| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0600000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0610000 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради | 40213972 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0611182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1650700000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування у ЗЗСО | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування у ЗЗСО | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
21 | гривень | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
23 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
25 | 1 | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "НУШ" | 0,00 | 785504,00 | 785504,00 | 0,00 | 784878,00 | 784878,00 | 0,00 | -626,00 | -626,00 | |||||||||||||
26 | Усього | 0,00 | 785504,00 | 785504,00 | 0,00 | 784878,00 | 784878,00 | 0,00 | -626,00 | -626,00 | ||||||||||||||
27 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
28 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | Після проведення тендерних процедур фактична вартість засобів навчання, обладнання та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів хімії для учнів 7 класів була меншою ніж планувалося. | ||||||||||||||||||||||
31 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
32 | гривень | |||||||||||||||||||||||
33 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
34 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
36 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
37 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
39 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
41 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | Обсяг витрат | грн. | кошторис | 0,00 | 785504,00 | 785504,00 | 0,00 | 784878,00 | 784878,00 | 0,00 | -626,00 | -626,00 | |||||||||||
43 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
44 | 2 | Кількість класів забезпечених обладнанням для кабінетів хімії | од. | мережа | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
45 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
46 | 3 | Середні витрати на 1 клас | грн. | розрахунок | 0,00 | 87278,00 | 87278,00 | 0,00 | 87209,00 | 87209,00 | 0,00 | -69,00 | -69,00 | |||||||||||
47 | Якості | |||||||||||||||||||||||
48 | 4 | Відсоток використання коштів до плану | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
49 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
50 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
52 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
54 | 1 | Обсяг витрат | грн. | Після проведення тендерних процедур фактична вартість засобів навчання, обладнання та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів хімії для учнів 7 класів була меншою ніж планувалося. | ||||||||||||||||||||
55 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
56 | 2 | Кількість класів забезпечених обладнанням для кабінетів хімії | од. | |||||||||||||||||||||
57 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
58 | 3 | Середні витрати на 1 клас | грн. | |||||||||||||||||||||
59 | Якості | |||||||||||||||||||||||
60 | 4 | Відсоток використання коштів до плану | відс. | |||||||||||||||||||||
61 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
62 | За результатами звітного періоду виконано результативні показники: забезпечено та створено умови для якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нава українська школа". За рахунок субвенції придбано засоби навчання, обладнання та мультимедійне обладнання для навчальних кабінетів хімії для учнів 7 класів закладів ЗСО Піщанської сільської ради. | |||||||||||||||||||||||
63 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
64 | Ефективне та цільове використання коштів субвенції місцевого бюджету. Забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти. | |||||||||||||||||||||||
65 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
66 | Начальник відділу | Світлана КРУПА | ||||||||||||||||||||||
67 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
68 | Головний бухгалтер | Марина ДУБРОВНА | ||||||||||||||||||||||
69 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||