| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення сільської ради від 23.12.2021 р. №17/1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | "Про бюджет Чмирівської сільської територіальної громади на 2022 рік" | ||||||||||||||||||||||||||
4 | в редакції проєкту розпорядження начальника Чмирівської сільської військової адміністрації від .12.2022 р. №01-01/ | ||||||||||||||||||||||||||
5 | РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||||||||||||
6 | видатків бюджету сільської територіальної громади за КТПКВКМБ на 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 12503000000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | (грн) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||||||||||||||
11 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||||||
12 | оплата праці з нарахуваннями | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці з нарахуваннями | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
15 | 0100 | Державне управління | 19 861 649,00 | 19 861 649,00 | 17 877 400,00 | 636 210,00 | 0,00 | 1 828 300,00 | 1 823 500,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 500,00 | 21 689 949,00 | |||||||||||||
16 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 11 007 250,00 | 11 007 250,00 | 9 842 950,00 | 510 610,00 | 265 800,00 | 261 000,00 | 4 800,00 | 261 000,00 | 11 273 050,00 | |||||||||||||||
17 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 8 555 040,00 | 8 555 040,00 | 8 034 450,00 | 125 600,00 | 1 562 500,00 | 1 562 500,00 | 1 562 500,00 | 10 117 540,00 | ||||||||||||||||
18 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 299 359,00 | 299 359,00 | 299 359,00 | |||||||||||||||||||||
19 | 1000 | Освіта | 50 610 167,00 | 50 610 167,00 | 38 755 190,00 | 6 629 857,00 | 0,00 | 4 086 500,00 | 2 845 350,00 | 1 241 150,00 | 98 170,00 | 0,00 | 2 845 350,00 | 54 696 667,00 | |||||||||||||
20 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 9 071 550,00 | 9 071 550,00 | 5 976 180,00 | 1 347 980,00 | 1 243 880,00 | 109 100,00 | 1 134 780,00 | 109 100,00 | 10 315 430,00 | |||||||||||||||
21 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 15 412 637,00 | 15 412 637,00 | 6 868 470,00 | 5 281 877,00 | 2 608 200,00 | 2 600 000,00 | 8 200,00 | 2 600 000,00 | 18 020 837,00 | |||||||||||||||
22 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 22 806 700,00 | 22 806 700,00 | 22 806 700,00 | 22 806 700,00 | ||||||||||||||||||||
23 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 58 400,00 | 58 400,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 151 400,00 | ||||||||||||||||||
24 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 937 990,00 | 937 990,00 | 932 730,00 | 98 170,00 | 98 170,00 | 98 170,00 | 1 036 160,00 | |||||||||||||||||
25 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2 302 890,00 | 2 302 890,00 | 2 171 110,00 | 43 250,00 | 43 250,00 | 43 250,00 | 2 346 140,00 | |||||||||||||||||
26 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||
27 | 2000 | Охорона здоров'я | 2 341 490,00 | 2 341 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 490,00 | |||||||||||||
28 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 337 600,00 | 2 337 600,00 | 0,00 | 2 337 600,00 | ||||||||||||||||||||
29 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 3 890,00 | 3 890,00 | 0,00 | 3 890,00 | ||||||||||||||||||||
30 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2 874 880,00 | 2 874 880,00 | 2 345 350,00 | 206 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 874 880,00 | |||||||||||||
31 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||
32 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | ||||||||||||||||||||
33 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||
34 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 900,00 | 60 000,00 | ||||||||||||||||||||
35 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2 692 880,00 | 2 692 880,00 | 2 285 450,00 | 206 050,00 | 0,00 | 2 692 880,00 | ||||||||||||||||||
36 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||
37 | 4000 | Культура і мистецтво | 3 299 200,00 | 3 299 200,00 | 2 587 860,00 | 499 110,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 200,00 | |||||||||||||
38 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 3 269 200,00 | 3 269 200,00 | 2 587 860,00 | 499 110,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 3 291 200,00 | |||||||||||||||||
39 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||
40 | 5000 | Фізична культура і спорт | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||
41 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||
42 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 1 720 330,00 | 1 720 330,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 330,00 | |||||||||||||
43 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | |||||||||||||||||||||
44 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 560 330,00 | 560 330,00 | 177 000,00 | 0,00 | 560 330,00 | |||||||||||||||||||
45 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 901 000,00 | 901 000,00 | 901 000,00 | ||||||||||||||||||||||
46 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 901 000,00 | 901 000,00 | 901 000,00 | |||||||||||||||||||||
47 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 20 299,00 | 20 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 217 416,00 | 6 217 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 217 416,00 | 6 237 715,00 | |||||||||||||
48 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,00 | 3 359 120,00 | 3 359 120,00 | 3 359 120,00 | 3 359 120,00 | |||||||||||||||||||
49 | 7323 | 0443 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 0,00 | 427 910,00 | 427 910,00 | 427 910,00 | 427 910,00 | |||||||||||||||||||
50 | 7366 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | 2 430 386,00 | 2 430 386,00 | 2 430 386,00 | 2 430 386,00 | ||||||||||||||||||||
51 | 7390 | 0490 | Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | 20 299,00 | 20 299,00 | 20 299,00 | |||||||||||||||||||||
52 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||
53 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |||||||||||||||||||||
54 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | |||||||||||||
55 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |||||||||||||||||||||
56 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 353 300,00 | |||||||||||||
57 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 96 300,00 | 96 300,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 353 300,00 | ||||||||||||||||||
58 | 8300 | Охорона навколишнього природного середовища | 0,00 | 49 990,00 | 49 990,00 | 49 990,00 | |||||||||||||||||||||
59 | 8312 | 0512 | Утилізація відходів | 0,00 | 49 990,00 | 49 990,00 | 49 990,00 | ||||||||||||||||||||
60 | 8700 | Резервний фонд | 350 000,00 | 350 000,00 | |||||||||||||||||||||||
61 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 350 000,00 | 350 000,00 | ||||||||||||||||||||||
62 | Разом видатків (1) | 82 268 315,00 | 81 918 315,00 | 61 565 800,00 | 8 148 227,00 | 0,00 | 12 461 206,00 | 11 143 266,00 | 1 317 940,00 | 98 170,00 | 0,00 | 11 143 266,00 | 94 729 521,00 | ||||||||||||||
63 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 3 397 100,00 | 3 397 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 893,00 | 441 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 893,00 | 3 838 993,00 | |||||||||||||
64 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 397 100,00 | 3 397 100,00 | 441 893,00 | 441 893,00 | 441 893,00 | 3 838 993,00 | ||||||||||||||||||
65 | Всього видатків (2) | 85 665 415,00 | 85 315 415,00 | 61 565 800,00 | 8 148 227,00 | 0,00 | 12 903 099,00 | 11 585 159,00 | 1 317 940,00 | 98 170,00 | 0,00 | 11 585 159,00 | 98 568 514,00 | ||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | В.о.начальника фінансового відділу | Юлія ХАЦАНОВСЬКА | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||