ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
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Nombre del Sujeto Obligado:Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México “Rosario Castellanos”
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Normativa:Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Formato:Resultados de auditorías realizadas
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Periodos:2do trimestre
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ID Ejercicio Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa Ejercicio(s) Auditado(s) Periodo Auditado Rubro (catálogo) Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano Que Realizó La Revisión O Auditoría Número O Folio Que Identifique El Oficio O Documento de Apertura Número Del Oficio de Solicitud de Información Número de Oficio de Solicitud de Información Adicional Objetivo(s) de La Realización de La Auditoría Rubros Sujetos a Revisión Fundamentos Legales Número de Oficio de Notificación de Resultados Hipervínculo Al Oficio O Documento de Notificación de Resultados Por Rubro Sujeto a Revisión, Especificar Hallazgos Hipervínculo a Las Recomendaciones Hechas Hipervínculos a Los Informes Finales, de Revisión Y/o Dictamen Tipo de Acción Determinada por El Órgano Fiscalizador Servidor(a) Público(a) Y/o Área Responsable de Recibir Los Resultados Total de Solventaciones Y/o Aclaraciones Realizadas Hipervínculo Al Informe sobre Las Aclaraciones Realizadas por El Sujeto Obligado, en su Caso Total de Acciones por Solventar Hipervínculo Al Programa Anual de Auditorías Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información Fecha de Validación Fecha de Actualización Nota
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43041981202101/04/202130/06/202120192019Auditoría externaFinancieraASCM/46/19Auditoria Superior de la Ciudad de MéxicoASCM/20/0145DGACF-A/20/248DGACF-A/DAC/20/012Auditoria del Capitulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"Capítulo 5000 "Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles"Artículos 3, 8 fracciones I, II, IV, VIII, IX, XXVI. XXIX y XXXIII, 9, 24, 27, 31, 34, 35, 37 fraccion II; 56 y 64 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México y 17 fracción X del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Ciudad de México.AJU/21/077
https://drive.google.com/file/d/1oPK-1T87tHf1zkrtQrPqCQwK0eX7SsGw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XiusXn-guE9kq-uCxoJpdXLl6vEcS0Rw/view?usp=sharing
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RECOMENDACIONESL.C. HUGO DONOVAN MORENO CASTILLO6https://drive.google.com/file/d/1XJ1JxJWubGwPa2M3byrKOX7KfUd4ujjZ/view?usp=sharing0
https://drive.google.com/file/d/1gRj29Q4Ti5jz13fTt5ABg0R1amtWoA6k/view?usp=sharing
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS16/07/202130/06/2021
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