ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
สรุปเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2
3
4
ยอดเงินที่ได้รับจัดสรรเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5
งบประมาณไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
6
เป้าหมายผลการดำเนินการเป้าหมายผลการดำเนินการเป้าหมายผลการดำเนินการเป้าหมายผลการดำเนินการ
7
ยอดเงินร้อยละขออนุมัติร้อยละเบิกจ่ายร้อยละยอดเงินร้อยละขออนุมัติร้อยละเบิกจ่ายร้อยละยอดเงินร้อยละขออนุมัติร้อยละเบิกจ่ายร้อยละยอดเงินร้อยละขออนุมัติร้อยละเบิกจ่ายร้อยละ
8
งบประมาณรายจ่าย44,000.0026,000.0059.0841,182.0993.605,143.7911.696,000.0013.64 5,133 11.67 30,917 70.266,000.0013.645,132.7911.6734,338.3778.046,000.0013.645,132.7913.6437,760.2385.82
9
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
12,596,776.0097,500.002.75 2,277,340 18.0875,800.000.601,681,000.0047.43 277,850 2.211,128,142.638.969,149,200.003.539,400,346.9074.631,569,565.0012.461,640,500.0013.02155,648.5013.021,940,076.8515.40
10
11
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี เป็นค่าครุภัณฑ์
39
ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
40
ผลการดำเนินการงปม.งปร.ผลการดำเนินการงปม.งปร.ผลการดำเนินการงปม.งปร.ผลการดำเนินการงปม.งปร.
41
จัดสรร44,000.003,544,200.00จัดสรร44,000.0012,596,776.00จัดสรร44,000.0012,596,776.00จัดสรร5,143.7975,800.00
42
ขออนุมัติ41,182.09 2,277,340 ขออนุมัติ 5,133 277,850 ขออนุมัติ5,132.799,400,346.90ขออนุมัติ13.6413.02
43
เบิกจ่าย5,143.7975,800.00เบิกจ่าย 30,917 1,128,142.63เบิกจ่าย34,338.371,569,565.00เบิกจ่าย-1,940,076.85
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114