| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток № 3 до рішення виконавчого комітету Миролюбненської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22559000000 | «Про внесення змін до бюджету Миролюбненської сільської територіальної громади на 2022 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | код бюджету | від 24 серпня 2022 р. №06/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Розподіл видатків бюджету Миролюбненської сільської територіальної громади на 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0100000 | Миролюбненська сільська рада (головний розпорядник) | 39 127 301,77 | 39 127 301,77 | 26 158 538,00 | 3 026 570,00 | 0,00 | 2 511 667,00 | 2 220 667,00 | 291 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 2 220 667,00 | 41 638 968,77 | 41638968,8 | ||||||||||||||||||||||
15 | 0110000 | Миролюбненська сільська рада (головний розпорядник) | 39 127 301,77 | 39 127 301,77 | 26 158 538,00 | 3 026 570,00 | 0,00 | 2 511 667,00 | 2 220 667,00 | 291 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 2 220 667,00 | 41 638 968,77 | 41638968,8 | ||||||||||||||||||||||
16 | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради | 7 310 251,00 | 7 310 251,00 | 5 624 519,00 | 251 700,00 | 0,00 | 7 310 251,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 4 974 075,00 | 4 974 075,00 | 3 466 966,00 | 442 120,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 024 075,00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 0111020 | 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 8 330 338,00 | 8 330 338,00 | 3 670 645,00 | 2 004 220,00 | 210 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 8 540 338,00 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 8 330 338,00 | 8 330 338,00 | 3 670 645,00 | 2 004 220,00 | 210 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 8 540 338,00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 0111030 | 1030 | Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 12 470 800,00 | 12 470 800,00 | 10 299 325,00 | 0,00 | 12 470 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 12 470 800,00 | 12 470 800,00 | 10 299 325,00 | 0,00 | 12 470 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0111060 | 1060 | Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 293 906,77 | 293 906,77 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 043 906,77 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 0111061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 293 906,77 | 293 906,77 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 043 906,77 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 0111200 | 1200 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 7 508,00 | 7 508,00 | 6 193,00 | 2 667,00 | 2 667,00 | 0,00 | 2 667,00 | 10 175,00 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 0112150 | 2150 | Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0113030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв'язку , інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 4 540,00 | 4 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540,00 | ||||||||||||||||||||||
32 | 0113032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0113033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0113140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0113240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 861 722,00 | 861 722,00 | 610 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 722,00 | ||||||||||||||||||||||
37 | 0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 764 522,00 | 764 522,00 | 610 265,00 | 0,00 | 764 522,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 97 200,00 | 97 200,00 | 0,00 | 97 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0114000 | 4000 | Культура і мистецтво | 2 381 819,00 | 2 381 819,00 | 1 829 899,00 | 93 600,00 | 0,00 | 23 000,00 | 18 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 2 404 819,00 | ||||||||||||||||||||||
40 | 0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 832 106,00 | 832 106,00 | 660 304,00 | 15 600,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 850 106,00 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1 549 713,00 | 1 549 713,00 | 1 169 595,00 | 78 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 554 713,00 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 0116010 | 6010 | Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 310 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 310 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 320 000,00 | 226 200,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 0117300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 0117310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0117460 | 7460 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 203 078,00 | 203 078,00 | 0,00 | 203 078,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 203 078,00 | 203 078,00 | 0,00 | 203 078,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 0118100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 499 264,00 | 499 264,00 | 330 726,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 264,00 | ||||||||||||||||||||||
56 | 0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 449 264,00 | 449 264,00 | 330 726,00 | 8 730,00 | 0,00 | 449 264,00 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 0118200 | 8200 | Громадський порядок та безпека | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0118240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0118340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 0119700 | 9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 200 000,00 | 200 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 0119770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 200 000,00 | 200 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 1 150 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 0119800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 3700000 | Фінансовий відділ сільської ради (головний розпорядник) | 1 015 000,00 | 935 000,00 | 704 575,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | |||||||||||||||||||||||
65 | 3710000 | Фінансовий відділ сільської ради (відповідальний виконавець ) | 1 015 000,00 | 935 000,00 | 704 575,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | |||||||||||||||||||||||
66 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері | 935 000,00 | 935 000,00 | 704 575,00 | 35 000,00 | 0,00 | 935 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд сільського бюджету | 80 000,00 | 80 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Разом видатків | 40 142 301,77 | 40 062 301,77 | 26 863 113,00 | 3 061 570,00 | 0,00 | 2 511 667,00 | 2 220 667,00 | 291 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 2 220 667,00 | 42 653 968,77 | ||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Сільський голова ______________________ | Олег МОСКАЛЮК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | до уточнення | 39 848 395,00 | 2 511 667,00 | 42 360 062,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 293 906,77 | 0,00 | 293 906,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | доходи з першого дод | 39 899 893,00 | 291 000,00 | 40 190 893,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | різниця між першим і третім дод | -51 498,00 | 2 220 667,00 | 2 169 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | з другого додатку перевірка | 1 629 239,77 | 2 220 667,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 680 737,77 | 0,00 | -2 169 169,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||