ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สภ.พระขาว
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2568
4
ที่รายการ
แผนการดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรค์/แนวทางแก้ไข
5
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
6
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมายและบริการประชาชน
7
- ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามเป้าหมาย
36,500.00 31,660.75 86.74 ไม่มี
8
1.ไฟฟ้า
9
2.ประปา
10
3.โทรศัพท์
11
4.ไปรษณีย์
12
5.อินเตอร์เน็ต
13
- ค่าตอบแทน 5 ค่า
14
1. ค่าตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
10,800.00 6,000.00 55.56 ไม่มี
15
2. ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
เป็นไปตามเป้าหมาย
2,200.00 1,348.00 61.27 ไม่มี
16
3. ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
เป็นไปตามเป้าหมาย
13,600.00 7,200.00 52.94 ไม่มี
17
4. ค่าส่งหมายเรียกพยาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
600.00 - - ไม่มี
18
- ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ - - - -
19
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
570,800.00 274,760.00 48.14 ไม่มี
20
- ค่าใช้สอย
21
1 .ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
51,600.00 - - ไม่มี
22
2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
6,400.00 - - ไม่มี
23
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
14,100.00 - - ไม่มี
24
- ค่าวัสดุ
25
1. ค่าวัสดุสำนักงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
2,500.00 - - ไม่มี
26
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เป็นไปตามเป้าหมาย
866,300.00 407,300.00 47.02 ไม่มี
27
3.ค่าวัสดุจราจรและวัสดุอื่น
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,700.00 - - ไม่มี
28
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหา
เป็นไปตามเป้าหมาย
4,600.00 - - ไม่มี
29
2 - โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวน
เป็นไปตามเป้าหมาย
49,600.00 44,734.63 90.19 ไม่มี
30
(ค่าใช้จ่ายอื่น แก้ปัญหา)
31
3
- โครงการบริหารจัดการ การสกัดกั้นยาเสพติด heart land
เป็นไปตามเป้าหมาย
44,000.00 33,000.00 75.00 ไม่มี
32
4 - โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล
เป็นไปตามเป้าหมาย
5,200.00 3,900.00 75.00 ไม่มี
33
5 - โครงการปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมสกัดกั้น ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด (ปิดล้อม)
เป็นไปตามเป้าหมาย
10,000.00 10,000.00 100.00 ไม่มี
34
6 - โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน : กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน (ตำรวจบ้าน)
เป็นไปตามเป้าหมาย
8,000.00 8,000.00 100.00 ไม่มี
35
7โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน : กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน (ชมส.)
เป็นไปตามเป้าหมาย
35,700.00 35,700.00 100.00 ไม่มี
36
8 - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ชุดไล่ล่า)
เป็นไปตามเป้าหมาย
11,600.00 11,600.00 100.00 ไม่มี
37
9 - โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1ตำรวจ 1โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย
3,315.00 3,315.00 100.00 ไม่มี
38
10
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย
7,800.00 7,800.00 100.00 ไม่มี
39
ประเทศไทยสำหรับการเป็นค่าตอบแทนการสอนครูแดร์
40
11เบี้ยประชุม ก.ตร.
เป็นไปตามเป้าหมาย
15,000.00 8,000.00 100.00 ไม่มี
41
รวม 1,771,915.00 894,318.38 50.47
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100