ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ
1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
2
RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DA UKM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
3
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2021
4
5
6
NoProgram/Kegiatan/Sub KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2021Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2021 (%) SISA ANGGARAN
7
IIIIIIIV
8
9
123456789=(5+6+7+8)11 = 9/4 x 100
10
KinerjaRpKinerjaRpKinerjaRpKinerjaRpKinerjaRpKinerjaRp % Kinerja% Rp
11
12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPREDIKAT SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH; OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH; INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks 4.161.898.382 A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks 916.853.060 A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks 690.874.312 A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks 1.202.313.131 1.109.446.728 A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks 3.919.487.231 A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks94,18
13
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPersentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu100 Persen 39.110.000 60,00 12.678.000 20,00 4.585.000 10,00 6.340.000 10,00 15.322.000 100,00 38.925.000 100,0099,53
14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Renja/Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu1 Dokumen 18.000.000 1 Dokumen 4.965.000 - 2.000.000 - 4.000.000 - 7.035.000 1 Dokumen 18.000.000 100,00100,00
15
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDJumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu2 Dokumen 9.000.000 1 Dokumen 4.375.000 - - - - 1 Dokumen 4.625.000 2 Dokumen 9.000.000 100,00100,00
16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja yang tersusun sesuai stadar dan tepat waktu4 Laporan 5.110.000 1 Laporan - 1 Laporan 2.585.000 1 Laporan 2.340.000 1 Laporan - 4 Laporan 4.925.000 100,0096,38
17
Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah dokumen LAKIP yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu1 Dokumen 7.000.000 1 Dokumen 3.338.000 - - - - - 3.662.000 1 Dokumen 7.000.000 100,00100,00
18
19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentse Tertib Ketatausahaan Kantor100 Persen 155.587.570 17,85 27.769.666 25,89 40.275.378 10,32 16.063.432 45,94 69.574.069 100,00 153.682.545 100,0098,78
20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi5 Jenis (12 Bulan) 120.987.570 5 Jenis (3 Bulan) 21.719.666 5 Jenis (6 Bulan) 35.275.378 5 Jenis (9 Bulan) 6.158.432 5 Jenis (12 Bulan) 55.929.069 5 Jenis (12 Bulan) 119.082.545 100,0098,43
21
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorLuas gedung dan halaman kantor kondisi bersih750 M2 34.600.000 225 M2 6.050.000 153 M2 5.000.000 153 M2 9.905.000 219 M2 13.645.000 750 M2 34.600.000 100,00100,00
22
Administrasi Umum Perangkat DaerahPersentse Tertib Ketatausahaan Kantor100 Persen 295.292.430 24,74 73.054.723 20,31 59.959.700 14,32 42.295.400 40,63 119.152.700 100,00 294.462.523 100,0099,72
23
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia5 Jenis 5.398.400 5 Jenis (3 Bulan) 474.000 5 Jenis (6 Bulan) 961.600 - - 5 Jenis (12 Bulan) 3.498.400 5 Jenis (12 Bulan) 4.934.000 100,0091,40
24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorJumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia10 Jenis 5.000.000 - - 3 Jenis 1.100.400 - - 7 Jenis 3.889.600 10 Jenis 4.990.000 100,0099,80
25
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli 9 Jenis 77.272.630 9 Jenis 57.319.630 - 3.889.000 - 5.915.000 - 10.102.000 9 Jenis 77.225.630 100,0099,94
26
Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia25 Jenis17 Jenis3 Jenis2 Jenis3 Jenis25 Jenis100,00
27
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah bacaan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan600 Exp 17.700.000 120 Exp 3.690.000 120 Exp 2.000.000 120 Exp 5.140.000 240 Exp 6.870.000 600 Exp 17.700.000 100,00100,00
28
Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 10 Jenis 14.000.000 6 Jenis 1.558.000 2 Jenis 1.734.000 - 5.399.500 2 Jenis 5.305.000 10 Jenis 13.996.500 100,0099,98
29
Jumlah makan minum yang tersedia350 Paket75 Paket75 Paket75 Paket125 Paket350 Paket100,00
30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 65 Laporan 175.921.400 12 Laporan 10.013.093 23 Laporan 50.274.700 8 Laporan 25.840.900 22 Laporan 89.487.700 65 Laporan 175.616.393 100,0099,83
31
Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 50 Laporan16 Laporan4 Laporan30 Laporan50 Laporan100,00
32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentse Tertib Ketatausahaan Kantor100 Persen 119.999.000 22,07 26.486.680 27,08 32.492.047 15,20 18.239.044 35,65 41.184.414 100,00 118.402.185 100,0098,67
33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaLuas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara192 M2 17.000.000 - 2.000.000 96 M2 5.912.950 48 M2 4.000.000 48 M2 5.000.000 192 M2 16.912.950 100,0099,49
34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara 13 Unit 85.999.000 2 Unit 22.486.680 5 Unit 22.279.097 3 Unit 10.239.044 3 Unit 30.984.414 13 Unit 85.989.235 100,0099,99
35
Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin7 Unit-3 Unit-4 Unit7 Unit100,00
36
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaJumlah unit peralatan gedung kantor yang tepelihara13 Unit 17.000.000 - 2.000.000 11 Unit 4.300.000 - 4.000.000 - 5.200.000 11 Unit 15.500.000 84,6291,18
37
Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPersentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu100 Persen 3.551.909.382 21,87 776.863.991 15,58 553.562.187 31,51 1.119.375.255 29,14 864.213.545 98,11 3.314.014.978 98,1193,30
38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu1 Dokumen 5.000.000 - - 1 Dokumen 4.934.000 - - -01 Dokumen 4.934.000 100,0098,68
39
Penyediaan Gaji dan Tunjagan ASNJumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya42 Orang 3.546.909.382 41 Orang (3 Bulan) 776.863.991 39 Orang (6 Bulan) 548.628.187 39 Orang (9 Bulan) 1.119.375.255 39 Orang (12 Bulan) 864.213.545 39 Orang (12 Bulan) 3.309.080.978 100,0093,29
40
41
-
42
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI
PERSENTASE PERTUMBUHAN INDUSTRI : (1) MIKRO; (2) KECIL(1) 1.02 % (2) 0.08 % 3.392.403.000 - 64.432.600 Mikro 0.01 % 1.013.704.300 Mikro 0.025 % Kecil 0.08% 2.291.471.500 (1) 0.035 % (2) 0.08 % 3.369.608.400 (1) 3.43% (2) 100%99,33 3.392.403.000 #REF!
43
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/KotaPERSENTASE PERTUMBUHAN INDUSTRI : (1) MIKRO; (2) KECIL(1) 1.02 % (2) 0.08 % 3.392.403.000 - 64.432.600 Mikro 0.01 % 1.013.704.300 Mikro 0.025 % Kecil 0.08% 2.291.471.500 (1) 0.035 % (2) 0.08 % 3.369.608.400 (1) 3.43% (2) 100%99,33 3.392.403.000
44
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan IndustriJumlah kelompok IKM yang mampu meningkatkan daya saing produk Non Makanan dan Minuman8 Kelompok 30.000.000 - 4.500.000 13.500.000 8 Kelompok 12.000.000 8 Kelompok 30.000.000 100,00100,00 30.000.000
45
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya IndustriJumlah kelompok IKM yang mampu meningkatkan daya saing produk Makanan dan Minuman yang berdaya saing292 Kelompk 95.116.000 - 16.612.600 10 Kelompok 49.744.600 - 27.740.200 10 Kelompok 94.097.400 3,4298,93 95.116.000
46
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana IndustriJumlah dan jenis sarana dan prasarana industri yang terbangun1 Paket 3.000.292.000 - - - - 826.732.500 1 Paket 2.151.833.500 1 Paket 2.978.566.000 100,0099,28 3.000.292.000
47
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta MasyarakatJumlah kelompok IKM yang mampu meningkatkan produk non makanan dan minuman yang berdaya saing8 Kelompok 191.995.000 - 11.382.800 8 Kelompok 102.927.200 - 77.635.000 8 Kelompok 191.945.000 100,0099,97 191.995.000
48
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan IndustriJumlah kelompok IKM yang mampu meningkatkan daya saing produk Makanan dan Minuman yang berdaya saing20 Kelompok 75.000.000 - 7 Kelompok 31.937.200 8 Kelompok 20.800.000 5 Kelompok 22.262.800 20 Kelompok 75.000.000 75,00100,00 75.000.000
49
-
50
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASIPERSENTASE KOPERASI AKTIF87,23 % 37.500.000 21.123.900 42% 12.357.400 45,23% 4.018.700 87,23% 37.500.000 100,00100,00 37.500.000
51
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ KotaJumlah Koperasi Aktif dan Sehat10 Koperasi 37.500.000 5 Koperasi 21.123.900 4 Koperasi 12.357.400 1 Koperasi 4.018.700 10 Koperasi 37.500.000 100,00100,00 37.500.000
52
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Koperasi Aktif dan Sehat10 Koperasi 37.500.000 - 5 Koperasi 21.123.900 4 Koperasi 12.357.400 1 Koperasi 4.018.700 10 Koperasi 37.500.000 100,00100,00 37.500.000
53
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)PERSENTASE UMKM YANGTUMBUH DAN BERKEMBANG : (1) USAHA BARU; (2) MIKRO-KECIL; (3) KECIL-MENENGAH
13.40;11.00;5.40 %
37.500.000 19.998.100 15.454.100 0.61%; 0.60%; 18.25% 2.047.800 0.61%; 0.60%; 18.25% 37.500.000 100,00 37.500.000
54
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku KepentinganJumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dengan Retail Modern10 Usaha Mikro 37.500.000 5 Usaha Mikro 19.998.100 2 Usaha Mikro 15.454.100 3 Usaha Mikro 2.047.800 10 Usaha Mikro 37.500.000 100,00100,00 37.500.000
55
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha MikroJumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dengan Retail Modern10 Usaha Mikro 37.500.000 - 5 Usaha Mikro 19.998.100 2 Usaha Mikro 15.454.100 3 Usaha Mikro 2.047.800 10 Usaha Mikro 37.500.000 100,00100,00 37.500.000
56
-
57
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGANPersentase pasar MARASA (Maju, Rapi, Sehat dan Aman dalam Perlindungan Konsumen)15,79 % 1.215.000.000 - 25.540.900 12.762.000 43.891.600 30% 1.132.668.900 30% 1.214.863.400 99,99 1.189.459.100
58
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi PerdaganganJumlah sarana pendukung distribusi perdagangan yang disediakan52 Unit 1.190.000.000 - 18.433.700 8.500.000 33.315.000 52 Unit 1.129.626.400 52 Unit 1.189.875.100 99,99 1.171.566.300
59
Penyediaan Sarana Distribusi PerdaganganJumlah sarana pendukung distribusi perdagangan yang disediakan52 Unit 1.190.000.000 - 18.433.700 8.500.000 33.315.000 52 Unit 1.129.626.400 52 Unit 1.189.875.100 (1) 100 Persen99,99 1.171.566.300 1,54905042
60
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah KerjanyaJumlah Pasar yang Dikembangkan Kapasitas Manjemennya48 Orang 25.000.000 - 7.107.200 4.262.000 51 Orang 10.576.600 - 3.042.500 51 Orang 24.988.300 106,2599,95 17.892.800
61
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi PerdaganganJumlah Pasar yang Dikembangkan Kapasitas Manjemennya48 Orang 25.000.000 - 7.107.200 4.262.000 51 Orang 10.576.600 - 3.042.500 51 Orang 24.988.300 106,2599,95 17.892.800
62
63
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMENPERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PERLINDUNGAN KONSUMEN48,00 % 200.000.000 12 Persen 21.984.000 8 Persen 58.223.800 5 Persen 51.877.200 10 Persen 67.915.000 35 Persen 200.000.000 41,67100,00 178.016.000
64
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang dan PengawasanPersentase Penyelesaian Kasus Perlindungan Konsumen100 Persen 200.000.000 25 Persen 21.984.000 25 Persen 58.223.800 25 Persen 51.877.200 25 Persen 67.915.000 100 Persen 200.000.000 75,00100,00 178.016.000
65
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera UlangJumlah Pengawasan atau Penyuluhan Metrologi Legal dan Barang Beredar50 Kali 30.000.000 15 Kali 5.100.000 9 Kali 19.800.000 10 Kali 5.100.000 6 Kali040 Kali 30.000.000 80,00100,00 24.900.000
66
Jumlah UKM, IKM yang dapat menghasilkan produk sesuai standar50 Kali------
67
Persentase Pengaduan Perlindungan Konsumen yang dilayani100 Persen100 Persen (8 Pengaduan)100 Persen (10 Pengaduan)100 Persen (5 Pengaduan)-100 Persen (23 Pengaduan)100,00 265.342.351
68
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi LegalJumlah Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang 1.500 Unit 170.000.000 279 16.884.000 285 38.423.800 636 46.777.200 288 67.915.000 1488 170.000.000 99,20100,00 (16.884.000)
69
Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa yang Dilakukan50 Kali15 Kali9 Kali10 Kali6 Kali40 Kali80,0097,07
70
71
JUMLAH 9.044.301.382 964.377.960 867.414.712 2.339.597.731 3.498.121.900 8.778.959.031 #REF!97,06619296564
72
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
73
Predikat Kinerja
74
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
75
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
76
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
77
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*)
78
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
79
80
Disusun
81
Tanggal : 10 Januari 2022
82
Plt.Kepala Dinas
83
84
85
A. CHANDRA SIGIT, ST., MAP
86
Pangkat : Pembina
87
NIP. 19680714 200604 1 013
88
Keterangan :
89
1. Diisi sesuai dengan dengan maksud yang tertulis pada kolom dan baris.
90
2. Kolom 2 diisi dengan nama Program, nama kegiatan dan nama sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat Daerah tahun 2021
91
3. Kolom 3 diisi dengan dengan nama Indikator Kinerja Outcome Program, Kinerja Output Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang Inditator Kinerja pada Renja perangkat Daerah tahun 2021
92
4. Kolom 4 diisi dengan Target Kinerja dan Anggaran (Rp) Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021), atau yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Tahun 2021
93
5. Kolom 5 s.d 8 diisi dengan Realisasi Kinerja dan Rupiah-Anggaran (output, outcome dan Keuangan) sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Perangkat Daerah 2021, secara lengkap untuk semua triwulan
94
6. Kolom 9= (5+6+7+8). isian kolom Kinerja dan kolom Rupiah dengan menjumlahkan Realisasi capaian kinerja dan Rupiah kolom 8, 9, 10 dan 11
95
7. Kolom 11=(9/4 x 100) isian kolom 9 didibagi hasil kolom 4 dikali 100
96
97
98
99
100