ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567แบบสงป.301
2
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงานแผน
5
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงานผล
6
หน่วย : บาท
7
ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม
หน่วยนับรวมทั้งสิ้นไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)
8
จัดสรรปรับแผนผลจัดสรรปรับแผนผลจัดสรรปรับแผนผลจัดสรรปรับแผนผลจัดสรรปรับแผนผล
9
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10
ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว กระชับ รวดเร็ว
11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อรายได้และค่าตอบแทนที่ได้รับจากรัฐ
ร้อยละ8080
12
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละ8080
14
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ7575
15
ผลสัมฤทธิ์ : การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชน
เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long
learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการ
16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก
การบริการ
ร้อยละ8080
17
ผลสัมฤทธิ์ : สร้างผลงานที่สามารถขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับชุมชนและสังคม
18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก
การบริการ
ร้อยละ8080
19
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 644,967,000.00 645,882,739.55 607,907,080.32 214,478,000.00 233,519,585.25 117,453,844.14 153,275,600.00 148,105,076.77 117,098,367.20 147,103,800.00 134,506,137.68 197,076,286.07 130,109,600.00 129,751,939.85 176,278,582.91
20
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
21
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
22
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.79 ภายในปี 2565
ค่าคะแนน
24
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : แผนแม่บทเฉพาะกิจการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)
15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
25
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนสามารถยังชีพอยู่ได้
มีงานทำ กลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
26
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
27
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
28
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
29
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
30
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนากำลังคนให้ตรงตามอุุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
31
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ7070
32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์จากการรับบริการ
ร้อยละ8080
33
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ7575
34
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
35
1.แผนการปฎิบัติงาน
36
1.1 ตัวชี้วัด
37
เชิงปริมาณ
38
- จำนวนโครงการที่ให้บริการโครงการ11
39
เชิงคุณภาพ
40
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ8080
41
เชิงเวลา
42
- โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ7070
43
1.2.กิจกรรมหลัก
44
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
45
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
46
2.1 งบประมาณ : 15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
47
1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
48
- รายจ่ายลงทุน 15,584,000.00 15,584,000.00 15,507,900.00 5,939,100.00 15,584,000.00 - 3,360,200.00 - - 4,351,200.00 - 6,411,700.00 1,933,500.00 - 9,096,200.00
49
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
177,297,500.00 177,297,500.00 147,457,345.44 95,517,600.00 104,879,275.00 7,521,884.39 36,894,100.00 34,914,275.00 7,375,938.24 29,731,300.00 21,429,175.00 78,568,114.72 15,154,500.00 16,074,775.00 53,991,408.09
50
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
177,297,500.00 177,297,500.00 147,457,345.44 95,517,600.00 104,879,275.00 7,521,884.39 36,894,100.00 34,914,275.00 7,375,938.24 29,731,300.00 21,429,175.00 78,568,114.72 15,154,500.00 16,074,775.00 53,991,408.09
51
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
177,297,500.00 177,297,500.00 147,457,345.44 95,517,600.00 104,879,275.00 7,521,884.39 36,894,100.00 34,914,275.00 7,375,938.24 29,731,300.00 21,429,175.00 78,568,114.72 15,154,500.00 16,074,775.00 53,991,408.09
52
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
177,297,500.00 177,297,500.00 147,457,345.44 95,517,600.00 104,879,275.00 7,521,884.39 36,894,100.00 34,914,275.00 7,375,938.24 29,731,300.00 21,429,175.00 78,568,114.72 15,154,500.00 16,074,775.00 53,991,408.09
53
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
177,297,500.00 177,297,500.00 147,457,345.44 95,517,600.00 104,879,275.00 7,521,884.39 36,894,100.00 34,914,275.00 7,375,938.24 29,731,300.00 21,429,175.00 78,568,114.72 15,154,500.00 16,074,775.00 53,991,408.09
54
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
177,297,500.00 177,297,500.00 147,457,345.44 95,517,600.00 104,879,275.00 7,521,884.39 36,894,100.00 34,914,275.00 7,375,938.24 29,731,300.00 21,429,175.00 78,568,114.72 15,154,500.00 16,074,775.00 53,991,408.09
55
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
177,297,500.00 177,297,500.00 147,457,345.44 95,517,600.00 104,879,275.00 7,521,884.39 36,894,100.00 34,914,275.00 7,375,938.24 29,731,300.00 21,429,175.00 78,568,114.72 15,154,500.00 16,074,775.00 53,991,408.09
56
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน
เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย
177,297,500.00 177,297,500.00 147,457,345.44 95,517,600.00 104,879,275.00 7,521,884.39 36,894,100.00 34,914,275.00 7,375,938.24 29,731,300.00 21,429,175.00 78,568,114.72 15,154,500.00 16,074,775.00 53,991,408.09
57
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี
คุณภาพตามความต้องการของประเทศ
4,433,000.00 4,433,000.00 4,372,593.89 3,357,800.00 3,141,700.00 81,038.72 358,400.00 250,700.00 230,293.67 358,400.00 275,600.00 3,255,527.57 358,400.00 765,000.00 805,733.93
58
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขาร้อยละ7070
59
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละ8080
60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ7070
61
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 4,433,000.00 4,433,000.00 4,372,593.89 3,357,800.00 3,141,700.00 81,038.72 358,400.00 250,700.00 230,293.67 358,400.00 275,600.00 3,255,527.57 358,400.00 765,000.00 805,733.93
62
1.แผนการปฎิบัติงาน
63
1.1 ตัวชี้วัด
64
เชิงปริมาณ
65
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคน7162,207
66
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่คน1,6152,310
67
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คน3,5844,538
68
เชิงคุณภาพ
69
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ8585
70
เชิงเวลา
71
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ร้อยละ7070
72
เชิงต้นทุน
73
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท 4,433,000.00 4,433,000.00 4,372,593.89 3,357,800.00 3,141,700.00 81,038.72 358,400.00 250,700.00 230,293.67 358,400.00 275,600.00 3,255,527.57 358,400.00 765,000.00 805,733.93
74
1.2.กิจกรรมหลัก
75
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
76
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 4,433,000.00 4,433,000.00 4,372,593.89 3,357,800.00 3,141,700.00 81,038.72 358,400.00 250,700.00 230,293.67 358,400.00 275,600.00 3,255,527.57 358,400.00 765,000.00 805,733.93
77
2.1 งบประมาณ : 4,433,000.00 4,433,000.00 4,372,593.89 3,357,800.00 3,141,700.00 81,038.72 358,400.00 250,700.00 230,293.67 358,400.00 275,600.00 3,255,527.57 358,400.00 765,000.00 805,733.93
78
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 4,433,000.00 4,433,000.00 4,372,593.89 3,357,800.00 3,141,700.00 81,038.72 358,400.00 250,700.00 230,293.67 358,400.00 275,600.00 3,255,527.57 358,400.00 765,000.00 805,733.93
79
- รายจ่ายลงทุน 2,999,400.00 2,999,400.00 2,950,000.00 2,999,400.00 2,999,400.00 - - - - - - 2,950,000.00 - - -
80
- รายจ่ายประจำ 1,433,600.00 1,433,600.00 1,422,593.89 358,400.00 142,300.00 81,038.72 358,400.00 250,700.00 230,293.67 358,400.00 275,600.00 305,527.57 358,400.00 765,000.00 805,733.93
81
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
172,864,500.00 172,864,500.00 143,084,751.55 92,159,800.00 101,737,575.00 7,440,845.67 36,535,700.00 34,663,575.00 7,145,644.57 29,372,900.00 21,153,575.00 75,312,587.15 14,796,100.00 15,309,775.00 53,185,674.16
82
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขาร้อยละ7070
83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ร้อยละ8080
84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ7575
85
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 172,864,500.00 172,864,500.00 143,084,751.55 92,159,800.00 101,737,575.00 7,440,845.67 36,535,700.00 34,663,575.00 7,145,644.57 29,372,900.00 21,153,575.00 75,312,587.15 14,796,100.00 15,309,775.00 53,185,674.16
86
1.แผนการปฎิบัติงาน
87
1.1 ตัวชี้วัด
88
เชิงปริมาณ
89
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคน772738
90
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่คน1,8502,525
91
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คน2,8814,661
92
เชิงคุณภาพ
93
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรร้อยละ8585
94
เชิงเวลา
95
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
ร้อยละ7070
96
เชิงต้นทุน
97
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท 172,864,500.00 172,864,500.00 143,084,751.55 92,159,800.00 101,737,575.00 7,440,845.67 36,535,700.00 34,663,575.00 7,145,644.57 29,372,900.00 21,153,575.00 75,312,587.15 14,796,100.00 15,309,775.00 53,185,674.16
98
1.2.กิจกรรมหลัก
99
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
100
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 172,864,500.00 172,864,500.00 143,084,751.55 92,159,800.00 101,737,575.00 7,440,845.67 36,535,700.00 34,663,575.00 7,145,644.57 29,372,900.00 21,153,575.00 75,312,587.15 14,796,100.00 15,309,775.00 53,185,674.16