ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2
สถานีตำรวจภูธรวังน้ำคู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1-2
2
3
4
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
5
ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้หน่วยปรับแผนจัดสรรผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
6
7
8
ไตรมาส 1 (ต.ค.68 - ธ.ค.68)
ไตรมาส 2 (ม.ค.69 - มี.ค.69)
9
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
10
โครงการ : การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
11
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
12
1ค่า OT
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
864,000638,600143,400146,400348,80045.38%
ปรับโอนงบประมาณค่า OT ไปเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด 47,500 บาท, ปรับโอนงบประมาณค่า OT ไปเป็นค่าสาธารณูปโภค 124,300 บาท, ปรับโอนงบประมาณค่า OT ไปเป็นค่าวัสดุสำนักงาน 23,600 บาท
13
2ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
ปรับโอนงบประมาณไปเป็นค่าน้ำมันรถ
48,00000000.00% ปรับโอนงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะ ไปเป็นค่าน้ำมันรถ 48,000 บาท
14
3ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ปรับโอนงบประมาณไปเป็นค่าน้ำมันรถ
16,50000000.00% ปรับโอนงบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ไปเป็นค่าน้ำมันรถ 16,500 บาท
15
4ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
36,50084,00021,00021,00042,00050.00% งบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจากค่า OT มาเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด 47,500 บาท
16
5ค่าส่งหมายเรียกพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
1,3001,300001,3000.00% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
17
6วัสดุสำนักงาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
6,40060,00022,4547,50030,04649.92% งบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจากค่า OT มาเป็นค่าวัสดุสำนักงาน 53,600 บาท
18
7น้ำมันรถ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
1,038,7001,107,800257,100257,400593,30046.44%
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจากค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะมาเป็นค่าน้ำมันรถ 48,000 บาท, ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ มาเป็นค่าน้ำมันรถ 16,500 บาท, ค่าวัสดุจราจร มาเป็นค่าน้ำมันรถ 4,600 บาท
19
8วัสดุจราจร
ปรับโอนงบประมาณไปเป็นค่าน้ำมันรถ
4,60000000.00% ปรับโอนงบประมาณค่าวัสดุจราจร ไปเป็นค่าน้ำมันรถ 4,600 บาท
20
9วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
12,20012,2006,10006,10050.00% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
21
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ2,028,2001,903,900450,054432,3001,021,54646.34%
22
10ค่าสาธารณูปโภค
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
47,400171,70031,306.1143,447.4096,946.4943.54% งบประมาณไม่เพียงพอ จึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจากค่า OT มาเป็นค่าสาธารณูปโภค 124,300 บาท
23
รวมงบดำเนินงาน2,075,6002,075,600481,360.11475,747.401,118,492.4946.11%
24
โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ
25
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
26
สำหรับปฏิรูปงานสอบสวน
27
11ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
17,10017,1008,60008,50050.29% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
28
สำหรับปฏิรูปงานป้องกันปราบปรามสืบสวน
29
12ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
39,30039,30019,700019,60050.13% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
30
รวมงบดำเนินงาน56,40056,40028,300028,10050.18%
31
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
32
13
งานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
77,75077,750038,45039,30049.45% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
33
โครงการ : สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
34
14
การดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
78,00078,0000078,0000% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
35
15ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ครู 1 โรงเรียน)
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
3,2803,280003,2800% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
36
โครงการ : ปราบปรามการค้ายาเสพติด
37
16การปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
24,00024,0008,000016,00033.33% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
38
17การบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
12,43012,4306,2303,1003,10075.06% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
39
18การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้า ยาเสพติด
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
135,800135,80067,90033,95033,95075.00% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
40
19การสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
18,56018,5609,2804,6404,64075.00% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
41
โครงการ : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
42
20
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ 2569)
เบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน16,12516,125016,1250100.00% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
43
21
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ 2569)
เบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน16,12516,125016,1250100.00% ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
44
รวมเงินงบประมาณ2,514,0702,514,070601,070.11588,137.401,324,862.4947.30%
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100