A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | แบบสงป.301 | ||||||||||||||||||||||||
2 | งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ | |||||||||||||||||||||||||
3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | |||||||||||||||||||||||||
4 | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | รายงานแผน | ||||||||||||||||||||||||
5 | หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | รายงานผล | ||||||||||||||||||||||||
6 | หน่วย : บาท | |||||||||||||||||||||||||
7 | ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) | ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) | ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) | ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) | |||||||||||||||||||
8 | จัดสรร | ปรับแผน | ผล | จัดสรร | ปรับแผน | ผล | จัดสรร | ปรับแผน | ผล | จัดสรร | ปรับแผน | ผล | จัดสรร | ปรับแผน | ผล | |||||||||||
9 | ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | |||||||||||||||||||||||||
10 | ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว | |||||||||||||||||||||||||
11 | - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ | ร้อยละ | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
12 | ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||
13 | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
14 | - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
15 | ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชน เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ | |||||||||||||||||||||||||
16 | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก การบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
17 | ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม | |||||||||||||||||||||||||
18 | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก การบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
19 | รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น | 644,967,000.00 | 645,882,739.55 | 607,907,080.32 | 214,478,000.00 | 233,519,585.25 | 117,453,844.14 | 153,275,600.00 | 148,105,076.77 | 117,098,367.20 | 147,103,800.00 | 134,506,137.68 | 197,076,286.07 | 130,109,600.00 | 129,751,939.85 | 176,278,582.91 | ||||||||||
20 | ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
21 | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
22 | เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับ การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มี ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
23 | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.79 ภายในปี 2565 | ค่าคะแนน | ||||||||||||||||||||||||
24 | แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : แผนแม่บทเฉพาะกิจการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
25 | เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
26 | ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
27 | แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
28 | เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
29 | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
30 | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
31 | - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
32 | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
33 | - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
34 | โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
35 | 1.แผนการปฎิบัติงาน | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1.1 ตัวชี้วัด | |||||||||||||||||||||||||
37 | เชิงปริมาณ | |||||||||||||||||||||||||
38 | - จำนวนโครงการที่ให้บริการ | โครงการ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
39 | เชิงคุณภาพ | |||||||||||||||||||||||||
40 | - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
41 | เชิงเวลา | |||||||||||||||||||||||||
42 | - โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
43 | 1.2.กิจกรรมหลัก | |||||||||||||||||||||||||
44 | กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
46 | 2.1 งบประมาณ : | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
47 | 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
48 | - รายจ่ายลงทุน | 15,584,000.00 | 15,584,000.00 | 15,507,900.00 | 5,939,100.00 | 15,584,000.00 | - | 3,360,200.00 | - | - | 4,351,200.00 | - | 6,411,700.00 | 1,933,500.00 | - | 9,096,200.00 | ||||||||||
49 | แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ | 177,297,500.00 | 177,297,500.00 | 147,457,345.44 | 95,517,600.00 | 104,879,275.00 | 7,521,884.39 | 36,894,100.00 | 34,914,275.00 | 7,375,938.24 | 29,731,300.00 | 21,429,175.00 | 78,568,114.72 | 15,154,500.00 | 16,074,775.00 | 53,991,408.09 | ||||||||||
50 | เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 177,297,500.00 | 177,297,500.00 | 147,457,345.44 | 95,517,600.00 | 104,879,275.00 | 7,521,884.39 | 36,894,100.00 | 34,914,275.00 | 7,375,938.24 | 29,731,300.00 | 21,429,175.00 | 78,568,114.72 | 15,154,500.00 | 16,074,775.00 | 53,991,408.09 | ||||||||||
51 | แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 177,297,500.00 | 177,297,500.00 | 147,457,345.44 | 95,517,600.00 | 104,879,275.00 | 7,521,884.39 | 36,894,100.00 | 34,914,275.00 | 7,375,938.24 | 29,731,300.00 | 21,429,175.00 | 78,568,114.72 | 15,154,500.00 | 16,074,775.00 | 53,991,408.09 | ||||||||||
52 | เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 177,297,500.00 | 177,297,500.00 | 147,457,345.44 | 95,517,600.00 | 104,879,275.00 | 7,521,884.39 | 36,894,100.00 | 34,914,275.00 | 7,375,938.24 | 29,731,300.00 | 21,429,175.00 | 78,568,114.72 | 15,154,500.00 | 16,074,775.00 | 53,991,408.09 | ||||||||||
53 | ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 177,297,500.00 | 177,297,500.00 | 147,457,345.44 | 95,517,600.00 | 104,879,275.00 | 7,521,884.39 | 36,894,100.00 | 34,914,275.00 | 7,375,938.24 | 29,731,300.00 | 21,429,175.00 | 78,568,114.72 | 15,154,500.00 | 16,074,775.00 | 53,991,408.09 | ||||||||||
54 | แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 177,297,500.00 | 177,297,500.00 | 147,457,345.44 | 95,517,600.00 | 104,879,275.00 | 7,521,884.39 | 36,894,100.00 | 34,914,275.00 | 7,375,938.24 | 29,731,300.00 | 21,429,175.00 | 78,568,114.72 | 15,154,500.00 | 16,074,775.00 | 53,991,408.09 | ||||||||||
55 | เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 177,297,500.00 | 177,297,500.00 | 147,457,345.44 | 95,517,600.00 | 104,879,275.00 | 7,521,884.39 | 36,894,100.00 | 34,914,275.00 | 7,375,938.24 | 29,731,300.00 | 21,429,175.00 | 78,568,114.72 | 15,154,500.00 | 16,074,775.00 | 53,991,408.09 | ||||||||||
56 | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย | 177,297,500.00 | 177,297,500.00 | 147,457,345.44 | 95,517,600.00 | 104,879,275.00 | 7,521,884.39 | 36,894,100.00 | 34,914,275.00 | 7,375,938.24 | 29,731,300.00 | 21,429,175.00 | 78,568,114.72 | 15,154,500.00 | 16,074,775.00 | 53,991,408.09 | ||||||||||
57 | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ | 4,433,000.00 | 4,433,000.00 | 4,372,593.89 | 3,357,800.00 | 3,141,700.00 | 81,038.72 | 358,400.00 | 250,700.00 | 230,293.67 | 358,400.00 | 275,600.00 | 3,255,527.57 | 358,400.00 | 765,000.00 | 805,733.93 | ||||||||||
58 | - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา | ร้อยละ | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
59 | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
60 | - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
61 | ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ | 4,433,000.00 | 4,433,000.00 | 4,372,593.89 | 3,357,800.00 | 3,141,700.00 | 81,038.72 | 358,400.00 | 250,700.00 | 230,293.67 | 358,400.00 | 275,600.00 | 3,255,527.57 | 358,400.00 | 765,000.00 | 805,733.93 | ||||||||||
62 | 1.แผนการปฎิบัติงาน | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1.1 ตัวชี้วัด | |||||||||||||||||||||||||
64 | เชิงปริมาณ | |||||||||||||||||||||||||
65 | - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 716 | 2,207 | ||||||||||||||||||||||
66 | - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,615 | 2,310 | ||||||||||||||||||||||
67 | - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 3,584 | 4,538 | ||||||||||||||||||||||
68 | เชิงคุณภาพ | |||||||||||||||||||||||||
69 | - ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
70 | เชิงเวลา | |||||||||||||||||||||||||
71 | - ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
72 | เชิงต้นทุน | |||||||||||||||||||||||||
73 | - ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 4,433,000.00 | 4,433,000.00 | 4,372,593.89 | 3,357,800.00 | 3,141,700.00 | 81,038.72 | 358,400.00 | 250,700.00 | 230,293.67 | 358,400.00 | 275,600.00 | 3,255,527.57 | 358,400.00 | 765,000.00 | 805,733.93 | |||||||||
74 | 1.2.กิจกรรมหลัก | |||||||||||||||||||||||||
75 | กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | |||||||||||||||||||||||||
76 | 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | 4,433,000.00 | 4,433,000.00 | 4,372,593.89 | 3,357,800.00 | 3,141,700.00 | 81,038.72 | 358,400.00 | 250,700.00 | 230,293.67 | 358,400.00 | 275,600.00 | 3,255,527.57 | 358,400.00 | 765,000.00 | 805,733.93 | ||||||||||
77 | 2.1 งบประมาณ : | 4,433,000.00 | 4,433,000.00 | 4,372,593.89 | 3,357,800.00 | 3,141,700.00 | 81,038.72 | 358,400.00 | 250,700.00 | 230,293.67 | 358,400.00 | 275,600.00 | 3,255,527.57 | 358,400.00 | 765,000.00 | 805,733.93 | ||||||||||
78 | 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ | 4,433,000.00 | 4,433,000.00 | 4,372,593.89 | 3,357,800.00 | 3,141,700.00 | 81,038.72 | 358,400.00 | 250,700.00 | 230,293.67 | 358,400.00 | 275,600.00 | 3,255,527.57 | 358,400.00 | 765,000.00 | 805,733.93 | ||||||||||
79 | - รายจ่ายลงทุน | 2,999,400.00 | 2,999,400.00 | 2,950,000.00 | 2,999,400.00 | 2,999,400.00 | - | - | - | - | - | - | 2,950,000.00 | - | - | - | ||||||||||
80 | - รายจ่ายประจำ | 1,433,600.00 | 1,433,600.00 | 1,422,593.89 | 358,400.00 | 142,300.00 | 81,038.72 | 358,400.00 | 250,700.00 | 230,293.67 | 358,400.00 | 275,600.00 | 305,527.57 | 358,400.00 | 765,000.00 | 805,733.93 | ||||||||||
81 | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ | 172,864,500.00 | 172,864,500.00 | 143,084,751.55 | 92,159,800.00 | 101,737,575.00 | 7,440,845.67 | 36,535,700.00 | 34,663,575.00 | 7,145,644.57 | 29,372,900.00 | 21,153,575.00 | 75,312,587.15 | 14,796,100.00 | 15,309,775.00 | 53,185,674.16 | ||||||||||
82 | - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา | ร้อยละ | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
83 | - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา | ร้อยละ | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
84 | - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
85 | ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 172,864,500.00 | 172,864,500.00 | 143,084,751.55 | 92,159,800.00 | 101,737,575.00 | 7,440,845.67 | 36,535,700.00 | 34,663,575.00 | 7,145,644.57 | 29,372,900.00 | 21,153,575.00 | 75,312,587.15 | 14,796,100.00 | 15,309,775.00 | 53,185,674.16 | ||||||||||
86 | 1.แผนการปฎิบัติงาน | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1.1 ตัวชี้วัด | |||||||||||||||||||||||||
88 | เชิงปริมาณ | |||||||||||||||||||||||||
89 | - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา | คน | 772 | 738 | ||||||||||||||||||||||
90 | - จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ | คน | 1,850 | 2,525 | ||||||||||||||||||||||
91 | - จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ | คน | 2,881 | 4,661 | ||||||||||||||||||||||
92 | เชิงคุณภาพ | |||||||||||||||||||||||||
93 | - ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร | ร้อยละ | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||
94 | เชิงเวลา | |||||||||||||||||||||||||
95 | - ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
96 | เชิงต้นทุน | |||||||||||||||||||||||||
97 | - ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | บาท | 172,864,500.00 | 172,864,500.00 | 143,084,751.55 | 92,159,800.00 | 101,737,575.00 | 7,440,845.67 | 36,535,700.00 | 34,663,575.00 | 7,145,644.57 | 29,372,900.00 | 21,153,575.00 | 75,312,587.15 | 14,796,100.00 | 15,309,775.00 | 53,185,674.16 | |||||||||
98 | 1.2.กิจกรรมหลัก | |||||||||||||||||||||||||
99 | กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | |||||||||||||||||||||||||
100 | 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) | 172,864,500.00 | 172,864,500.00 | 143,084,751.55 | 92,159,800.00 | 101,737,575.00 | 7,440,845.67 | 36,535,700.00 | 34,663,575.00 | 7,145,644.57 | 29,372,900.00 | 21,153,575.00 | 75,312,587.15 | 14,796,100.00 | 15,309,775.00 | 53,185,674.16 |