| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ | |||||||||||||||||||||||
5 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
7 | від__10.02.2026___ № __3__ | |||||||||||||||||||||||
8 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
9 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | |||||||||||||||||||||||
10 | 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | 23148343 | ||||||||||||||||||||
11 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
12 | 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | 23148343 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 3. | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2055500000 | ||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
16 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19798448 гривень , у тому числі загального фонду – 19798448 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | |||||||||||||||||||||||
17 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
18 | Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про правовий режим воєнного стану"; Закон України від 03 грудня 2025 року № 4695 "Про Державний бюджет України на 2026 рік"; Закон України від 21 травня1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами); Закон України від 07 червня 2001 року № 2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами); Закон України від 08 вересня 2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (із змінами); ПКМУ від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами); | |||||||||||||||||||||||
19 | Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 березня 2021 року №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами); Положення про Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради (нова редакція), затверджене наказом начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 19 липня 2024 року №1034; Розпорядження начальника Чугуївської міської військової адміністрації від 25 грудня 2025 року № 277 "Про бюджет Чугуївської міської територіальної громади на 2026 рік (2055500000) (код бюджету)". | |||||||||||||||||||||||
20 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
21 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | Створення умов для ефективного функціонування місцевого органу соціального захисту населення | ||||||||||||||||||||||
23 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
24 | Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади | |||||||||||||||||||||||
25 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
26 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту | ||||||||||||||||||||||
28 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
29 | гривень | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
32 | 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 19 798 448 | 0 | 19 798 448 | |||||||||||||||||||
33 | Усього | 19 798 448 | 0 | 19 798 448 | ||||||||||||||||||||
34 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
35 | гривень | |||||||||||||||||||||||
36 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
38 | Усього | |||||||||||||||||||||||
39 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
40 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
42 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
43 | кількість штатних одиниць, з них: | од. | штатний розпис | 44,00 | 0,00 | 44,00 | ||||||||||||||||||
44 | чоловіків | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
45 | жінок | од. | штатний розпис | 41,00 | 0,00 | 41,00 | ||||||||||||||||||
46 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 124 770,00 | 0,00 | 124 770,00 | ||||||||||||||||||
47 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 19 046 773,00 | 0,00 | 19 046 773,00 | ||||||||||||||||||
48 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 451 155,00 | 0,00 | 451 155,00 | ||||||||||||||||||
49 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | кошторис | 175 750,00 | 0,00 | 175 750,00 | ||||||||||||||||||
50 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
51 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | журнал обліку | 5 718,00 | 0,00 | 5 718,00 | ||||||||||||||||||
52 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | журнал обліку | 5 718,00 | 0,00 | 5 718,00 | ||||||||||||||||||
53 | кількість листів, звернень тощо | од. | журнал обліку | 4 382,00 | 0,00 | 4 382,00 | ||||||||||||||||||
54 | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | внутрішньо-господарський облік | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
55 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
56 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | розрахунок | 229,00 | 0,00 | 229,00 | ||||||||||||||||||
57 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, з них: | грн/од | розрахунок | 432 881,20 | 0,00 | 432 881,20 | ||||||||||||||||||
58 | чоловіків | грн/од | розрахунок | 272 873,84 | 0,00 | 272 873,84 | ||||||||||||||||||
59 | жінок | грн/од | розрахунок | 458 189,87 | 0,00 | 458 189,87 | ||||||||||||||||||
60 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 10 253,52 | 0,00 | 10 253,52 | ||||||||||||||||||
61 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 2 835,68 | 0,00 | 2 835,68 | ||||||||||||||||||
62 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 3 994,32 | 0,00 | 3 994,32 | ||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
64 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
65 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
66 | Начальник управління | Олена КУРИЛЕНКО | ||||||||||||||||||||||
67 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
68 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
69 | Фінансове управління Чугуївської міської ради | |||||||||||||||||||||||
70 | Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу | Ольга ГРИЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||
71 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
72 | 2/10/2026 | |||||||||||||||||||||||
73 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||