| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення Ржищівської міської ради Київської області 05.11.2021 № 1189-16-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | РОЗПОДІЛ видатків бюджету Ржищівської міської територіальної громади на 2021 рік | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10516000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||
8 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||
9 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0200000 | Виконавчий комітет Ржищівської міської ради | 28 151 294,00 | 23 154 700,00 | 11 454 700,00 | 595 600,00 | 4 996 594,00 | 11 946 909,00 | 11 357 409,00 | 549 100,00 | 0,00 | 234 600,00 | 11 397 809,00 | 40 098 203,00 | ||||||||||||||||
11 | 0210000 | Виконавчий комітет Ржищівської міської ради | 28 151 294,00 | 23 154 700,00 | 11 454 700,00 | 595 600,00 | 4 996 594,00 | 11 946 909,00 | 11 357 409,00 | 549 100,00 | 0,00 | 234 600,00 | 11 397 809,00 | 40 098 203,00 | ||||||||||||||||
12 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 15 368 700,00 | 15 368 700,00 | 11 454 700,00 | 595 600,00 | 1 240 900,00 | 926 300,00 | 314 600,00 | 234 600,00 | 926 300,00 | 16 609 600,00 | ||||||||||||||||||
13 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 15 368 700,00 | 15 368 700,00 | 11 454 700,00 | 595 600,00 | 1 240 900,00 | 926 300,0 | 314 600,00 | 234 600,00 | 926 300,0 | 16 609 600,00 | ||||||||||||||||
14 | 2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | 7 261 600,00 | 7 261 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 435 000,00 | 5 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 435 000,00 | 12 696 600,00 | ||||||||||||||||
15 | 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2 094 635,40 | 2 094 635,40 | 0,00 | 2 094 635,40 | ||||||||||||||||||||||
16 | 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 4 698 664,60 | 4 698 664,60 | 5 435 000,00 | 5 435 000,0 | 5 435 000,0 | 10 133 664,60 | ||||||||||||||||||||
17 | 0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 468 300,00 | 468 300,00 | 0,00 | 468 300,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 434 400,00 | 434 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 400,00 | ||||||||||||||||
19 | 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 374 400,00 | 374 400,00 | 0,00 | 374 400,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||
23 | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||
24 | 4000 | КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 4 986 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 594,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 | 5 026 994,00 | ||||||||||||||||
27 | 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | ||||||||||||||||||||||
28 | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 4 791 594,00 | 4 791 594,00 | 40 400,00 | 40 400,0 | 4 831 994,00 | |||||||||||||||||||||
29 | 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 996 109,00 | 4 996 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 996 109,00 | 5 036 109,00 | ||||||||||||||||
30 | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||
31 | 0217412 | 7412 | 0451 | Регулювання цін на послуги місцевого автортанспорту | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||
32 | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
33 | 0217463 | 7463 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0,00 | 4 996 109,00 | 4 996 109,0 | 4 996 109,0 | 4 996 109,00 | |||||||||||||||||||||
34 | 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 30 000,00 | 30 000,00 | 234 500,00 | 234 500,00 | 264 500,00 | |||||||||||||||||||||||
35 | 0218110 | 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 234 500,00 | 234 500,0 | 234 500,00 | ||||||||||||||||||||||
47 | 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 85 552 516,00 | 85 552 516,00 | 60 373 620,00 | 5 465 543,00 | 0,00 | 5 115 361,00 | 2 398 859,00 | 1 756 700,00 | 27 200,00 | 0,00 | 3 358 661,00 | 90 667 877,00 | ||||||||||||||||
48 | 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 85 552 516,00 | 85 552 516,00 | 60 373 620,00 | 5 465 543,00 | 0,00 | 5 115 361,00 | 2 398 859,00 | 1 756 700,00 | 27 200,00 | 0,00 | 3 358 661,00 | 90 667 877,00 | ||||||||||||||||
49 | 1000 | ОСВІТА | 83 691 816,00 | 83 691 816,00 | 59 038 620,00 | 5 295 043,00 | 0,00 | 4 345 360,00 | 2 251 360,00 | 1 726 700,00 | 27 200,00 | 0,00 | 2 618 660,00 | 88 037 176,00 | ||||||||||||||||
50 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освiти | 19 923 319,00 | 19 923 319,00 | 13 289 600,00 | 1 957 143,00 | 867 000,00 | 33 800,0 | 833 200,0 | 27 200,0 | 33 800,0 | 20 790 319,00 | ||||||||||||||||
51 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 17 075 344,00 | 17 075 344,00 | 9 137 300,00 | 3 275 200,00 | 1 911 790,00 | 650 990,0 | 893 500,0 | 1 018 290,0 | 18 987 134,00 | |||||||||||||||||
52 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 39 334 500,00 | 39 334 500,00 | 32 241 400,00 | 0,00 | 39 334 500,00 | |||||||||||||||||||||
53 | 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 780 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||
54 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 559 700,00 | 559 700,00 | 420 000,00 | 17 700,00 | 0,00 | 559 700,00 | ||||||||||||||||||||
55 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2 271 000,00 | 2 271 000,00 | 1 666 000,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 30 000,0 | 30 000,0 | 2 301 000,00 | ||||||||||||||||||
56 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 165 866,00 | 1 165 866,00 | 0,00 | 1 165 866,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | ||||||||||||||||||||||
58 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 499 045,00 | 1 499 045,00 | 1 228 725,00 | 0,00 | 1 499 045,00 | |||||||||||||||||||||
59 | 0611171 | 1171 | 0990 | Співфінансування заходів, що реналізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам нареалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" | 99 400,00 | 99 400,0 | 99 400,0 | 99 400,00 | ||||||||||||||||||||||
60 | 0611172 | 1172 | 0990 | Виконання заходів в рамках реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатаів" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 894 600,00 | 894 600,0 | 894 600,0 | 894 600,00 | ||||||||||||||||||||||
61 | 0611181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реналізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 146 570,00 | 146 570,00 | 41 370,00 | 41 370,0 | 41 370,0 | 187 940,00 | ||||||||||||||||||||
62 | 0611182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 229 703,00 | 229 703,00 | 4 871,00 | 372 330,00 | 372 330,0 | 372 330,0 | 602 033,00 | |||||||||||||||||||
63 | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 288 424,00 | 288 424,00 | 174 540,00 | 128 870,00 | 128 870,00 | 128 870,00 | 417 294,00 | |||||||||||||||||||
64 | 0611210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 158 345,00 | 158 345,00 | 96 184,00 | 158 345,00 | ||||||||||||||||||||||
67 | 5000 | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 1 860 700,00 | 1 860 700,00 | 1 335 000,00 | 170 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 890 700,00 | |||||||||||||||||||||
68 | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 1 860 700,00 | 1 860 700,00 | 1 335 000,00 | 170 500,00 | 30 000,00 | 30 000,0 | 1 890 700,00 | |||||||||||||||||||
69 | 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 740 001,00 | 147 499,00 | 740 001,00 | 740 001,00 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ і закладів | 740 001,00 | 147 499,00 | 740 001,00 | 740 001,00 | ||||||||||||||||||||||
71 | 0800000 | Управління соціального захисту населення Ржищівської міської ради | 6 679 300,00 | 6 679 300,00 | 5 092 200,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 679 300,00 | ||||||||||||||||
72 | 0810000 | Управління соціального захисту населення Ржищівської міської ради | 6 679 300,00 | 6 679 300,00 | 5 092 200,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 679 300,00 | ||||||||||||||||
73 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 3 547 300,00 | 3 547 300,00 | 2 802 300,00 | 79 100,00 | 0,00 | 3 547 300,00 | ||||||||||||||||||||||
74 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 547 300,00 | 3 547 300,00 | 2 802 300,00 | 79 100,00 | 0,00 | 3 547 300,00 | ||||||||||||||||||||
75 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 2 289 900,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 132 000,00 | ||||||||||||||||
76 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | ||||||||||||||||||||||
77 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||
78 | 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 884 500,00 | 2 884 500,00 | 2 289 900,00 | 56 900,00 | 0,00 | 2 884 500,00 | ||||||||||||||||||||
79 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, інвалідам, дітей-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 88 100,00 | 88 100,00 | 0,00 | 88 100,00 | ||||||||||||||||||||||
80 | 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 104 400,00 | 104 400,00 | 0,00 | 104 400,00 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1000000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 8 448 800,00 | 8 448 800,00 | 5 705 800,00 | 914 900,00 | 0,00 | 98 000,00 | 34 000,00 | 64 000,00 | 50 800,00 | 0,00 | 34 000,00 | 8 546 800,00 | ||||||||||||||||
83 | 1010000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 8 448 800,00 | 8 448 800,00 | 5 705 800,00 | 914 900,00 | 0,00 | 98 000,00 | 34 000,00 | 64 000,00 | 50 800,00 | 0,00 | 34 000,00 | 8 546 800,00 | ||||||||||||||||
84 | 1000 | ОСВІТА | 936 900,00 | 936 900,00 | 760 800,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 50 800,00 | 998 900,00 | |||||||||||||||||||||
85 | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 936 900,00 | 936 900,00 | 760 800,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 50 800,00 | 998 900,00 | |||||||||||||||||||
86 | 4000 | КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 7 511 900,00 | 7 511 900,00 | 4 945 000,00 | 914 900,00 | 0,00 | 36 000,00 | 34 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 7 547 900,00 | ||||||||||||||||
87 | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бiблiотек | 1 871 500,00 | 1 871 500,00 | 1 342 600,00 | 113 700,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 873 000,00 | |||||||||||||||||||
88 | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 491 900,00 | 491 900,00 | 306 300,00 | 118 700,00 | 0,00 | 491 900,00 | ||||||||||||||||||||
89 | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4 363 200,00 | 4 363 200,00 | 2 662 300,00 | 682 500,00 | 34 500,00 | 34 000,0 | 500,0 | 34 000,0 | 4 397 700,00 | |||||||||||||||||
90 | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 785 300,00 | 785 300,00 | 633 800,00 | 0,00 | 785 300,00 | |||||||||||||||||||||
91 | 3700000 | Міське фінансове управління Ржищівської міської ради | 1 353 200,00 | 1 353 200,00 | 1 018 400,00 | 33 400,00 | 2 517 548,00 | 2 517 548,00 | 2 517 548,00 | 3 870 748,00 | ||||||||||||||||||||
92 | 3710000 | Міське фінансове управління Ржищівської міської ради | 1 353 200,00 | 1 353 200,00 | 1 018 400,00 | 33 400,00 | 2 517 548,00 | 2 517 548,00 | 2 517 548,00 | 3 870 748,00 | ||||||||||||||||||||
93 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 1 353 200,00 | 1 353 200,00 | 1 018 400,00 | 33 400,00 | 2 517 548,00 | 2 517 548,00 | 2 517 548,00 | 3 870 748,00 | ||||||||||||||||||||
94 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 353 200,00 | 1 353 200,00 | 1 018 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | 1 353 200,00 | ||||||||||||||||||||
95 | 3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 2 517 548,00 | 2 517 548,0 | 2 517 548,0 | 2 517 548,00 | ||||||||||||||||||||||
96 | 8700 | РЕЗЕРВНИЙ ФОНД | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||
100 | Х | Х | Х | УСЬОГО | 130 225 110,00 | 125 188 516,00 | 83 644 720,00 | 7 145 443,00 | 4 996 594,00 | 19 677 818,00 | 16 307 816,00 | 2 369 800,00 | 78 000,00 | 234 600,00 | 17 308 018,00 | 149 902 928,00 | ||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Міський голова | Крістіна ЧОРНЕНЬКА | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Секретар ради | Оксана ПАПІЖЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||