ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.5000000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.5010000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.501769376930490Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю1251600000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Створення оптимальних умов для становлення місцевого самврядування в Україні й підвищення ефективності його фінасування
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Стале проходження опалювального періоду 2023/2024 років та забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та енергоносії у 2024 році.
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.129 325,000,00129 325,000,000,000,00-129 325,000,00-129 325,00
44
УСЬОГО129 325,000,00129 325,000,000,000,00-129 325,000,00-129 325,00
45
46
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
47
48
№ з/пПояснення
49
12
51
1Оплати за вказаними видами витрат не проводилися
52
53
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
54
гривень
55
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
56
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
57
1234567891011
59
Усього0,000,000,000,000,00
60
61
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
62
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
63
64
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
65
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
66
12345678910111213
68
0затрат
69
1Обсяг видатківгрн.Кошторис129 325,000,00129 325,000,000,000,00-129 325,000,00-129 325,00
70
0продукту
71
2Кількість заходівшт.Звітність5,000,005,000,000,000,00-5,000,00-5,00
72
0ефективності
73
3Середні витрати на один західгрн.розрахунок25 865,000,0025 865,000,000,000,00-25 865,000,00-25 865,00
74
0якості
75
4Відсоток виконання заходіввідс.розрахунок100,000,00100,000,000,000,00-100,000,00-100,00
76
77
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
78
79
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
80
1234
82
0затрат
83
0
84
1Обсяг видатківгрн.Оплати за вказаними видами витрат не проводилися
85
0продукту
86
0
87
2Кількість заходівшт.Оплати за вказаними видами витрат не проводилися
88
0ефективності
89
0
90
3Середні витрати на один західгрн.Оплати за вказаними видами витрат не проводилися
91
0якості
92
0
93
4Відсоток виконання заходіввідс.Оплати за вказаними видами витрат не проводилися
94
95
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
96
Витрати відсутні
97
98
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
99
Послуги з теплопостачання та комунальних послуг у 2024 році не надавалися на териториії Білолуцької територіальної громади
100
101
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
102
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
103
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
104
105
НачальникОлександр КОЗИЧ
106
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
107
108
109
Начальник відділу - головний бухгалтерМарина КУРАКОВА
110
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
111