ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรโนนนารายณ์
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 - 2
3
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567
4
ที่รายการ ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
5
6
7
กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
8
1ค่า OT ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 236,800.00 181,440.00 76.62 ไม่มี
9
2ค่าซ่อมแซมยานพาหนะยังไม่ได้เบิกจ่าย 11,800.00 - 0 ไม่มี
10
3ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดยังไม่ได้เบิกจ่าย 6,300.00 - 0 ไม่มี
11
4วัสดุสำนักงานยังไม่ได้เบิกจ่าย 4,600.00 - 0 ไม่มี
12
5น้ำมันรถยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย 396,300.00 264,000.00 66.61 ไม่มี
13
6วัสดุจราจรยังไม่ได้เบิกจ่าย 3,300.00 - 0 ไม่มี
14
7วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมาย 12,100.00 1,175.00 9.71 ไม่มี
15
8ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานยังไม่ได้เบิกจ่าย 8,600.00 - 0 ไม่มี
16
9ค่าตอบแทนนักจิตวิทยายังไม่ได้เบิกจ่าย 1,800.00 - 0 ไม่มี
17
10ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย 10,800.00 1,200.00 11.11 ไม่มี
18
11ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 500.00 1,100.00 220 ไม่มี
19
12ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 34,100.00 58,675.70 172.06 ค่าใช้จ่าย สูงกว่างบที่ได้รับจัดสรร/ ใช้งบแก้ไขปัญหา ปรับมาเพิ่มเติม
20
รวม กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 727,000.00 507,590.70 69.81
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรโนนนารายณ์
39
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 - 2
40
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567
41
ที่รายการ ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
42
43
44
กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวน
45
1ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (งบแก้ไขปัญหา) เป็นไปตามเป้าหมาย 28,300.00
46
47
รวม กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวน 28,300.00
48
กิจกรรมป้องกันปรามปรามอาชญากรรม/แก้ไขปัญหายาเสพติด/ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
49
1โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล เป็นไปตามเป้าหมาย 36,000.00 - - ไม่มี
50
2กิจกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครตำรวจบ้านร่วมในการปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในห้วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมาย 10,000.00 - - ไม่มี
51
3โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มี
52
4โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E) เป็นไปตามเป้าหมาย 15,600.00 ไม่มี
53
5โครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พักคอย Heart Land เป็นไปตามเป้าหมาย 7,200.00 7,200.00 100.00 ไม่มี
54
6โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นไปตามเป้าหมาย 7,000.00 7,000.00 100.00 ไม่มี
55
รวม กิจกรรมป้องกันปรามปรามอาชญากรรม/แก้ไขปัญหายาเสพติด/ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 75,800.00 14,200.00 18.73
56
จำนวนเงินงบประมาณ รวม 831,100.00 521,790.70 62.78
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100