบดำเนินงาน | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | - | ||||||||||||||||||||
62 | โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | - | 3,800.00 | 3,800.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
63 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย ครั้งที่ 1 | งบดำเนินงาน | 3,800.00 | 3,800.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||
64 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
65 | 1.1.6 โอนเพิ่มเติม | งบดำเนินงาน | 76,997.00 | 33,997.00 | 43,000.00 | 44.15 | ||||||||||||||||||||
66 | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกลุ่มเกษตรกรทำนาสำโรง | งบดำเนินงาน | 10,697.00 | 10,697.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||
67 | - ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ | งบดำเนินงาน | 11,000.00 | 11,000.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||
68 | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร (กบส.) | งบดำเนินงาน | 8,300.00 | 8,300.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||||
69 | - ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี สกก.เพื่อเกษตรกรไทยมหาสารคาม 2 จก. (กบส.) | งบดำเนินงาน | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||||||||
70 | - ชำระบัญชี 11 แห่ง | งบดำเนินงาน | 33,000.00 | 33,000.00 | - | |||||||||||||||||||||
71 | - สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 10,000.00 | - | |||||||||||||||||||||
72 | กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร 070124400/Q1054 | งบลงทุน | 87,600.00 | 87,600.00 | 87,600.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
73 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับประมวลผล 2 เครื่อง 46,000 บาท | งบลงทุน | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
74 | เครื่องพิมพ์ Multiunction หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง 10,000 บาท | งบลงทุน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
75 | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 2 ชุด 7,600 บาท | งบลงทุน | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
76 | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 ชุด 24,000 บาท | งบลงทุน | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||
77 | แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,090.00 | 1,910.00 | 82.64 | ||||||||||||||||||||
78 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งบดำเนินงาน | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,090.00 | 1,910.00 | 82.64 | |||||||||||||||||||
79 | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (0701237043000000) (Q1056) | งบดำเนินงาน | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,090.00 | 1,910.00 | 82.64 | |||||||||||||||||||
80 | 1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 9,100.00 | 9,100.00 | 7,880.00 | 1,220.00 | 86.59 | |||||||||||||||||||
81 | 2.2 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,210.00 | 690.00 | 63.68 | |||||||||||||||||||
82 | 2.3 โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน | งบดำเนินงาน | - | - | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
83 | แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | 28,700.00 | 28,700.00 | 19,960.00 | 8,740.00 | 69.55 | ||||||||||||||||||||
84 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 10,700.00 | 10,700.00 | 1,960.00 | 8,740.00 | 18.32 | |||||||||||||||||||
85 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (0701241027000000) (Q1057) | งบดำเนินงาน | 10,700.00 | 10,700.00 | 1,960.00 | 8,740.00 | 18.32 | |||||||||||||||||||
86 | - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ | งบดำเนินงาน | 5,800.00 | 5,800.00 | 735.00 | 5,065.00 | 12.67 | |||||||||||||||||||
87 | - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) | งบดำเนินงาน | 4,900.00 | 4,900.00 | 1,225.00 | 3,675.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||
88 | โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร | งบดำเนินงาน | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
89 | 3.1 กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (0701241094000000) (Q1058) | งบดำเนินงาน | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
90 | - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | งบดำเนินงาน | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
91 | - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) -จัดประชุมเชิงปฏิบัตการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิต ระดับจว.ครั้ง 2 (6,800) -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางระบบการบริหารการจัดการผลผลิตระดับจว. ครั้ง2 (6,100) | งบดำเนินงาน | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
92 | 5.แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม | 3,379,923.24 | 3,379,923.24 | 3,379,003.24 | 920.00 | 99.97 | ||||||||||||||||||||
93 | โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบเงินอุดหนุน | 3,350,478.24 | 3,350,478.24 | 3,350,478.24 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
94 | กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (0701245011500001) (Q1059) | งบเงินอุดหนุน | 3,350,478.24 | 3,350,478.24 | 3,350,478.24 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
95 | - เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบเงินอุดหนุน | 3,350,478.24 | 3,350,478.24 | 3,350,478.24 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
96 | โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร | งบดำเนินงาน | 29,445.00 | 29,445.00 | 28,525.00 | 920.00 | 96.88 | |||||||||||||||||||
97 | กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (0701245097000000) (Q1060) | งบดำเนินงาน | 29,445.00 | 29,445.00 | 28,525.00 | 920.00 | 96.88 | |||||||||||||||||||
98 | - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) | งบดำเนินงาน | 25,605.00 | 25,605.00 | 25,605.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
99 | - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ | งบดำเนินงาน | 3,840.00 | 3,840.00 | 2,920.00 | 920.00 | 76.04 | |||||||||||||||||||
100 | รวมทั้งสิ้น | 14,032,923.24 | 14,225,810.24 | 12,591,320.29 | 1,634,489.95 | 88.51 | ||||||||||||||||||||