| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 757 | ||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ 4.009.269,08 | ||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 13.423.133,56 | ||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 11.022.656,03 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 05/2024 - CONTRATO 029/2021 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | ||||||||||||||||||||
12 | 5/2/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 32.554.883/0001-78 | TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL DE COMERCIO LTDA | R$ 1.318,53 | |||||||||||||||||||||
13 | 5/2/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 54.756.242/0001-39 | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | R$ 1.144,79 | |||||||||||||||||||||
14 | 5/2/2024 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS - SEDE - ITAU | R$ 834.401,69 | |||||||||||||||||||||
15 | 5/2/2024 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,76 | |||||||||||||||||||||
16 | 5/3/2024 | ENERGIA ELETRICA | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA DE SERVICOS S.A. | R$ 234,33 | |||||||||||||||||||||
17 | 5/3/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 11.250,62 | |||||||||||||||||||||
18 | 5/3/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 10.125,54 | |||||||||||||||||||||
19 | 5/3/2024 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 38.144.578/0001-94 | JPS MATERIAL DE CONSTRUCAO DE BAZAR LTDA | R$ 4.038,48 | |||||||||||||||||||||
20 | 5/3/2024 | MOBILIÁRIO | 37.849.051/0001-00 | ACOS DIAMONDS LTDA | R$ 44.680,30 | |||||||||||||||||||||
21 | 5/3/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 035/2022 | 21.590.196/0001-91 | TALT DIGITALIZACOES LTDA | R$ 1.874,50 | ||||||||||||||||||||
22 | 5/3/2024 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 38.144.578/0001-94 | JPS MATERIAL DE CONSTRUCAO DE BAZAR LTDA | R$ 14.639,93 | |||||||||||||||||||||
23 | 5/3/2024 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 0,32 | |||||||||||||||||||||
24 | 5/6/2024 | ÁGUA | 026/2021 | 68.757.889/0001-90 | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRAS LTDA | R$ 93.005,00 | ||||||||||||||||||||
25 | 5/6/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 32.554.883/0001-78 | TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL DE COMERCIO LTDA | R$ 7.932,36 | |||||||||||||||||||||
26 | 5/6/2024 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 029/2021 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 56.310,00 | ||||||||||||||||||||
27 | 5/6/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 282,13 | |||||||||||||||||||||
28 | 5/6/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 571,32 | |||||||||||||||||||||
29 | 5/6/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 027/2023 | 04.300.205/0001-43 | PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI | R$ 84.180,00 | ||||||||||||||||||||
30 | 5/6/2024 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 007/2021 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL DE COMERCIAL EIRELI | R$ 218.285,22 | ||||||||||||||||||||
31 | 5/7/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 300,89 | |||||||||||||||||||||
32 | 5/7/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.060,69 | |||||||||||||||||||||
33 | 5/7/2024 | 132.476.417-18 | LEYLANE DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 2.028,80 | ||||||||||||||||||||||
34 | 5/7/2024 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 003/2024 | 23.168.791/0001-69 | GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS DE PARCERIAS LTDA | R$ 771.769,21 | ||||||||||||||||||||
35 | 5/8/2024 | INTERNET | 012/2023 | 32.323.681/0001-15 | JB TELECOMUNICACOES & SOLUCOES LTDA | R$ 3.245,01 | ||||||||||||||||||||
36 | 5/8/2024 | IOF | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 107,54 | |||||||||||||||||||||
37 | 5/8/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 782,42 | |||||||||||||||||||||
38 | 5/8/2024 | ISS | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 12.414,97 | ||||||||||||||||||||
39 | 5/8/2024 | ISS | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 10.719,63 | ||||||||||||||||||||
40 | 5/8/2024 | ISS | 026/2021 | 68.757.889/0001-90 | PRAVADELLI COMERCIO DE MOVEIS DE MADEIRAS LTDA | R$ 4.895,00 | ||||||||||||||||||||
41 | 5/8/2024 | ISS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 1.426,50 | ||||||||||||||||||||
42 | 5/8/2024 | ISS | 055/2022 | 20.069.313/0001-03 | NEWTHEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 2.331,45 | ||||||||||||||||||||
43 | 5/8/2024 | ISS | 018/2023 | 33.886.259/0001-30 | MARVEL CONSTRUCAO DE SERVICOS LTDA | R$ 884,52 | ||||||||||||||||||||
44 | 5/8/2024 | ISS | 033/2023 | 11.031.755/0001-70 | NEWMANN MAGALHAES ENGENHARIA LTDA | R$ 3.487,50 | ||||||||||||||||||||
45 | 5/8/2024 | ISS | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVICOS DE SEGURANCA DE VIGILANCIA LTDA | R$ 4.193,60 | ||||||||||||||||||||
46 | 5/8/2024 | ISS | 036/2023 | 22.758.088/0001-48 | GSB EMPREENDIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA | R$ 16.120,00 | ||||||||||||||||||||
47 | 5/8/2024 | ISS | 029/2023 | 33.326.220/0001-69 | ESTRATEGO GESTAO EMPRESARIAL | R$ 14.064,98 | ||||||||||||||||||||
48 | 5/8/2024 | ISS | 001/2024 | 36.240.596/0001-44 | TECNITEST - ELETRICA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 3.440,95 | ||||||||||||||||||||
49 | 5/8/2024 | ISS | 023/2023 | 31.321.556/0001-03 | LOC LOCACAO DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 1.650,00 | ||||||||||||||||||||
50 | 5/8/2024 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 212.780,00 | ||||||||||||||||||||
51 | 5/8/2024 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 032/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 224.840,00 | ||||||||||||||||||||
52 | 5/8/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | R$ 7.998,60 | |||||||||||||||||||||
53 | 5/8/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 005/2023 | 07.340.978/0001-41 | SALUTEM INDUSTRIA DE COMERCIO ELETRONICO EIRELI | R$ 1.500,00 | ||||||||||||||||||||
54 | 5/9/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.704,54 | |||||||||||||||||||||
55 | 5/9/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 015/2022 | 09.300.300/0001-60 | LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 223.256,70 | ||||||||||||||||||||
56 | 5/9/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 060/2022 | 32.534.670/0001-84 | URBANOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 59.000,00 | ||||||||||||||||||||
57 | 5/9/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 3.923,15 | ||||||||||||||||||||
58 | 5/9/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 059/2022 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 65.660,00 | ||||||||||||||||||||
59 | 5/9/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 10.503,62 | ||||||||||||||||||||
60 | 5/9/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 38.623,50 | ||||||||||||||||||||
61 | 5/9/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 029/2023 | 33.326.220/0001-69 | ESTRATEGO GESTAO EMPRESARIAL | R$ 236.291,62 | ||||||||||||||||||||
62 | 5/9/2024 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 202.747,38 | ||||||||||||||||||||
63 | 5/9/2024 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 182.844,92 | ||||||||||||||||||||
64 | 5/9/2024 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 025/2023 | 16.686.189/0001-58 | MICROMILS CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REPARO LTDA | R$ 23.087,10 | ||||||||||||||||||||
65 | 5/10/2024 | CURSOS | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE GERENCIAL LTDA | R$ 112.620,00 | ||||||||||||||||||||
66 | 5/10/2024 | ENERGIA ELETRICA | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA DE SERVICOS S.A. | R$ 308.109,09 | |||||||||||||||||||||
67 | 5/10/2024 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | R$ 4.841,00 | ||||||||||||||||||||
68 | 5/10/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS | 011/2022 | 12.409.711/0001-01 | NUTRIMIX COMERCIAL LTDA | R$ 14.577,60 | ||||||||||||||||||||
69 | 5/10/2024 | GENEROS ALIMENTICIOS | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO DE NUTRICAO EIRELI | R$ 763.241,89 | ||||||||||||||||||||
70 | 5/10/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 4.461,52 | |||||||||||||||||||||
71 | 5/10/2024 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | R$ 54.980,00 | ||||||||||||||||||||
72 | 5/10/2024 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 043/2021 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | R$ 101.877,50 | ||||||||||||||||||||
73 | 5/10/2024 | LOCACAO DE VEICULOS | 033/2021 | 04.798.954/0001-42 | LEJOFER COMERCIO DE SERVICOS LTDA | R$ 8.913,00 | ||||||||||||||||||||
74 | 5/10/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 16.322,88 | ||||||||||||||||||||
75 | 5/10/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 020/2023 | 35.188.265/0001-40 | ALL CLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 216.720,00 | ||||||||||||||||||||
76 | 5/10/2024 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 31.888.692/0001-80 | BAC SANTOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS DE PECAS LTDA | R$ 1.873,30 | |||||||||||||||||||||
77 | 5/10/2024 | MOBILIÁRIO | 15.156.637/0001-49 | MARX ENGENHARIA LTDA | R$ 13.748,00 | |||||||||||||||||||||
78 | 5/10/2024 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 033/2023 | 11.031.755/0001-70 | NEWMANN MAGALHAES ENGENHARIA LTDA | R$ 33.250,00 | ||||||||||||||||||||
79 | 5/10/2024 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | 29.991.262/0001-47 | CONS REG DE FISIOTERAPIA DE TERAPIA OCUPAC DE 2 REGIAO | R$ 566,61 | |||||||||||||||||||||
80 | 5/10/2024 | SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | 055/2022 | 20.069.313/0001-03 | NEWTHEC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 44.185,43 | ||||||||||||||||||||
81 | 5/10/2024 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 006/2023 | 23.342.498/0001-76 | BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA | R$ 12.138,42 | ||||||||||||||||||||
82 | 5/10/2024 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 018/2023 | 33.886.259/0001-30 | MARVEL CONSTRUCAO DE SERVICOS LTDA | R$ 17.955,00 | ||||||||||||||||||||
83 | 5/10/2024 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVICOS DE SEGURANCA DE VIGILANCIA LTDA | R$ 103.851,07 | ||||||||||||||||||||
84 | 5/10/2024 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 041/2022 | 07.033.998/0001-70 | POLICLINICA ULTRAIMAGEM LTDA | R$ 406.621,50 | ||||||||||||||||||||
85 | 5/10/2024 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | R$ 29.851,41 | ||||||||||||||||||||
86 | 5/13/2024 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 049.2/2022 | 22.369.602/0001-53 | GONCALVES DE TARDIN ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 | ||||||||||||||||||||
87 | 5/13/2024 | INTERNET | 035/2021 | 09.610.690/0001-75 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA. | R$ 750,00 | ||||||||||||||||||||
88 | 5/13/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 513,15 | |||||||||||||||||||||
89 | 5/13/2024 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 014/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 LOCACOES DE SERVICOS LTDA | R$ 29.772,00 | ||||||||||||||||||||
90 | 5/13/2024 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 033/2023 | 11.031.755/0001-70 | NEWMANN MAGALHAES ENGENHARIA LTDA | R$ 190.000,00 | ||||||||||||||||||||
91 | 5/14/2024 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 22.868.487/0001-61 | VIATUBO GASES MEDICINAIS LTDA | R$ 2.820,00 | |||||||||||||||||||||
92 | 5/14/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 688,68 | |||||||||||||||||||||
93 | 5/14/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 12.702,00 | |||||||||||||||||||||
94 | 5/14/2024 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 015/2022 | 09.300.300/0001-60 | LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 31.322,20 | ||||||||||||||||||||
95 | 5/14/2024 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 05.637.386/0001-60 | JM WILLIAM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R$ 883,50 | |||||||||||||||||||||
96 | 5/14/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 056/2022 | 01.790.382/0001-67 | VITAI SOLUCOES LTDA | R$ 13.847,26 | ||||||||||||||||||||
97 | 5/14/2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 058/2022 | 03.404.827/0001-59 | BIOQUALITAS ANALISES DE ALIMENTOS DE TREINAMENTOS CONTINUOS LTDA | R$ 1.200,00 | ||||||||||||||||||||
98 | 5/14/2024 | SERVICOS HEMOTERÁPICOS | 047/2022 | 24.272.145/0001-00 | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA | R$ 111.303,76 | ||||||||||||||||||||
99 | 5/14/2024 | SERVICOS-MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 034/2022 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI | R$ 119.435,90 | ||||||||||||||||||||
100 | 5/15/2024 | IR | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 822,37 | |||||||||||||||||||||