| B | C | D | E | F | I | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | Фінансування установ Пийтерфолвівської сільської ради за листопад 2022 року | |||||||||||||||
3 | Загальний фонд | |||||||||||||||
4 | (грн) | |||||||||||||||
5 | Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) | |||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | |||||||||
7 | 02 | Виконавчий комітет місцевої ради (міської, селищної, сільської ради), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адмін | 13 758 840,00 | 15 851 640,00 | 14 883 060,00 | 12 891 701,01 | 86,62 | |||||||||
8 | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 474 020,00 | 1 488 020,00 | 1 408 720,00 | 1 293 382,98 | 91,81 | |||||||||
9 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 8 814 280,00 | 9 983 100,00 | 9 284 400,00 | 8 417 328,25 | 90,66 | |||||||||
10 | 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 300 000,00 | 501 760,00 | 501 760,00 | 356 724,08 | 71,09 | |||||||||
11 | 2145 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 100 000,00 | 70 000,00 | 62 000,00 | 45 293,95 | 73,05 | |||||||||
12 | 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 100 000,00 | 158 240,00 | 150 240,00 | 31 754,88 | 21,14 | |||||||||
13 | 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 62 000,00 | 34 580,00 | 34 580,00 | 34 566,72 | 99,96 | |||||||||
14 | 3230 | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
15 | 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 063 000,00 | 1 149 000,00 | 1 104 300,00 | 807 891,91 | 73,16 | |||||||||
16 | 6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 965,28 | 99,93 | |||||||||
17 | 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
18 | 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
19 | 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
20 | 8130 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1 545 540,00 | 1 646 940,00 | 1 517 060,00 | 1 354 792,96 | 89,30 | |||||||||
21 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | |||||||||
22 | 06 | Відділ освіти, культури,молоді,спорту і туризму | 121 819 980,00 | 119 665 447,00 | 110 648 255,00 | 97 108 826,89 | 87,76 | |||||||||
23 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 187 725,00 | 2 828 238,00 | 2 633 223,00 | 2 385 790,83 | 90,60 | |||||||||
24 | 1010 | Надання дошкільної освіти | 21 861 568,00 | 22 440 569,00 | 20 720 289,00 | 17 215 563,59 | 83,09 | |||||||||
25 | 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 25 570 921,00 | 26 747 528,00 | 24 739 878,00 | 19 699 974,20 | 79,63 | |||||||||
26 | 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 63 154 900,00 | 56 090 000,00 | 51 628 500,00 | 48 793 214,24 | 94,51 | |||||||||
27 | 1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 0,00 | 1 680 365,00 | 1 680 365,00 | 1 430 365,00 | 85,12 | |||||||||
28 | 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 6 442 106,00 | 7 310 106,00 | 6 855 700,00 | 6 066 288,03 | 88,49 | |||||||||
29 | 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 0,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | 1 810,00 | 20,00 | |||||||||
30 | 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 125 100,00 | 112 600,00 | 94 900,00 | 26 533,82 | 27,96 | |||||||||
31 | 1210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 103 594,00 | 103 594,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
32 | 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 203 600,00 | 218 950,00 | 204 114,00 | 162 656,49 | 79,69 | |||||||||
33 | 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1 576 135,00 | 1 545 135,00 | 1 424 490,00 | 859 234,84 | 60,32 | |||||||||
34 | 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 481 782,00 | 563 382,00 | 538 822,00 | 456 210,69 | 84,67 | |||||||||
35 | 5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 216 143,00 | 15 930,00 | 15 330,00 | 11 185,16 | 72,96 | |||||||||
36 | 08 | Відділ у справах дітей, сім"ї та соціального захисту | 1 093 300,00 | 1 343 300,00 | 1 262 400,00 | 1 060 844,18 | 84,03 | |||||||||
37 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 943 300,00 | 943 300,00 | 874 900,00 | 823 344,18 | 94,11 | |||||||||
38 | 3230 | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
39 | 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 150 000,00 | 250 000,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 100,00 | |||||||||
40 | 37 | Фінансовий відділ | 1 239 000,00 | 1 559 000,00 | 1 469 100,00 | 1 019 855,95 | 69,42 | |||||||||
41 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 789 000,00 | 809 000,00 | 752 400,00 | 653 155,95 | 86,81 | |||||||||
42 | 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
43 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 400 000,00 | 700 000,00 | 666 700,00 | 366 700,00 | 55,00 | |||||||||
44 | Усього | 137 911 120,00 | 138 419 387,00 | 128 262 815,00 | 112 081 228,03 | 87,38 | ||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | Спеціальний фонд (разом) | |||||||||||||||
47 | (грн) | |||||||||||||||
48 | Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) | |||||||||
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | |||||||||
50 | 02 | Виконавчий комітет місцевої ради (міської, селищної, сільської ради), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адмін | 50 000,00 | 2 663 174,59 | 2 496 865,12 | 1 999 606,03 | 80,08 | |||||||||
51 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0,00 | 752 049,51 | 697 712,05 | 652 049,51 | 93,46 | |||||||||
52 | 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
53 | 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 8 196,03 | 7 513,03 | 12 088,47 | 160,90 | |||||||||
55 | 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
56 | 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
57 | 8240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0,00 | 1 335 468,05 | 1 224 179,05 | 1 335 468,05 | 109,09 | |||||||||
58 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
59 | 06 | Відділ освіти, культури,молоді,спорту і туризму | 2 658 834,00 | 3 547 362,46 | 3 273 915,59 | 1 275 784,94 | 38,97 | |||||||||
60 | 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 48 000,00 | 96,00 | |||||||||
61 | 1010 | Надання дошкільної освіти | 1 769 040,00 | 1 769 040,00 | 1 621 620,00 | 540 999,49 | 33,36 | |||||||||
62 | 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 471 744,00 | 1 210 272,46 | 1 119 083,09 | 611 221,64 | 54,62 | |||||||||
63 | 1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 900,00 | 15,90 | |||||||||
64 | 1080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 418 050,00 | 418 050,00 | 383 212,50 | 59 663,81 | 15,57 | |||||||||
65 | Усього | 2 708 834,00 | 6 210 537,05 | 5 770 780,71 | 3 275 390,97 | 56,76 | ||||||||||
66 | ||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||