| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ | ||||||||||||||||||||||||
2 | за 2022 рік | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1. | 5000000 | Печенізька селищна військова адміністрація Чугуївського району Харківської області | ||||||||||||||||||||||
4 | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
5 | 2. | 5010000 | Печенізька селищна військова адміністрація Чугуївського району Харківської області | ||||||||||||||||||||||
6 | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||||||||||||||
7 | 3. | 5010160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | |||||||||||||||||||||
8 | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||||||||||||||
9 | 4. Мета бюджетної програми: | ||||||||||||||||||||||||
10 | Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||||||||||||||||
11 | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: | гривень | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||||||||||||||||
13 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||||||||
14 | 1. | Видатки(надані кредити) | 15 496,00 | 0,00 | 15 496,00 | 15 496,00 | 0,00 | 15 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
15 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 15 496,00 | 0,00 | 15 496,00 | 15 496,00 | 0,00 | 15 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
16 | Відхилення відсутні | ||||||||||||||||||||||||
17 | 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: | гривень | |||||||||||||||||||||||
18 | № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | ||||||||||||||||||||
19 | 1. | Залишок на початок року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
20 | 1.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
21 | 1.2 | інших надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
22 | 2. | Надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
23 | 2.1 | власні надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
24 | 2.2 | надходження позик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
25 | 2.3 | повернення кредитів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
26 | 2.4 | інші надходження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
27 | 3. | Залишок на кінець року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
28 | 3.1 | власних надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
29 | 3.2 | інших надходжень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
30 | 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: | ||||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення | ||||||||||||||||||||
32 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||||||||
33 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | ||||||||||||||||||||||||
34 | Затрат | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | кількість штатних одиниць | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
36 | Відхилення відсутні | ||||||||||||||||||||||||
37 | Ефективності | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 15 496,00 | 0,00 | 15 496,00 | 15 496,00 | 0,00 | 15 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
39 | Відхилення відсутні | ||||||||||||||||||||||||
40 | 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: | гривень | |||||||||||||||||||||||
41 | № з/п | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання (у відсотках) | ||||||||||||||||||||
42 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||||||||
43 | Видатки(надані кредити) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 496,00 | 0,00 | 15 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
44 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 496,00 | 0,00 | 15 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
45 | Відхилення у звязку з тим, що у 2021 році дана бюджетна програма була відсутня. | ||||||||||||||||||||||||
46 | Затрат | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | кількість штатних одиниць | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
48 | Ефективності | ||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 496,00 | 0,00 | 15 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
50 | Відхилення у звязку з тим, що у 2021 році дана бюджетна програма була відсутня | ||||||||||||||||||||||||
51 | 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: | гривень | |||||||||||||||||||||||
52 | № з/п | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди | |||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 -4 | 7 | 8 = 3 - 7 | |||||||||||||||||
54 | 1. | Надходження всього: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | |||||||||||||||||
55 | Надходження бюджету розвитку | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | ||||||||||||||||||
56 | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | ||||||||||||||||||
57 | Запозичення до бюджету | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | ||||||||||||||||||
58 | Інші джерела | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | ||||||||||||||||||
59 | 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | X | X | ||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: | ||||||||||||||||||||||||
62 | фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні | ||||||||||||||||||||||||
63 | 5.7 Стан фінансової дисципліни: | ||||||||||||||||||||||||
64 | Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2023 відсутня. | ||||||||||||||||||||||||
65 | 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||
66 | Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку. На період воєнного стану в Україні бюджетна програма є актуальною. | ||||||||||||||||||||||||
67 | ефективності бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||
68 | Висока ефективність програми | ||||||||||||||||||||||||
69 | корисності бюджетної програм | ||||||||||||||||||||||||
70 | На період воєнного стану в Україні бюджетна програма є корисною. | ||||||||||||||||||||||||
71 | довгострокових наслідків бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||
72 | Бюджетна програма немає кінцевого терміну її реалізації. | ||||||||||||||||||||||||
73 | - | - | |||||||||||||||||||||||
74 | (підпис) | ||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||