ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานีตำรวจภูธรโพนสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.68 - มี.ค.69)
2
3
4
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
7
1
โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
8
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
9
1.ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมาย600,000600,000100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
10
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย63,60063,600100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
11
3.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย11,90011,900100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
12
4.ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย26,40026,400100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
13
5.วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย4,6004,600100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
14
6.น้ำมันรถยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย275,000275,000100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
15
7.น้ำมันจักรยานยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย476,700476,700100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
16
8.วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย33003300100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
17
19.วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมาย15,60015,600100%ผลการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้า
18
เนื่องจากต้องรอใบสำคัญต่างๆ
19
2
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย1,1401,140100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
20
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart land
เป็นไปตามเป้าหมาย7,5007,500100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
21
4
โครงการสลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพล
เป็นไปตามเป้าหมาย2,8502,850100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
22
5ชุมชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย22,40022,400100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
23
6อาสาตำรวจบ้านเป็นไปตามเป้าหมาย12,00012,000100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
24
7เบี้ยประชุม กต.ตร.เป็นไปตามเป้าหมาย8,0008,000100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
25
8ปิดล้อมตรวจค้นเป็นไปตามเป้าหมาย20,00020,000100%
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์
26
รวม1,550,9901,550,990100%
27
28
พ.ต.อ.ผู้ตรวจรายงาน
29
(โดมฤทธิ์ ศรีพิณเพราะ)
30
ผกก.สภ.โพนสวรรค์
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100