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6 | COMPRAS MENORES A 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||
7 | MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DEL AREA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA Y POR MERCADO PUBLICO | ||||||||||||||||||||||||||
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10 | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Número de solicitud de Pedido Interna | ||||||||||||
11 | 00001394 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO TELETON Y SUMBATON | 8/11/2024 | 00001394 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | FONDOS MUNICIPALES, ACTIVIDAD DE TELETON 2024, MONTO $90.250.- | 90.250 | OC 1394.pdf | 00001492 | |||||||||||||||||
13 | 00001397 | FONDOS MUNICIPALES | 11/11/2024 | 00001397 | MARIA A. VENTURELLI PUMERO | 009573840-0 | RECONOCIMIENTO A LICENCIATURAS LICEO MARIA AURORA GUIÑEZ RAMIREZ, LICEO BICENTENARIO INDOMITO DE PUREN, ESCUELA PEDRO DE OÑA, ESCUELA ENZO FERRARI, ESCUELA CAUPOLICAN, AÑO 2024 | 191.100 | OC 1397.pdf | 00001498 | |||||||||||||||||
14 | 00001398 | FONDOS MUNICIPALES | 11/11/2024 | 00001398 | MARIA A. VENTURELLI PUMERO | 009573840-0 | USO DEPENDENCIA MUNICIPAL SALA DE CONCEJO EN ACTIVIDADES DE ALCALDIA | 83.900 | OC 1398.pdf | 00001499 | |||||||||||||||||
15 | 00001399 | FONDOS MUNICIPALES | 13/11/2024 | 00001399 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | LICENCIATURAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES DE LA COMUNA AÑO 2024, LICEO BICENTENARIO INDOMITO DE PUREN, LICEO MARIA AURORA, ESCUELA PEDRO DE OÑA, ESCUELA ENZO FERRARI, ESUELA CAUPOLICAN | 144.000 | OC 1399.pdf | 00001487 | |||||||||||||||||
16 | 00001400 | 13/11/2024 | 00001400 | COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA | 077965105-3 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CUENTA CONTABLE : 214-05-99-181, ITEM: 2.1.3.3 COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, MONTO $199.880.- | 199.880 | OC1400.pdf | 00001491 | ||||||||||||||||||
17 | 00001403 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 17, ITEM COLACION PARA USUARIOS POR EL MONTO DE $77.900. N° CUENTA CONTABLE 214-05-99-186. | 14/11/2024 | 00001403 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | DESTINADO PARA ENCUENTRO GRUPAL DE ACUERDO A METODOLOGIA DEL PROGRAMA, A REALIZARSE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, DESTINADO PARA 26 USUARIOS E INVITADOS. | 77.900 | OC 1403.pdf | 00001486 | |||||||||||||||||
18 | 00001406 | SCOTH, LAPICES, DESTACADORES, CLIP, CUCHILLOS CARTONEROS, CARTON PIEDRA | 15/11/2024 | 00001406 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 077012870-6 | MATERIALES DE OFICINA | 64.922 | OC 1406.pdf | 00001476 | |||||||||||||||||
19 | 00001413 | FONDO MUNICIPAL | 18/11/2024 | 00001413 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | TRASPASO DE INFORMACION POR CAMBIO DE ADMINISTRACION | 71.910 | OC 1413.pdf | 00001517 | |||||||||||||||||
20 | 00001414 | SOLICITUD BDE COMPRA DE MATERIALES PARA ELECCIONES GORE 2024 | 18/11/2024 | 00001414 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DPTO. DE PREVENCION DE RIESGOS, SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELELCCIONES GORE 2024 | 198.830 | OC 1414.pdf | 00001518 | |||||||||||||||||
21 | 00001415 | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 19/11/2024 | 00001415 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | MATERIALES, PARA LA REUBICACION DE PARADERO DE BUSES, UBICADO EN CALLE VILLAGRA, ENTRE CALLE CONTULO CON CALLE IMPERIAL | 181.305 | OC 1415.pdf | 00001061 | |||||||||||||||||
22 | 00001416 | TOKEN FIRMA ELECTRONICA PARA RESOLUCIONES JUDICIALES E-CERT- COMPRA JUEZ POR BLOQUEO | 19/11/2024 | 00001416 | ECERT CHILE | 096928180-5 | TOKEN - FIRMA ELECTRONICA AVANZADA 3 AÑOS - JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PUREN - PRESUPUESTO MUNICIPAL | 73.230 | OC 1416.pdf | 00001477 | |||||||||||||||||
29 | 00001442 | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 27/11/2024 | 00001442 | COMERCIAL PUREN HAMMOUND Y GOYAREB LTDA. | 089336400-5 | CEREMONIA DE TRASPASO DE GESTION MUNICIPAL A REALIZARSE EL 6 DE DICIEMBRE 2024 - INSUMOS PARA ORNAMENTACION ESCENARIO PLAZA DE ARMAS | 80.290 | OC 1442.pdf | 00001545 | |||||||||||||||||
30 | 00001443 | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 27/11/2024 | 00001443 | CARLOS CESAR ROA VERGARA | 015225810-0 | INSUMOS PARA MANTENCIAN AREAS VERDES MUNICIPAL | 102.000 | OC 1443.pdf | 00001544 | |||||||||||||||||
31 | 00001444 | CAMBIO DE TUBOS DE ILIMINACION LED | 27/11/2024 | 00001444 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | TOBOS LED 18 W LARGOS | 42.000 | OC 1444.pdf | 00001542 | |||||||||||||||||
32 | 00001445 | 27/11/2024 | 00001445 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | FONDOS MUNICIPALES, INSTALACION PASA CALLE EN CALLE IMPERIAL POR PROYECTO LIMPIEZA DE CAÑONES, MONTO 27.200.- | 27.200 | OC 1445.pdf | 00001543 | ||||||||||||||||||
33 | 00001447 | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 27/11/2024 | 00001447 | CARMEN GLORIA SILVA OLAVE | 011450946-9 | CEREMONIA DE PTRASPASO DE GESTION AÑO 2024 2028 A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2024 | 105.000 | OC 1447.pdf | 00001554 | |||||||||||||||||
34 | 00001450 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE 214-05-99-209, MODALIDAD PLAN DE CUIDADO, ITEM 1.4.2.6 INDUMENTARIA PERSONAL, MONTO $187.520.- | 29/11/2024 | 00001450 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | FINANCIAMIENTO DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PROFESIONALES DEL EQUIPO BASE DEL PROGRAMA RLAC. DETALLE DE LA INDUMENTARIA SE ENCUENTRA EN DOCUMENTO ADJUNTO. | 187.520 | OC 1450.pdf | 00001555 | |||||||||||||||||
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