| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | |||||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | |||||||||||||||||||||
6 | (1) | (2) | =(1)-(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,575,000.00 | 4,287,400.00 | 1,488,460.00 | 1,488,460.00 | 2,798,940.00 | 34.72 | 34.72 | ||||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 3,550,700.00 | 1,243,880.00 | 1,243,880.00 | 2,306,820.00 | 35.03 | 35.03 | |||||||||||||||||
9 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012688555300000) | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 3,550,700.00 | 1,243,880.00 | 1,243,880.00 | 2,306,820.00 | 35.03 | 35.03 | |||||||||||||||||
10 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,473,500.00 | 736,700.00 | 244,580.00 | 244,580.00 | 492,120.00 | 33.20 | 33.20 | |||||||||||||||||
11 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 234,100.00 | 117,000.00 | 38,880.00 | 38,880.00 | 78,120.00 | 33.23 | 33.23 | |||||||||||||||||
12 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 11,800.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | - | - | |||||||||||||||||||
13 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012688555300000) | งบดำเนินงาน | 1,227,600.00 | 613,800.00 | 205,700.00 | 205,700.00 | 408,100.00 | 33.51 | 33.51 | |||||||||||||||||
14 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 2,636,580.00 | 2,240,890.00 | 552,912.64 | 482,602.64 | 1,687,977.36 | 24.67 | 21.54 | |||||||||||||||||
15 | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012680178000000) | งบดำเนินงาน | 2,521,600.00 | 2,148,410.00 | 542,912.64 | 477,602.64 | 1,605,497.36 | 25.27 | 22.23 | |||||||||||||||||
18 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012300001003210001) (07012680178000000) | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
19 | - งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
20 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,521,600.00 | 2,148,410.00 | 542,912.64 | 477,602.64 | 1,605,497.36 | 25.27 | 22.23 | |||||||||||||||||
21 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 1,760,010.00 | 473,911.17 | 408,601.17 | 1,286,098.83 | 34.20 | 23.22 | |||||||||||||||||
22 | 2.1.1.1 งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 1,341,710.00 | 458,921.17 | 393,611.17 | 882,788.83 | 66.05 | 29.34 | |||||||||||||||||
23 | (1) งบอำนวยการจังหวัด (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 148,000.00 | 148,000.00 | 97,753.17 | 97,753.17 | 50,246.83 | 66.05 | 66.05 | |||||||||||||||||
24 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | 5,310.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
25 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 | 33.33 | |||||||||||||||||
26 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 35,700.00 | 35,700.00 | 72,300.00 | 33.06 | 33.06 | |||||||||||||||||
27 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 136,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 114,000.00 | 16.67 | 16.67 | |||||||||||||||||
28 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 462,000.00 | 153,633.00 | 153,633.00 | 308,367.00 | 33.25 | 33.25 | |||||||||||||||||
29 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 391,600.00 | 391,600.00 | 53,725.00 | 53,725.00 | 337,875.00 | 13.72 | 13.72 | |||||||||||||||||
30 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์-รถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 67,000.00 | 69,000.00 | 270.00 | 270.00 | 68,730.00 | 0.39 | 0.39 | |||||||||||||||||
31 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทั่วไป | งบดำเนินงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 740.00 | 740.00 | 14,260.00 | 4.93 | 4.93 | |||||||||||||||||
32 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 40,000.00 | 38,000.00 | 7,115.00 | 7,115.00 | 30,885.00 | 18.72 | 18.72 | |||||||||||||||||
33 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 130,100.00 | 28,942.00 | 28,942.00 | 101,158.00 | 22.25 | 22.25 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 101,400.00 | 8,585.00 | 8,585.00 | 92,815.00 | 8.47 | 8.47 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | - | - | |||||||||||||||||||
36 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,073.00 | 8,073.00 | 21,927.00 | 26.91 | 26.91 | |||||||||||||||||
38 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | - | 418,300.00 | 14,990.00 | 14,990.00 | 403,310.00 | 3.58 | 3.58 | |||||||||||||||||
39 | 1. อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | 182,180.00 | 182,180.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
40 | 2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | - | 236,120.00 | 14,990.00 | 14,990.00 | 221,130.00 | 6.35 | 6.35 | |||||||||||||||||
41 | 2.1 เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | - | 83,520.00 | - | - | 83,520.00 | - | - | |||||||||||||||||
42 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 14,400.00 | 14,400.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
43 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 17,280.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
44 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 17,280.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
45 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 17,280.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
46 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 17,280.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
47 | 2.2 น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | - | 152,600.00 | 14,990.00 | 14,990.00 | 137,610.00 | 9.82 | 9.82 | |||||||||||||||||
48 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 19,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 18,100.00 | 7.65 | 7.65 | ||||||||||||||||||
49 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 37,800.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 32,600.00 | 13.76 | 13.76 | ||||||||||||||||||
50 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 25,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 23,200.00 | 7.94 | 7.94 | ||||||||||||||||||
51 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 28,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 25,000.00 | 10.71 | 10.71 | ||||||||||||||||||
52 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 42,000.00 | 3,290.00 | 3,290.00 | 38,710.00 | 7.83 | 7.83 | ||||||||||||||||||
53 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 358,400.00 | 69,001.47 | 69,001.47 | 289,398.53 | 19.25 | 19.25 | |||||||||||||||||
54 | 2.1.2.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 334,400.00 | 69,001.47 | 69,001.47 | 265,398.53 | 20.63 | 20.63 | |||||||||||||||||
55 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 216,800.00 | 216,800.00 | 43,712.91 | 43,712.91 | 173,087.09 | 20.16 | 20.16 | |||||||||||||||||
56 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 27,600.00 | 27,600.00 | 3,106.21 | 3,106.21 | 24,493.79 | 11.25 | 11.25 | |||||||||||||||||
57 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,000.00 | 60,000.00 | 15,974.35 | 15,974.35 | 44,025.65 | 26.62 | 26.62 | |||||||||||||||||
58 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,208.00 | 6,208.00 | 23,792.00 | 20.69 | 20.69 | |||||||||||||||||
59 | 2.1.2.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
60 | - สหกรณ์จังหวัด | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
61 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
62 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
63 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(07012302001002000000) (07012680007600000) | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 92,480.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 82,480.00 | 10.81 | 5.41 | |||||||||||||||||
64 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 92,480.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 82,480.00 | 10.81 | 5.41 | |||||||||||||||||
65 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ (6)-(7) ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 92,480.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 82,480.00 | 10.81 | 5.41 | |||||||||||||||||
66 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
67 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 25,163.00 | 25,163.00 | - | - | |||||||||||||||||||
68 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | - | - | |||||||||||||||||||
69 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,900.00 | 15,860.00 | 15,860.00 | - | - | |||||||||||||||||||
70 | (5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,300.00 | 4,022.00 | 4,022.00 | - | - | |||||||||||||||||||
71 | (6) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 8,652.00 | 8,652.00 | - | - | |||||||||||||||||||
72 | (7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 13,500.00 | 10,246.00 | 10,246.00 | - | - | |||||||||||||||||||
73 | (8) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 9,867.00 | 9,867.00 | - | - | |||||||||||||||||||
74 | (9) ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ การอบรมโครงการ "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (ระดับปฏิบัติการ : จนท.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์) รุ่นที่ 5 | งบดำเนินงาน | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | - | - | |||||||||||||||||||
75 | (9) ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีเพิ่มเติม กับกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวสันตุ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
76 | 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | งบดำเนินงาน | 18,880.00 | 10,080.00 | - | - | 10,080.00 | - | - | |||||||||||||||||
77 | 3.1) โครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน | งบดำเนินงาน | 17,600.00 | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | - | - | |||||||||||||||||
78 | 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์จัดประชุม) | งบดำเนินงาน | 17,600.00 | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | - | - | |||||||||||||||||
79 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีชองสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
80 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาและแผนพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | - | - | |||||||||||||||||||
81 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | 8,800.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
82 | 3.2) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | - | - | |||||||||||||||||||
83 | 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | - | - | |||||||||||||||||||
84 | - ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | - | - | |||||||||||||||||||
85 | 4. แผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม | งบดำเนินงาน | 45,700.00 | 40,850.00 | - | - | 40,850.00 | - | - | |||||||||||||||||
86 | 4.1) โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งบดำเนินงาน | 45,700.00 | 40,850.00 | - | - | 40,850.00 | - | - | |||||||||||||||||
87 | 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (งบประมาณกิจกรรม 5) | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | - | - | |||||||||||||||||||
88 | - ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ (สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ) (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | - | - | |||||||||||||||||||
89 | 2) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (งบประมาณกิจกรรม 6) | งบดำเนินงาน | 37,900.00 | 36,000.00 | - | - | 36,000.00 | - | - | |||||||||||||||||
90 | 2.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | งบดำเนินงาน | 1,900.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
91 | - ค่าใช้สอยและวัสดุ แนะนำ ส่งเสริม และติดตาม ประเมินผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสำเร็จ (ถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 1,900.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
92 | 2.2) เงินอุดหนุนทั่วไป (ห้ามนำไปถัวจ่ายในรายการอื่น) | งบเงินอุดหนุน | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
93 | - เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน | งบเงินอุดหนุน | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
94 | 5. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน | งบดำเนินงาน | 50,440.00 | 34,920.00 | - | - | 34,920.00 | - | - | |||||||||||||||||
95 | 5.1) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 50,440.00 | 34,920.00 | - | - | 34,920.00 | - | - | |||||||||||||||||
96 | 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | งบดำเนินงาน | 15,840.00 | 320.00 | 320.00 | - | - | |||||||||||||||||||
97 | 1.1 ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 15,840.00 | 320.00 | 320.00 | - | - | |||||||||||||||||||
98 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ หากดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่ายให้สามารถถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 34,600.00 | 34,600.00 | - | - | 34,600.00 | - | - | |||||||||||||||||
99 | 2.1 จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ | งบดำเนินงาน | 19,400.00 | 19,400.00 | 19,400.00 | - | - | |||||||||||||||||||
100 | 2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ | งบดำเนินงาน | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
101 | 2.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต | งบดำเนินงาน | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||