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6 | COMPRAS MENORES A 3 UTM | |||||||||||||||||||||||||
7 | MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DEL AREA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||
8 | ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA | |||||||||||||||||||||||||
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10 | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Número de solicitud de Pedido Interna | |||||||||||
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12 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES | 6/5/2026 | 00000225 | COMERCIALIZADORA SPICHIGER CANTERGIANI E HIJOS LTD | 076587287-1 | No aplica | REPARACION BAÑO USO PERSONAL Y PUBLICO SEGUNDO PISO EDIFICIO MUNICIPAL | 46.900 | ORDEN COMPRA N° 231.pdf | 00000282 | |||||||||||||||
13 | Orden de Compra | CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-241 ITEM GASTOS OPERACIONALES SUB ITEM OTROS GASTOS MONTO $ 100.000 | 12/5/2026 | 00000231 | LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD | 100.000 | ORDEN COMPRA N° 225.pdf | 00000300 | |||||||||||||||
14 | Orden de Compra | 13/5/2026 | 00000232 | EDITH ALEJANDRA ALONSO CATRILEO | 015226429-1 | No aplica | COMPRA DE COFFE PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES JURAMENTO DE LA BRIGADA ESCOLAR COMPRA CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CTA CONTABLE 214-05-99-228 | 200.000 | ORDEN COMPRA N° 232.pdf | 00000308 | ||||||||||||||||
15 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES | 13/5/2026 | 00000233 | RENE RODRIGO BORQUEZ ARANGO | 010906194-8 | No aplica | SOLICITA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE SANITIZACION DE CAMION ALJIBE PARA USO DE AGUA POTABLE | 77.350 | ORDEN COMPRA N° 233.pdf | 00000290 | |||||||||||||||
16 | Orden de Compra | FONDO MUNICIPAL | 13/5/2026 | 00000234 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No aplica | CAMBIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION DIFERENTES OFICINAS EDIFICIO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, OFICINA DE ALCALDE, BAÑO SEGUNDO PISO Y PASILLO, BAÑO PRIMER PISO, OFICINA DE RESIDENCIA EN DIDECO, PASILLO DE ENTRADA AL MUNICIPIO. | 118.690 | ORDEN COMPRA N° 234.pdf | 00000295 | |||||||||||||||
17 | Orden de Compra | 13/5/2026 | 00000235 | RENE RODRIGO BORQUEZ ARANGO | 010906194-8 | No aplica | SOLICITA COMPRA DE LEÑA PARA CALEFACCION OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 171.360 | ORDEN COMPRA N° 235.pdf | 00000193 | ||||||||||||||||
18 | Orden de Compra | Según cotización adjunta. - | 13/5/2026 | 00000238 | LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | Se solicita la compra de materiales de oficina. | 206.640 | ORDEN COMPRA N° 238.pdf | 00000286 | |||||||||||||||
19 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES | 14/5/2026 | 00000240 | GEAR UP SPA | 078238749-9 | No aplica | SOLICITA LA ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENCION DE NISSAN NV350 MOTOR 2.5 AÑO 2016 P.P.U HBTH-12 | 24.633 | ORDEN COMPRA N° 240.pdf | 00000305 | |||||||||||||||
20 | Orden de Compra | 15/5/2026 | 00000245 | LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | Programa Residencia Familiar Estudiantil Compra de útiles escolares para el apoyo al estudiante en el proceso académico. | 200.000 | ORDEN COMPRA N° 245.pdf | 00000273 | ||||||||||||||||
21 | Orden de Compra | 15/5/2026 | 00000246 | LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | Realizar compra de insumos y material de oficina, para el desarrollo de las actividades programadas (impresiones de trabajos, fotocopias, etc.). Fecha tentativa de la actividad mes de junio, sujeta a modificación con el proveedor. | 200.000 | ORDEN COMPRA N° 249.pdf | 00000272 | ||||||||||||||||
22 | Orden de Compra | Según cotización adjunta. - | 15/5/2026 | 00000247 | ALEJANDRO ROJAS LTDA | 077947476-3 | No aplica | Se solicita la compra de plantas medicinales para unidad demostrativa Fondo municipal. Monto de $120.000 PRODESAL CORDILLERA | 120.000 | ORDEN COMPRA N° 246.pdf | 00000277 | |||||||||||||||
23 | Orden de Compra | 15/5/2026 | 00000248 | IRIS ANGELICA BELLO VEGA | 008768739-2 | No aplica | TALLER "FORTALECIMIENTO DEL ROL DE FAMILIA TUTORA Y FAMILIA DE ORIGEN" COMPLEMENTADO CON UN COCTEL, DIRIGIDO A LA FAMILIA TUTORA Y FAMILIA DE ORIGEN DEL PROGRAMA. FECHA TENTATIVA DE LA ACTIVIDAD EL DIA 04 DE JUNIO 2026, SUJETA A MODIFICACION CON EL PROVEEDOR. | 200.000 | ORDEN COMPRA N° 247.pdf | 00000288 | ||||||||||||||||
24 | Orden de Compra | 15/5/2026 | 00000249 | IRIS ANGELICA BELLO VEGA | 008768739-2 | No aplica | TALLER "SALUD MENTAL" COMPLEMENTADO CON UN COCTEL, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. FECHA TENTATIVA DE LA ACTIVIDAD EL DIA 11 DE JUNIO 2026, SUJETA A MODIFICACION CON EL PROVEEDOR. | 200.000 | ORDEN COMPRA N° 248.pdf | 00000292 | ||||||||||||||||
25 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESATRIOS PROGRAMA VINCULOS VERSION 20 AÑO 1, CTA. CONTABLE 214-05-99-252. MONTO $29.893. ITEM COMUNICACION Y DIFUSION. | 15/5/2026 | 00000251 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | No aplica | DESTINADO PARA MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCULOS 2026. DESTINADO PARA PREMIACION DE ACTIVIDAD ´EL GRAN QUIZ DEL SABER´ 10 PARTICIPANTES GANADORES. | 29.893 | ORDEN COMPRA N° 258.pdf | 00000303 | |||||||||||||||
26 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES | 15/5/2026 | 00000253 | PATRICIA MEDINA OPORTO | 013807061-1 | No aplica | ACTO COMUNAL DE CONMEMORACION DE LAS GLORIAS NAVALES MIERCOLES 20 DE MAYO DE 2026, | 149.939 | ORDEN COMPRA N° 253.pdf | 00000310 | |||||||||||||||
27 | Orden de Compra | INSUMOS PARA TALLER DE ARTE, EXPRESION CREATIVA Y MANUALIDADES, EL CUAL SE EJECUTA EN EL MARCO DEL COMPONENTE(SERVICIO DE CUIDADO INFANTIL) | 18/5/2026 | 00000258 | LIBRERIA Y ALMACEN ALIWEN - GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | PROGRAMA DE 4 A 7, FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, IEM: MATERIALES DE USO Y CONSUMO, CUENTA CONTABLE :214.05.99.194 | 204.580 | ORDEN COMPRA N° 251.pdf | 00000313 | |||||||||||||||
28 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES | 18/5/2026 | 00000259 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No aplica | REPACION CHAPA PUERTA OFICINA ASESOR JURIDICO UBICADA EN EDIFICIO PATRIMONIAL, REPARACION DE TECHO OFICINA DE ENCARGADO DE DIFICIT HIDRICO UBICADA EN DIDECO. | 109.900 | ORDEN COMPRA N° 259.pdf | 00000315 | |||||||||||||||
29 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESATRIOS PROGRAMA VINCULOS VERSION 20 AÑO 1, CTA. CONTABLE 214-05-99-252. MONTO $113.000. DESTINADO PARA 11 ALMUERZOS (11 USUARIOS), ITEM COLACION PARA USUARIOS. | 19/5/2026 | 00000260 | IRIS ANGELICA BELLO VEGA | 008768739-2 | No aplica | DESTINADO PARA MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCULOS 2026 A REEALIZARSE EL VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026. | 113.000 | ORDEN COMPRA N° 260.pdf | 00000302 | |||||||||||||||
30 | Orden de Compra | Según cotización adjunta. - | 20/5/2026 | 00000262 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | No aplica | Se solicita la compra de timbre para el programa de PRODEFAM. | 16.499 | ORDEN COMPRA N° 262.pdf | 00000268 | |||||||||||||||
31 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES CUENTA CONTABLE N° 215-22-04-010 MONTO $ 60.781 | 25/5/2026 | 00000263 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No aplica | MANTENCION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS DE BAÑOS Y PASILLO SALON PATRIMONIAL | 60.781 | ORDEN COMPRA N° 263.pdf | 00000322 | |||||||||||||||
32 | Orden de Compra | 25/5/2026 | 00000264 | INSUMAXCJ SPA | 077344369-4 | No aplica | Silla Oficina Gerencial Asiento De Cuero Pata Acero Premium Color Café Material Del Tapizado Cuero Sintético, Para el director del departamento (DIDECO). | 147.824 | ORDEN COMPRA N° 264.pdf | 00000285 | ||||||||||||||||
33 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES, MONTO $250.000.- | 29/5/2026 | 00000272 | EDITH ALEJANDRA ALONSO CATRILEO | 015226429-1 | No aplica | CELEBRACION DIA DE LOS PATRIMONIOS, A CELEBRARSE LOS DIAS SABADO 30 Y DOMINGO 31 DEL PRESENTE MES | 210.000 | ORDEN COMPRA N° 272.pdf | 00000333 | |||||||||||||||
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