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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LGTA70FXXIV | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
8 | C8F1865F95EC2C3FA43CE788E39AEDD8 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2022 | 01/01/2022 - 30/06/2022 | Auditoría interna | Auditoría Administrativa y Financiera a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal | OIC/PAT/01/2022 | Órgano Interno de Control SJBTO | OIC/148/2022 | OIC/0152/2022 | Auditoría Administrativa y Financiera a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal | Se revisará de manera selectiva lo siguiente: - Los Manuales de Organización y de Procedimientos, Reglamentos y demás aplicables. - Que se cuenta con Programa de Trabajo - Los inventarios de mobiliario y equipo, armamento y municiones, etc., sus resguardos y comodatos - Que se cuenta con la Licencia Oficial Colectiva - El Informe Policial Homologado del 1er. Trimestre 2022 - Se evaluará el rubro de Recursos Humanos - Y demás que se estimen pertinentes | Artículos 126 Quater, fracción VI y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 46 fracciones III, IV Y V del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, y del Programa Anual de Trabajo 2022 de la Contraloría Interna Municipal Autorizado | No disponible, ver nota | No disponible, ver nota | Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipiode San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca | Órgano Interno de Control Tuxtepec | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Considerando que la auditoría del sujeto obligado Comisaría de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, realizada dentro del período del 01/04/2022 al 30/06/2022, se encuentra en proceso, y a la fecha del presente informe no hay acta de presentación de resultados finales por parte del Órgano Interno de Control, se registró la leyenda "No disponible, ver nota" en los siguientes criterios: Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador. Se dejaron en blanco los criterios: Número de oficio de solicitud de información adicional; Número de oficio de notificación de resultados; Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; Total de acciones por solventar. Los siguientes criterios de hipervínculos se dejaron en blando porque la Plataforma Nacional de Transparencia NO PERMITE colocar la leyenda "No disponible, ver nota". | |||||||||
9 | 1ADC763E89F6166AEF8E267109D322DD | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2022 | 01/01/2022 - 15/05/2022 | Auditoría interna | Visita de Control - Organización, registro y control de los Libros y Gaceta Municipal | OIC/PAT/07/22 | Órgano Interno de Control SJBTO | OIC/155/2022 | OIC/156/2022 | Visita de Control - Organización, registro y control de los Libros y Gaceta Municipal | Con apego a las Normas Generales de Auditoría Pública y aplicando los procedimientos que se consideren necesarios, se revisará lo siguiente: - Los libros de registro de nombramientos y remociones de Servdores Públicos Municipales, y demás que señala la normatividad vigente. - La difusión de los acuerdos de Cabildo - La impresión y difusión de la Gaceta Municipal Y demás que se estimen pertinentes | Artículos 8, fracción II; 9 y 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; 126 BIS, 126 QUATER fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 46 fracciones III, IV, V, VI y VIII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, y del Programa Anual de Trabajo 2022 de la Contraloría Interna Municipal Autorizado | No disponible, ver nota | No disponible, ver nota | Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipiode San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca | Órgano Interno de Control Tuxtepec | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Considerando que la auditoría del sujeto obligado Secretaría Particular del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, realizada dentro del período del 01/04/2022 al 30/06/2022, se encuentra en proceso, y a la fecha del presente informe no hay acta de presentación de resultados finales por parte del Órgano Interno de Control, se registró la leyenda "No disponible, ver nota" en los siguientes criterios: Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador. Se dejaron en blanco los criterios: Número de oficio de solicitud de información adicional; Número de oficio de notificación de resultados; Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; Total de acciones por solventar. Los siguientes criterios de hipervínculos se dejaron en blando porque la Plataforma Nacional de Transparencia NO PERMITE colocar la leyenda "No disponible, ver nota". | |||||||||
10 | 411E7DE4943C1FB99ACC15618986C676 | 2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | 2021 | 01/01/2021 - 31/12/2021 | Auditoría externa | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1368 | Auditoría Superior de la Federación | AEGF/1580/2022 | AEGF/0962/2022 | Fiscalizar la gestión, custodia y aplicación de los recursos federales transferidos que administró y ejerció el Municipio o Alcaldía respecto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Análisis y evaluación de la información, registros, documentos y demás elementos que soportan la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, con el fin de comprobar si se ajusta a los criterios y principios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables | Artículos 26, 27 y 90, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 12, fracción XIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; Artículos 3, 21, fracciones IX y XXX; y 37, fracciones I, II, V, VI, X, XI, XVIII y XXI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; Artículos 9, 17, fracciones I, XI, XXII y XXVII; 23, 25 y 28, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 12, fracciones VIII y IX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. | No disponible, ver nota | No disponible, ver nota | Lic. Irineo Molina Espinoza, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipiode San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca | Órgano Interno de Control Tuxtepec | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Considerando que la auditoría del sujeto obligado H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, correspondiente al período del 01/01/2021 al 31/12/2021, se encuentra en proceso, y a la fecha del presente informe no hay acta de presentación de resultados finales por parte del Órgano Interno de Control, se registró la leyenda "No disponible, ver nota" en los siguientes criterios: Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos; Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador. Se dejaron en blanco los criterios: Número de oficio de solicitud de información adicional; Número de oficio de notificación de resultados; Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas; Total de acciones por solventar. Los siguientes criterios de hipervínculos se dejaron en blando porque la Plataforma Nacional de Transparencia NO PERMITE colocar la leyenda "No disponible, ver nota". | |||||||||
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