ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
7
8
9
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2025 рік
13
14
15000000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
25010000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3501769376930490Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю1251600000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Створення оптимальних умов для становлення місцевого самврядування в Україні й підвищення ефективності його фінасування
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Додаткові надходження до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад спрямувати на закупівлю палива. Підвищення енергоефективності та зменщення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням.
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Закупівля палива
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг60 000,000,0060 000,000,000,000,00-60 000,000,00-60 000,00
44
Усього60 000,000,0060 000,000,000,000,00-60 000,000,00-60 000,00
45
46
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
47
48
№ з/пПояснення
49
12
51
52
53
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
54
гривень
55
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
56
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
57
1234567891011
59
60
Усього0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
61
62
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
63
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
64
65
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
66
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
67
12345678910111213
68
затрат
70
1Обсяг видатківгрн.Кошторис60 000,000,0060 000,000,000,000,00-60 000,000,00-60 000,00
71
продукту
73
2Кількість заходівшт.Звітність3,000,003,000,000,000,00-3,000,00-3,00
74
ефективності
76
3Середні витрати на один західгрн.розрахунок20 000,000,0020 000,000,000,000,00-20 000,000,00-20 000,00
77
якості
79
4Відсоток виконання заходіввідс.розрахунок100,000,00100,000,000,000,00-100,000,00-100,00
80
81
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
82
83
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
84
1234
85
затрат
87
88
продукту
90
91
ефективності
93
94
якості
96
97
98
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
99
100
101
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
102
103
104
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
105
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
106
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
107
108
НачальникОлександр КОЗИЧ
109
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
110
111
112
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтерМарина КУРАКОВА
113
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
114