| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | від _____________ № _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зміни до додатку 3 рішення міської ради "Про бюджет Охтирської міської територіальної | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | громади на 2025 рік "Розподіл видатків бюджету Охтирської міської територіальної громади на 2025 рік" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1853700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (код бюджету) | (грн.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Затверджений бюджет | Внесено зміни | Затверджено з урахуванням змін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||
11 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
14 | 0200000 | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | 59 943 209,00 | 58 153 709,00 | 30 162 280,00 | 975 660,00 | 1 789 500,00 | 13 757 128,60 | 13 671 550,00 | 85 578,60 | 0,00 | 0,00 | 13 671 550,00 | 73 700 337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 943 209,00 | 58 153 709,00 | 30 162 280,00 | 975 660,00 | 1 789 500,00 | 13 757 128,60 | 13 671 550,00 | 85 578,60 | 0,00 | 0,00 | 13 671 550,00 | 73 700 337,60 | |||
15 | 0210000 | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | 59 943 209,00 | 58 153 709,00 | 30 162 280,00 | 975 660,00 | 1 789 500,00 | 13 757 128,60 | 13 671 550,00 | 85 578,60 | 0,00 | 0,00 | 13 671 550,00 | 73 700 337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 943 209,00 | 58 153 709,00 | 30 162 280,00 | 975 660,00 | 1 789 500,00 | 13 757 128,60 | 13 671 550,00 | 85 578,60 | 0,00 | 0,00 | 13 671 550,00 | 73 700 337,60 | |||
16 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 39 474 030,00 | 39 474 030,00 | 30 162 280,00 | 964 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 474 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 474 030,00 | 39 474 030,00 | 30 162 280,00 | 964 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 474 030,00 | ||||||||||
17 | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 657 221,00 | 657 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 221,00 | 657 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 221,00 | |||||
19 | 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 174 540,00 | 174 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 540,00 | 174 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 540,00 | |||||
20 | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 191 350,00 | 191 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 350,00 | 191 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 350,00 | |||||
21 | 0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |||||
22 | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 264 430,00 | 264 430,00 | 85 578,60 | 0,00 | 85 578,60 | 0,00 | 350 008,60 | 0,00 | 0,00 | 264 430,00 | 264 430,00 | 85 578,60 | 0,00 | 85 578,60 | 0,00 | 350 008,60 | |||||||||||||||||||||
23 | 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00 | |||||||||||
24 | 0217377 | 7377 | 0490 | Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | |||||||||||
26 | 0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0,00 | 1 709 400,00 | 1 709 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 400,00 | 1 709 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 400,00 | 1 709 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 400,00 | 1 709 400,00 | ||||||||||||||||||||
27 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 67 269,00 | 67 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 269,00 | 67 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 269,00 | |||||
28 | 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 1 789 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 500,00 | ||||||||||
29 | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1 455 550,00 | 1 455 550,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 1 540 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 550,00 | 1 455 550,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 1 540 550,00 | ||||||||||||||||
30 | 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 446 190,00 | 446 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 190,00 | 446 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 190,00 | |||||||
31 | 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 355 110,00 | 355 110,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 110,00 | 355 110,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 110,00 | |||||||
33 | 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка медіа (засобів масової інформації) | 305 332,00 | 305 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 332,00 | 305 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 332,00 | |||||
34 | 0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 13 418 187,00 | 13 418 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 877 150,00 | 11 877 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 877 150,00 | 25 295 337,00 | 0,00 | 0,00 | 13 418 187,00 | 13 418 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 877 150,00 | 11 877 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 877 150,00 | 25 295 337,00 | |||||||||||
35 | 0600000 | Відділ освіти Охтирської міської ради | 286 196 167,82 | 286 196 167,82 | 168 740 268,00 | 32 650 138,00 | 0,00 | 42 215 982,58 | 29 359 262,18 | 11 285 115,04 | 202 050,00 | 0,00 | 30 930 867,54 | 328 412 150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 196 167,82 | 286 196 167,82 | 168 740 268,00 | 32 650 138,00 | 0,00 | 42 215 982,58 | 29 359 262,18 | 11 285 115,04 | 202 050,00 | 0,00 | 30 930 867,54 | 328 412 150,40 | |||
36 | 0610000 | Відділ освіти Охтирської міської ради | 286 196 167,82 | 286 196 167,82 | 168 740 268,00 | 32 650 138,00 | 0,00 | 42 215 982,58 | 29 359 262,18 | 11 285 115,04 | 202 050,00 | 0,00 | 30 930 867,54 | 328 412 150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 196 167,82 | 286 196 167,82 | 168 740 268,00 | 32 650 138,00 | 0,00 | 42 215 982,58 | 29 359 262,18 | 11 285 115,04 | 202 050,00 | 0,00 | 30 930 867,54 | 328 412 150,40 | |||
37 | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 547 940,00 | 2 547 940,00 | 2 003 280,00 | 46 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 940,00 | 2 547 940,00 | 2 003 280,00 | 46 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 940,00 | ||||||
38 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 65 756 814,00 | 65 756 814,00 | 34 622 640,00 | 12 132 592,00 | 0,00 | 1 058 100,00 | 53 650,00 | 1 004 450,00 | 0,00 | 0,00 | 53 650,00 | 66 814 914,00 | 0,00 | 0,00 | 65 756 814,00 | 65 756 814,00 | 34 622 640,00 | 12 132 592,00 | 0,00 | 1 058 100,00 | 53 650,00 | 1 004 450,00 | 0,00 | 0,00 | 53 650,00 | 66 814 914,00 | |||||||||||
39 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 67 050 922,84 | 67 050 922,84 | 22 677 668,00 | 18 722 694,00 | 0,00 | 3 773 123,00 | 2 996 093,00 | 757 880,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 243,00 | 70 824 045,84 | 0,00 | 0,00 | 67 050 922,84 | 67 050 922,84 | 22 677 668,00 | 18 722 694,00 | 0,00 | 3 773 123,00 | 2 996 093,00 | 757 880,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 243,00 | 70 824 045,84 | |||||||||||
40 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 96 987 700,00 | 96 987 700,00 | 79 534 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 987 700,00 | 0,00 | 96 987 700,00 | 96 987 700,00 | 79 534 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 987 700,00 | ||||||||||||
42 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 9 030 530,00 | 9 030 530,00 | 6 613 690,00 | 461 490,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 9 076 530,00 | 0,00 | 0,00 | 9 030 530,00 | 9 030 530,00 | 6 613 690,00 | 461 490,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 9 076 530,00 | |||||||||||
43 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2 245 740,00 | 2 245 740,00 | 1 640 890,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 740,00 | 2 245 740,00 | 1 640 890,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245 740,00 | ||||||
44 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 366 340,00 | 366 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 340,00 | 366 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 340,00 | ||||||
45 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 292 950,00 | 292 950,00 | 131 510,00 | 48 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 950,00 | 0,00 | 0,00 | 292 950,00 | 292 950,00 | 131 510,00 | 48 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 950,00 | |||||||||||||
46 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 899 814,00 | 1 899 814,00 | 1 557 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 814,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 814,00 | 1 899 814,00 | 1 557 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 814,00 | |||||||||||||
47 | 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійнрого розвитку педагогічних працівників | 820 190,00 | 820 190,00 | 585 650,00 | 53 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 190,00 | 0,00 | 0,00 | 820 190,00 | 820 190,00 | 585 650,00 | 53 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 190,00 | |||||||||||||
51 | 0611183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту забезпечення якісної, сучасної та доступної загальнохї середньої освіти "Нова українська школа" | 3 498,19 | 3 498,19 | 0,00 | 0,00 | 193 746,81 | 193 746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 746,81 | 197 245,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498,19 | 3 498,19 | 0,00 | 0,00 | 193 746,81 | 193 746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 746,81 | 197 245,00 | |||||||||||||
52 | 0611184 | 1184 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту забезпечення якісної, сучасної та доступної загальнохї середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 31 479,67 | 31 479,67 | 0,00 | 0,00 | 1 743 720,33 | 1 743 720,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 720,33 | 1 775 200,00 | 0,00 | 0,00 | 31 479,67 | 31 479,67 | 0,00 | 0,00 | 1 743 720,33 | 1 743 720,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 720,33 | 1 775 200,00 | |||||||||||||
53 | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 327 500,00 | 327 500,00 | 268 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 500,00 | 0,00 | 0,00 | 327 500,00 | 327 500,00 | 268 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 500,00 | |||||||||||||||
55 | 0611241 | 1241 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 287,00 | 2 164 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 287,00 | 2 164 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 287,00 | 2 164 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 287,00 | 2 164 287,00 | |||||||||||
56 | 0611242 | 1242 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 659 200,00 | 21 659 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 659 200,00 | 21 659 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 659 200,00 | 21 659 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 659 200,00 | 21 659 200,00 | |||||||||||
57 | 061275 | 1275 | 1090 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного фонду) на створення сучасного освітнього простору | 50 673,60 | 50 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 572,40 | 135 572,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 572,40 | 186 246,00 | 0,00 | 0,00 | 50 673,60 | 50 673,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 572,40 | 135 572,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 572,40 | 186 246,00 | |||||||||||
58 | 0611276 | 1276 | 1090 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного фонду) на створення сучасного освітнього простору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 214,00 | 0,00 | 456 062,40 | 0,00 | 0,00 | 1 220 151,60 | 1 676 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676 214,00 | 0,00 | 456 062,40 | 0,00 | 0,00 | 1 220 151,60 | 1 676 214,00 | |||||||||||
59 | 0611279 | 1279 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | |||||||||||
60 | 0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 4 102,52 | 4 102,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 922,64 | 36 922,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 922,64 | 41 025,16 | 0,00 | 0,00 | 4 102,52 | 4 102,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 922,64 | 36 922,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 922,64 | 41 025,16 | |||||||||||
61 | 0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 226,40 | 0,00 | 36 922,64 | 0,00 | 0,00 | 332 303,76 | 369 226,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 226,40 | 0,00 | 36 922,64 | 0,00 | 0,00 | 332 303,76 | 369 226,40 | |||||||||||
62 | 0611300 | 1300 | 0990 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 070,00 | 330 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 070,00 | 330 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 070,00 | 330 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 070,00 | 330 070,00 | |||||||||||
63 | 0611310 | 1310 | 0990 | Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 2 367 285,00 | 2 367 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 285,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 285,00 | 2 367 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 285,00 | |||||||||||
64 | 0611403 | 1403 | 1090 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 478 600,00 | |||||||||||
65 | 0611501 | 1501 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 | 246 500,00 | 202 050,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 | 246 500,00 | 202 050,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | ||||||||||||||||||||
66 | 0611600 | 1600 | 1090 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 730 500,00 | 17 730 500,00 | 14 534 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 730 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 730 500,00 | 17 730 500,00 | 14 534 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 730 500,00 | ||||||
67 | 0611700 | 1700 | 1090 | Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 400,00 | 0,00 | 2 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 400,00 | 0,00 | 2 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 400,00 | |||||||||||
68 | 0611702 | 1702 | 1090 | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 6 904 600,00 | 6 904 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 904 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 904 600,00 | 6 904 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 904 600,00 | |||||||||||
69 | 0615031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами | 9 177 588,00 | 9 177 588,00 | 4 569 520,00 | 1 143 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177 588,00 | 9 177 588,00 | 4 569 520,00 | 1 143 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177 588,00 | |||||||
70 | 0618724 | 8724 | 0990 | Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | |||||||||||
71 | 0700000 | Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради | 40 962 508,00 | 40 962 508,00 | 1 237 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 488 700,00 | 488 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 700,00 | 41 451 208,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 41 762 508,00 | 41 762 508,00 | 1 237 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 488 700,00 | 488 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 700,00 | 42 251 208,00 | |||
72 | 0710000 | Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради | 40 962 508,00 | 40 962 508,00 | 1 237 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 488 700,00 | 488 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 700,00 | 41 451 208,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 41 762 508,00 | 41 762 508,00 | 1 237 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 488 700,00 | 488 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 700,00 | 42 251 208,00 | |||
73 | 0710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 630 648,00 | 1 630 648,00 | 1 237 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 49 700,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 700,00 | 1 680 348,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 630 648,00 | 1 630 648,00 | 1 237 700,00 | 42 990,00 | 0,00 | 49 700,00 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 700,00 | 1 680 348,00 | ||||||||||
74 | 0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 26 923 338,00 | 26 923 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 923 338,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0 | 0,00 | 800 000,00 | 27 723 338,00 | 27 723 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 723 338,00 | ||||||||
75 | 0712020 | 2020 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |||||||||||
76 | 0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 3 149 573,00 | 3 149 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 299 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149 573,00 | 3 149 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 299 573,00 | ||||||||||
77 | 0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 958 615,00 | 2 958 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 3 247 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 615,00 | 2 958 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 3 247 615,00 | ||||||||
79 | 0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 5 114 178,00 | 5 114 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114 178,00 | 5 114 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114 178,00 | |||||
80 | 0713193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 326 156,00 | 326 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 156,00 | 0,00 | 0,00 | 326 156,00 | 326 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 156,00 | |||||||||||
81 | 0713210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||
82 | 0800000 | Управління соціальної та ветеранської політики Охтирської міської ради | 54 306 291,06 | 54 306 291,06 | 25 503 330,00 | 1 263 060,00 | 0,00 | 3 647 069,93 | 3 569 669,93 | 77 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 3 569 669,93 | 57 953 360,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 127,24 | 2 525 127,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 127,24 | 2 525 127,24 | 54 306 291,06 | 54 306 291,06 | 25 503 330,00 | 1 263 060,00 | 0,00 | 6 172 197,17 | 6 094 797,17 | 77 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 6 094 797,17 | 60 478 488,23 | |||
83 | 0810000 | Управління соціальної та ветеранської політики Охтирської міської ради | 54 306 291,06 | 54 306 291,06 | 25 503 330,00 | 1 263 060,00 | 0,00 | 3 647 069,93 | 3 569 669,93 | 77 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 3 569 669,93 | 57 953 360,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 127,24 | 2 525 127,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 127,24 | 2 525 127,24 | 54 306 291,06 | 54 306 291,06 | 25 503 330,00 | 1 263 060,00 | 0,00 | 6 172 197,17 | 6 094 797,17 | 77 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 6 094 797,17 | 60 478 488,23 | |||
84 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 22 691 750,00 | 22 691 750,00 | 17 593 210,00 | 698 360,00 | 0,00 | 106 000,00 | 89 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 22 797 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 691 750,00 | 22 691 750,00 | 17 593 210,00 | 698 360,00 | 0,00 | 106 000,00 | 89 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 22 797 750,00 | ||||||||||
85 | 0810180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||
87 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | |||||
88 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3 730 774,06 | 3 730 774,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 774,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 774,06 | 3 730 774,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 774,06 | |||||
89 | 0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | |||||
90 | 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 353 900,00 | 353 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 900,00 | 353 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 900,00 | |||||
91 | 0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | |||||
92 | 0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2 299 700,00 | 2 299 700,00 | 1 627 240,00 | 111 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 700,00 | 2 299 700,00 | 1 627 240,00 | 111 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 700,00 | |||||
93 | 0813121 | 3121 | 1040 | Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних жтттєвих обставинах | 8 527 000,00 | 8 527 000,00 | 6 046 640,00 | 453 290,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 | 60 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 8 587 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 527 000,00 | 8 527 000,00 | 6 046 640,00 | 453 290,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 | 60 400,00 | 45 000,00 | 3 500,00 | 8 587 400,00 | |||||||||||
94 | 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | |||||||||||||
95 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 000,00 | |||||
96 | 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 20 551,00 | 20 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 551,00 | 20 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 551,00 | |||||
97 | 0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 422 260,00 | 422 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 260,00 | 422 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 260,00 | |||||
98 | 0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 1 004 720,00 | 1 004 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 720,00 | 1 004 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 720,00 | |||||
99 | 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||
100 | 0813193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 288 264,00 | 288 264,00 | 236 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 264,00 | 288 264,00 | 236 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 264,00 | ||||||
101 | 0813225 | 3225 | 1060 | Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати гошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, виначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здвйснення заходів із забезпечення національної безпекиі оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 669,93 | 3 480 669,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 669,93 | 3 480 669,93 | 2 525 127,24 | 2 525 127,24 | 2 525 127,24 | 2 525 127,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 005 797,17 | 6 005 797,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 005 797,17 | 6 005 797,17 | |||||||||
102 | 0813230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам та /або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||||
106 | 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 12 281 972,00 | 12 281 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 281 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 281 972,00 | 12 281 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 281 972,00 | |||||
107 | 0900000 | Служба у справах дітей Охтирської міської ради | 2 284 078,00 | 2 284 078,00 | 1 755 640,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 078,00 | 2 284 078,00 | 1 755 640,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 078,00 | |||
108 | 0910000 | Служба у справах дітей Охтирської міської ради | 2 284 078,00 | 2 284 078,00 | 1 755 640,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 078,00 | 2 284 078,00 | 1 755 640,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 078,00 | |||
109 | 0910160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 252 900,00 | 2 252 900,00 | 1 755 640,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 900,00 | 0,00 | 2 252 900,00 | 2 252 900,00 | 1 755 640,00 | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 900,00 | ||||||||||||
110 | 0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 31 178,00 | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 178,00 | 0,00 | 31 178,00 | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 178,00 | ||||||||||||||||||||||
111 | 1000000 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Охтирської міської ради | 29 133 484,00 | 29 133 484,00 | 18 149 825,00 | 3 191 587,00 | 0,00 | 1 056 520,00 | 84 500,00 | 957 020,00 | 686 302,00 | 4 542,00 | 99 500,00 | 30 190 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 133 484,00 | 29 133 484,00 | 18 149 825,00 | 3 191 587,00 | 0,00 | 1 056 520,00 | 84 500,00 | 957 020,00 | 686 302,00 | 4 542,00 | 99 500,00 | 30 190 004,00 | |||
112 | 1010000 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Охтирської міської ради | 29 133 484,00 | 29 133 484,00 | 18 149 825,00 | 3 191 587,00 | 0,00 | 1 056 520,00 | 84 500,00 | 957 020,00 | 686 302,00 | 4 542,00 | 99 500,00 | 30 190 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 133 484,00 | 29 133 484,00 | 18 149 825,00 | 3 191 587,00 | 0,00 | 1 056 520,00 | 84 500,00 | 957 020,00 | 686 302,00 | 4 542,00 | 99 500,00 | 30 190 004,00 | |||