BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2022 рік
3
1.5000000Печенізька селищна військова адміністрація Чугуївського району Харківської області
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.5010000Печенізька селищна військова адміністрація Чугуївського району Харківської області
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.5010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Керівництво і управління у відповідній сфері
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
гривень
12

з/п
ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)15 496,000,0015 496,0015 496,000,0015 496,000,000,000,00
15
1Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері15 496,000,0015 496,0015 496,000,0015 496,000,000,000,00
16
Відхилення відсутні
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18

з/п
ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31

з/п
ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
34
Затрат
35
1кількість штатних одиниць1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
36
Відхилення відсутні
37
Ефективності
38
2витрати на утримання однієї штатної одиниці15 496,000,0015 496,0015 496,000,0015 496,000,000,000,00
39
Відхилення відсутні
40
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
41

з/п
ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
42
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
43
Видатки(надані кредити)0,000,000,0015 496,000,0015 496,000,000,000,00
44
1Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері0,000,000,0015 496,000,0015 496,000,000,000,00
45
Відхилення у звязку з тим, що у 2021 році дана бюджетна програма була відсутня.
46
Затрат
47
1кількість штатних одиниць0,000,000,001,000,001,000,000,000,00
48
Ефективності
49
2витрати на утримання однієї штатної одиниці0,000,000,0015 496,000,0015 496,000,000,000,00
50
Відхилення у звязку з тим, що у 2021 році дана бюджетна програма була відсутня
51
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
52

з/п
ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
53
123456 = 5 -478 = 3 - 7
54
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
55
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
56
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
57
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
58
Інші джерелаX0,000,000,00XX
59
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
60
61
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
62
фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні
63
5.7 Стан фінансової дисципліни:
64
Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2023 відсутня.
65
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
66
Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку. На період воєнного стану в Україні бюджетна програма є актуальною.
67
ефективності бюджетної програми
68
Висока ефективність програми
69
корисності бюджетної програм
70
На період воєнного стану в Україні бюджетна програма є корисною.
71
довгострокових наслідків бюджетної програми
72
Бюджетна програма немає кінцевого терміну її реалізації.
73
--
74
(підпис)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100