| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN | ||||||||||||||||||||||||
2 | RENJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DA UKM KABUPATEN POLEWALI MANDAR | ||||||||||||||||||||||||
3 | PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2021 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2021 (%) | SISA ANGGARAN | |||||||||||||||||
7 | I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(5+6+7+8) | 11 = 9/4 x 100 | |||||||||||||||
10 | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | % Kinerja | % Rp | |||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | PREDIKAT SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PERANGKAT DAERAH; OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH; INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) | A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks | 4.161.898.382 | A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks | 916.853.060 | A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks | 690.874.312 | A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks | 1.202.313.131 | 1.109.446.728 | A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks | 3.919.487.231 | A; WTP; Sangat Baik; SAKIP; Predikat; Opini BPK; Indeks | 94,18 | ||||||||||
13 | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 Persen | 39.110.000 | 60,00 | 12.678.000 | 20,00 | 4.585.000 | 10,00 | 6.340.000 | 10,00 | 15.322.000 | 100,00 | 38.925.000 | 100,00 | 99,53 | |||||||||
14 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renja/Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 1 Dokumen | 18.000.000 | 1 Dokumen | 4.965.000 | - | 2.000.000 | - | 4.000.000 | - | 7.035.000 | 1 Dokumen | 18.000.000 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
15 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 2 Dokumen | 9.000.000 | 1 Dokumen | 4.375.000 | - | - | - | - | 1 Dokumen | 4.625.000 | 2 Dokumen | 9.000.000 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
16 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja yang tersusun sesuai stadar dan tepat waktu | 4 Laporan | 5.110.000 | 1 Laporan | - | 1 Laporan | 2.585.000 | 1 Laporan | 2.340.000 | 1 Laporan | - | 4 Laporan | 4.925.000 | 100,00 | 96,38 | |||||||||
17 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 1 Dokumen | 7.000.000 | 1 Dokumen | 3.338.000 | - | - | - | - | - | 3.662.000 | 1 Dokumen | 7.000.000 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentse Tertib Ketatausahaan Kantor | 100 Persen | 155.587.570 | 17,85 | 27.769.666 | 25,89 | 40.275.378 | 10,32 | 16.063.432 | 45,94 | 69.574.069 | 100,00 | 153.682.545 | 100,00 | 98,78 | |||||||||
20 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi | 5 Jenis (12 Bulan) | 120.987.570 | 5 Jenis (3 Bulan) | 21.719.666 | 5 Jenis (6 Bulan) | 35.275.378 | 5 Jenis (9 Bulan) | 6.158.432 | 5 Jenis (12 Bulan) | 55.929.069 | 5 Jenis (12 Bulan) | 119.082.545 | 100,00 | 98,43 | |||||||||
21 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih | 750 M2 | 34.600.000 | 225 M2 | 6.050.000 | 153 M2 | 5.000.000 | 153 M2 | 9.905.000 | 219 M2 | 13.645.000 | 750 M2 | 34.600.000 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
22 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentse Tertib Ketatausahaan Kantor | 100 Persen | 295.292.430 | 24,74 | 73.054.723 | 20,31 | 59.959.700 | 14,32 | 42.295.400 | 40,63 | 119.152.700 | 100,00 | 294.462.523 | 100,00 | 99,72 | |||||||||
23 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia | 5 Jenis | 5.398.400 | 5 Jenis (3 Bulan) | 474.000 | 5 Jenis (6 Bulan) | 961.600 | - | - | 5 Jenis (12 Bulan) | 3.498.400 | 5 Jenis (12 Bulan) | 4.934.000 | 100,00 | 91,40 | |||||||||
24 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia | 10 Jenis | 5.000.000 | - | - | 3 Jenis | 1.100.400 | - | - | 7 Jenis | 3.889.600 | 10 Jenis | 4.990.000 | 100,00 | 99,80 | |||||||||
25 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | 9 Jenis | 77.272.630 | 9 Jenis | 57.319.630 | - | 3.889.000 | - | 5.915.000 | - | 10.102.000 | 9 Jenis | 77.225.630 | 100,00 | 99,94 | |||||||||
26 | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | 25 Jenis | 17 Jenis | 3 Jenis | 2 Jenis | 3 Jenis | 25 Jenis | 100,00 | |||||||||||||||||
27 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bacaan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 600 Exp | 17.700.000 | 120 Exp | 3.690.000 | 120 Exp | 2.000.000 | 120 Exp | 5.140.000 | 240 Exp | 6.870.000 | 600 Exp | 17.700.000 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
28 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan | 10 Jenis | 14.000.000 | 6 Jenis | 1.558.000 | 2 Jenis | 1.734.000 | - | 5.399.500 | 2 Jenis | 5.305.000 | 10 Jenis | 13.996.500 | 100,00 | 99,98 | |||||||||
29 | Jumlah makan minum yang tersedia | 350 Paket | 75 Paket | 75 Paket | 75 Paket | 125 Paket | 350 Paket | 100,00 | |||||||||||||||||
30 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 65 Laporan | 175.921.400 | 12 Laporan | 10.013.093 | 23 Laporan | 50.274.700 | 8 Laporan | 25.840.900 | 22 Laporan | 89.487.700 | 65 Laporan | 175.616.393 | 100,00 | 99,83 | |||||||||
31 | Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah | 50 Laporan | 16 Laporan | 4 Laporan | 30 Laporan | 50 Laporan | 100,00 | ||||||||||||||||||
32 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentse Tertib Ketatausahaan Kantor | 100 Persen | 119.999.000 | 22,07 | 26.486.680 | 27,08 | 32.492.047 | 15,20 | 18.239.044 | 35,65 | 41.184.414 | 100,00 | 118.402.185 | 100,00 | 98,67 | |||||||||
33 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara | 192 M2 | 17.000.000 | - | 2.000.000 | 96 M2 | 5.912.950 | 48 M2 | 4.000.000 | 48 M2 | 5.000.000 | 192 M2 | 16.912.950 | 100,00 | 99,49 | |||||||||
34 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara | 13 Unit | 85.999.000 | 2 Unit | 22.486.680 | 5 Unit | 22.279.097 | 3 Unit | 10.239.044 | 3 Unit | 30.984.414 | 13 Unit | 85.989.235 | 100,00 | 99,99 | |||||||||
35 | Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin | 7 Unit | - | 3 Unit | - | 4 Unit | 7 Unit | 100,00 | |||||||||||||||||
36 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit peralatan gedung kantor yang tepelihara | 13 Unit | 17.000.000 | - | 2.000.000 | 11 Unit | 4.300.000 | - | 4.000.000 | - | 5.200.000 | 11 Unit | 15.500.000 | 84,62 | 91,18 | |||||||||
37 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 Persen | 3.551.909.382 | 21,87 | 776.863.991 | 15,58 | 553.562.187 | 31,51 | 1.119.375.255 | 29,14 | 864.213.545 | 98,11 | 3.314.014.978 | 98,11 | 93,30 | |||||||||
38 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | 1 Dokumen | 5.000.000 | - | - | 1 Dokumen | 4.934.000 | - | - | - | 0 | 1 Dokumen | 4.934.000 | 100,00 | 98,68 | |||||||||
39 | Penyediaan Gaji dan Tunjagan ASN | Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 42 Orang | 3.546.909.382 | 41 Orang (3 Bulan) | 776.863.991 | 39 Orang (6 Bulan) | 548.628.187 | 39 Orang (9 Bulan) | 1.119.375.255 | 39 Orang (12 Bulan) | 864.213.545 | 39 Orang (12 Bulan) | 3.309.080.978 | 100,00 | 93,29 | |||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | - | ||||||||||||||||||||||||
42 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | PERSENTASE PERTUMBUHAN INDUSTRI : (1) MIKRO; (2) KECIL | (1) 1.02 % (2) 0.08 % | 3.392.403.000 | - | 64.432.600 | Mikro 0.01 % | 1.013.704.300 | Mikro 0.025 % Kecil 0.08% | 2.291.471.500 | (1) 0.035 % (2) 0.08 % | 3.369.608.400 | (1) 3.43% (2) 100% | 99,33 | 3.392.403.000 | #REF! | |||||||||
43 | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | PERSENTASE PERTUMBUHAN INDUSTRI : (1) MIKRO; (2) KECIL | (1) 1.02 % (2) 0.08 % | 3.392.403.000 | - | 64.432.600 | Mikro 0.01 % | 1.013.704.300 | Mikro 0.025 % Kecil 0.08% | 2.291.471.500 | (1) 0.035 % (2) 0.08 % | 3.369.608.400 | (1) 3.43% (2) 100% | 99,33 | 3.392.403.000 | ||||||||||
44 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah kelompok IKM yang mampu meningkatkan daya saing produk Non Makanan dan Minuman | 8 Kelompok | 30.000.000 | - | 4.500.000 | 13.500.000 | 8 Kelompok | 12.000.000 | 8 Kelompok | 30.000.000 | 100,00 | 100,00 | 30.000.000 | |||||||||||
45 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah kelompok IKM yang mampu meningkatkan daya saing produk Makanan dan Minuman yang berdaya saing | 292 Kelompk | 95.116.000 | - | 16.612.600 | 10 Kelompok | 49.744.600 | - | 27.740.200 | 10 Kelompok | 94.097.400 | 3,42 | 98,93 | 95.116.000 | ||||||||||
46 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah dan jenis sarana dan prasarana industri yang terbangun | 1 Paket | 3.000.292.000 | - | - | - | - | 826.732.500 | 1 Paket | 2.151.833.500 | 1 Paket | 2.978.566.000 | 100,00 | 99,28 | 3.000.292.000 | |||||||||
47 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah kelompok IKM yang mampu meningkatkan produk non makanan dan minuman yang berdaya saing | 8 Kelompok | 191.995.000 | - | 11.382.800 | 8 Kelompok | 102.927.200 | - | 77.635.000 | 8 Kelompok | 191.945.000 | 100,00 | 99,97 | 191.995.000 | ||||||||||
48 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah kelompok IKM yang mampu meningkatkan daya saing produk Makanan dan Minuman yang berdaya saing | 20 Kelompok | 75.000.000 | - | 7 Kelompok | 31.937.200 | 8 Kelompok | 20.800.000 | 5 Kelompok | 22.262.800 | 20 Kelompok | 75.000.000 | 75,00 | 100,00 | 75.000.000 | |||||||||
49 | - | ||||||||||||||||||||||||
50 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | PERSENTASE KOPERASI AKTIF | 87,23 % | 37.500.000 | 21.123.900 | 42% | 12.357.400 | 45,23% | 4.018.700 | 87,23% | 37.500.000 | 100,00 | 100,00 | 37.500.000 | |||||||||||
51 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat | 10 Koperasi | 37.500.000 | 5 Koperasi | 21.123.900 | 4 Koperasi | 12.357.400 | 1 Koperasi | 4.018.700 | 10 Koperasi | 37.500.000 | 100,00 | 100,00 | 37.500.000 | ||||||||||
52 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat | 10 Koperasi | 37.500.000 | - | 5 Koperasi | 21.123.900 | 4 Koperasi | 12.357.400 | 1 Koperasi | 4.018.700 | 10 Koperasi | 37.500.000 | 100,00 | 100,00 | 37.500.000 | |||||||||
53 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | PERSENTASE UMKM YANGTUMBUH DAN BERKEMBANG : (1) USAHA BARU; (2) MIKRO-KECIL; (3) KECIL-MENENGAH | 13.40;11.00;5.40 % | 37.500.000 | 19.998.100 | 15.454.100 | 0.61%; 0.60%; 18.25% | 2.047.800 | 0.61%; 0.60%; 18.25% | 37.500.000 | 100,00 | 37.500.000 | |||||||||||||
54 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dengan Retail Modern | 10 Usaha Mikro | 37.500.000 | 5 Usaha Mikro | 19.998.100 | 2 Usaha Mikro | 15.454.100 | 3 Usaha Mikro | 2.047.800 | 10 Usaha Mikro | 37.500.000 | 100,00 | 100,00 | 37.500.000 | ||||||||||
55 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dengan Retail Modern | 10 Usaha Mikro | 37.500.000 | - | 5 Usaha Mikro | 19.998.100 | 2 Usaha Mikro | 15.454.100 | 3 Usaha Mikro | 2.047.800 | 10 Usaha Mikro | 37.500.000 | 100,00 | 100,00 | 37.500.000 | |||||||||
56 | - | ||||||||||||||||||||||||
57 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase pasar MARASA (Maju, Rapi, Sehat dan Aman dalam Perlindungan Konsumen) | 15,79 % | 1.215.000.000 | - | 25.540.900 | 12.762.000 | 43.891.600 | 30% | 1.132.668.900 | 30% | 1.214.863.400 | 99,99 | 1.189.459.100 | |||||||||||
58 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana pendukung distribusi perdagangan yang disediakan | 52 Unit | 1.190.000.000 | - | 18.433.700 | 8.500.000 | 33.315.000 | 52 Unit | 1.129.626.400 | 52 Unit | 1.189.875.100 | 99,99 | 1.171.566.300 | |||||||||||
59 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana pendukung distribusi perdagangan yang disediakan | 52 Unit | 1.190.000.000 | - | 18.433.700 | 8.500.000 | 33.315.000 | 52 Unit | 1.129.626.400 | 52 Unit | 1.189.875.100 | (1) 100 Persen | 99,99 | 1.171.566.300 | 1,54905042 | |||||||||
60 | Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Jumlah Pasar yang Dikembangkan Kapasitas Manjemennya | 48 Orang | 25.000.000 | - | 7.107.200 | 4.262.000 | 51 Orang | 10.576.600 | - | 3.042.500 | 51 Orang | 24.988.300 | 106,25 | 99,95 | 17.892.800 | |||||||||
61 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Pasar yang Dikembangkan Kapasitas Manjemennya | 48 Orang | 25.000.000 | - | 7.107.200 | 4.262.000 | 51 Orang | 10.576.600 | - | 3.042.500 | 51 Orang | 24.988.300 | 106,25 | 99,95 | 17.892.800 | |||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS PERLINDUNGAN KONSUMEN | 48,00 % | 200.000.000 | 12 Persen | 21.984.000 | 8 Persen | 58.223.800 | 5 Persen | 51.877.200 | 10 Persen | 67.915.000 | 35 Persen | 200.000.000 | 41,67 | 100,00 | 178.016.000 | ||||||||
64 | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | Persentase Penyelesaian Kasus Perlindungan Konsumen | 100 Persen | 200.000.000 | 25 Persen | 21.984.000 | 25 Persen | 58.223.800 | 25 Persen | 51.877.200 | 25 Persen | 67.915.000 | 100 Persen | 200.000.000 | 75,00 | 100,00 | 178.016.000 | ||||||||
65 | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang | Jumlah Pengawasan atau Penyuluhan Metrologi Legal dan Barang Beredar | 50 Kali | 30.000.000 | 15 Kali | 5.100.000 | 9 Kali | 19.800.000 | 10 Kali | 5.100.000 | 6 Kali | 0 | 40 Kali | 30.000.000 | 80,00 | 100,00 | 24.900.000 | ||||||||
66 | Jumlah UKM, IKM yang dapat menghasilkan produk sesuai standar | 50 Kali | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
67 | Persentase Pengaduan Perlindungan Konsumen yang dilayani | 100 Persen | 100 Persen (8 Pengaduan) | 100 Persen (10 Pengaduan) | 100 Persen (5 Pengaduan) | - | 100 Persen (23 Pengaduan) | 100,00 | 265.342.351 | ||||||||||||||||
68 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Tera Ulang | 1.500 Unit | 170.000.000 | 279 | 16.884.000 | 285 | 38.423.800 | 636 | 46.777.200 | 288 | 67.915.000 | 1488 | 170.000.000 | 99,20 | 100,00 | (16.884.000) | ||||||||
69 | Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa yang Dilakukan | 50 Kali | 15 Kali | 9 Kali | 10 Kali | 6 Kali | 40 Kali | 80,00 | 97,07 | ||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | JUMLAH | 9.044.301.382 | 964.377.960 | 867.414.712 | 2.339.597.731 | 3.498.121.900 | 8.778.959.031 | #REF! | 97,06619296 | 564 | |||||||||||||||
72 | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | ||||||||||||||||||||||||
73 | Predikat Kinerja | ||||||||||||||||||||||||
74 | Faktor pendorong keberhasilan kinerja : | ||||||||||||||||||||||||
75 | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | ||||||||||||||||||||||||
76 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): | ||||||||||||||||||||||||
77 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*) | ||||||||||||||||||||||||
78 | *) Diisi oleh Kepala Bappeda | ||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | Disusun | ||||||||||||||||||||||||
81 | Tanggal : 10 Januari 2022 | ||||||||||||||||||||||||
82 | Plt. | Kepala Dinas | |||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | A. CHANDRA SIGIT, ST., MAP | ||||||||||||||||||||||||
86 | Pangkat : Pembina | ||||||||||||||||||||||||
87 | NIP. 19680714 200604 1 013 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Keterangan : | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1. Diisi sesuai dengan dengan maksud yang tertulis pada kolom dan baris. | ||||||||||||||||||||||||
90 | 2. Kolom 2 diisi dengan nama Program, nama kegiatan dan nama sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat Daerah tahun 2021 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 3. Kolom 3 diisi dengan dengan nama Indikator Kinerja Outcome Program, Kinerja Output Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang Inditator Kinerja pada Renja perangkat Daerah tahun 2021 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 4. Kolom 4 diisi dengan Target Kinerja dan Anggaran (Rp) Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021), atau yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Tahun 2021 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 5. Kolom 5 s.d 8 diisi dengan Realisasi Kinerja dan Rupiah-Anggaran (output, outcome dan Keuangan) sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Perangkat Daerah 2021, secara lengkap untuk semua triwulan | ||||||||||||||||||||||||
94 | 6. Kolom 9= (5+6+7+8). isian kolom Kinerja dan kolom Rupiah dengan menjumlahkan Realisasi capaian kinerja dan Rupiah kolom 8, 9, 10 dan 11 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 7. Kolom 11=(9/4 x 100) isian kolom 9 didibagi hasil kolom 4 dikali 100 | ||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||