ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
สถานีตำรวจภูธรพระแสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569)
2
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1ค่าตอบแทนนอกเวลา OT
พิจารณาถึงความจำเป็นและลดภาระเจ้าหน้าที่
336,000 336,000 100ไม่มี
7
2ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
พิจารณาถึงความจำเป็นและลดภาระเจ้าหน้าที่
37,800 37,800 100ไม่มี
8
3ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในการเบิกจ่าย
6,700 6,700 100ไม่มี
9
4ค่าจ้างเหมาบริการ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อลดต้นทุน
14,900 14,900 100ไม่มี
10
5ค่าวัสดุสำนักงาน
กำหนดมาตราการประหยัดทรัพยากร
2,600 2,600 100ไม่มี
11
6ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
กำหนดการใช้รถให้เหมาะสมกับภารกิจ
423,650 423,650 100ไม่มี
12
7ค่าวัสดุจราจร
คำนึงถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่า
1,850 1,850 100ไม่มี
13
8ค่าวัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)คุณภาพโภชนาการ ความสะอาด และปริมาณเป็นสำคัญ 11,000 11,000 100ไม่มี
14
9ค่าสาธารณูปโภค
มาตราการประหยัดและปิดไฟเมื่อไม่ใช้
19,350 19,350 100ไม่มี
15
10ค่าตอบแทนด้านงานสอบสวน
พิจารณาถึงความจำเป็นและลดภาระเจ้าหน้าที่
25,050 9,300 37.13ไม่มี
16
11ปฏิรูประบบงานตำรวจ
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบงานสอบสวน
32,350 32,350 100ไม่มี
17
12โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
13,650 13,650 100ไม่มี
18
13ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
4,000 - 0อยู่ระหว่างขอเอกสารเบิกจ่าย
19
14เบี้ยประชุม กต.ตร.
ให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจสอบระบบการทำงาน
2,000 2,000 100ไม่มี
20
15โครงการตำรวจประสานโรงเรียน
ร่วมมือกับโรงเรียนแก้ไขปัญหาในเด็กนักเรียน
2,125 2,125 100ไม่มี
21
16โครงการจุดตรวจ License Plate
เพื่อป้องกับปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม
30,550 30,550 100ไม่มี
22
17โครงการตำบลยั่งยืนฯ
ลดจำนวนผู้เสพ/ผู้ป่วยจากยาเสพติดในชุมชน
37,500 37,500 100ไม่มี
23
รวม 1,001,075 981,325 98.03
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100