BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผน/โครงการงบประมาณที่รับโอน
เบิกจ่ายแล้ว (รวม PO)
เบิกจ่ายแล้ว (ไม่รวม PO)คงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่ายร้อยละเบิกจ่าย (ไม่รวม PO)
5
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ฉบับสมบูรณ์) 8,191,700.00 8,216,134.00 6,539,904.00 6,539,904.00 1,676,230.00 79.60 79.60
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 6,996,600.00 6,996,600.00 5,439,870.00 5,439,870.00 1,556,730.00 77.75 77.75
7
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 07012140002001000000 - 07012678555300000งบบุคลากร 6,996,600.00 6,996,600.00 5,439,870.00 5,439,870.00 1,556,730.00 77.75 77.75
8
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบดำเนินงาน 1,195,100.00 1,219,534.00 1,100,034.00 1,100,034.00 119,500.00 90.20 90.20
9
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน 07012140002002000000 - 07012678555300000
งบดำเนินงาน 215,800.00 224,810.00 175,500.00 175,500.00 49,310.00 78.07 78.07
10
- เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน 07012140002002000000 - 07012678555300000งบดำเนินงาน 9,600.00 9,600.00 7,110.00 7,110.00 2,490.00 74.06 74.06
11
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 07012140002002000000 - 07012678555300000งบดำเนินงาน 969,700.00 985,124.00 917,424.00 917,424.00 67,700.00 93.13 93.13
12
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ( รหัสงบ 07012280001002000000 ) 4,535,230.00 4,587,057.00 4,351,708.97 2,605,508.97 235,348.03 94.87 56.80
13
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ งบลงทุน 1,596,000.00 1,596,000.00 1,596,000.00238,000.000.00100.0014.91
14
2.1 ) กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสกิจกรรมหลัก 07012677142500000งบลงทุน 238,000.00 238,000.00 238,000.00238,000.000.00100.00100.00
15
2.1.1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ
16
รหัส งปม. 07012280001003110088 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 2 เครื่อง (ทดแทน) 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00100.00100.00
17
รหัส งปม. 07012280001003110182 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 3 เครื่อง (ทดแทน) 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00100.00100.00
18
รหัส งปม. 07012280001003110281 (3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 13 เครื่อง (ทดแทน) 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 0.00100.00100.00
19
รหัส งปม. 07012280001003110478 (4) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 5 ชุด 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 0.00100.00100.00
20
รหัส งปม. 07012280001003110379 (5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ก 5 ชุด 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00100.00100.00
21
2.2 ) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012670178000000 งบลงทุน 1,358,000.00 1,358,000.00 1,358,000.000.000.00100.000.00
22
2.2.1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ รหัสงบประมาณ 07012280001003120007
23
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูลสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ทดแทน นข 1881) 1,358,000.00 1,358,000.00 1,358,000.00 0.000.00100.000.00
24
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (กิจกรรมส่งเสริม + กำกับ)งบดำเนินงาน 2,939,230.00 2,991,057.00 2,755,708.97 2,367,508.97 235,348.03 92.13 79.15
25
2.2 ) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกุล่มเกษตรกร 2.2.2 - 2.2.9 (ฉบับสมบูรณ์) รหัสกิจกรรมหลัก 07012670178000000 งบดำเนินงาน 2,843,530.00 2,874,022.00 2,679,513.97 2,291,313.97 194,508.03 93.2379.72
26
2.2.2) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) กิจกรรมส่งเสริมฯงบดำเนินงาน 2,383,800.00 2,398,800.00 2,298,808.78 1,910,608.78 99,991.22 95.8379.65
27
2.2.2.1) งานบริหารทั่วไป 2,005,100.00 2,020,100.00 1,974,238.67 1,586,038.67 45,861.33 97.7378.51
28
(1) งานอำนวยการจังหวัด 151,900.00 166,900.00 166,412.00 166,412.00 488.00 99.71 99.71
29
(2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย) 180,000.00 180,000.00 180,000.00 135,000.00 0.00 100.00 75.00
30
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา 216,000.00 216,000.00 216,000.00 162,000.00 0.00 100.00 75.00
31
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา 273,600.00 273,600.00 273,600.00 182,400.00 0.00 100.00 66.67
32
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 6 อัตรา 792,000.00 792,000.00 790,532.00 592,532.00 1,468.00 99.81 74.81
33
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 391,600.00 391,600.00 347,694.67 347,694.67 43,905.33 88.79 88.79
34
- ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ (ก) "แผนจัดสรร (ก)+(ข)+(ค) = 122,000.-" 57,000.00 57,000.00 52,750.00 52,750.00 4,250.00 92.54 92.54
35
- ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ข) 40,000.00 40,000.00 40,005.00 40,005.00 (5.00) 100.01 100.01
36
- ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง (ค) 35,000.00 35,000.00 30,403.32 30,403.32 4,596.68 86.87 86.87
37
- ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) 130,100.00 130,100.00 98,260.00 98,260.00 31,840.00 75.53 75.53
38
- ค่าวัสดุสำนักงาน "แผนจัดสรร 101,400.-" 101,400.00 101,400.00 100,115.35 100,115.35 1,284.65 98.73 98.73
39
- ค่าประกันภัยรถยนต์ 8,169.00 8,169.00 6,987.00 6,987.00 1,182.00 85.53 85.53
40
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 19,931.00 19,931.00 19,174.00 19,174.00 757.00 96.20 96.20
42
2.2.2.2) งบส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 378,700.00 378,700.00 324,570.11 324,570.11 54,129.89 85.71 85.71
43
(1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-5 (ถัวจ่ายได้) 378,700.00 378,700.00 324,570.11 324,570.11 54,129.89 85.71 85.71
44
2.2.3) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 433,100.00 433,100.00 349,265.19 349,265.19 83,834.81 80.64 80.64
45
(1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 78,000.00 78,000.00 50,765.56 50,765.56 27,234.44 65.08 65.08
46
- สหกรณ์จังหวัด 24,000.00 24,000.00 17,526.60 17,526.60 6,473.40 73.03 73.03
47
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 54,000.00 54,000.00 33,238.96 33,238.96 20,761.04 61.55 61.55
48
(2) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 355,100.00 355,100.00 298,499.63 298,499.63 56,600.37 84.06 84.06
49
- ค่าไฟฟ้า 250,100.00 250,100.00 205,954.93 205,954.93 44,145.07 82.35 82.35
50
- ค่าน้ำประปา 30,000.00 30,000.00 23,685.22 23,685.22 6,314.78 78.95 78.95
51
- ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 100.00 100.00
52
- ค่าไปรษณีย์ (ตัดค่าTOT 265.48.-) 30,000.00 30,000.00 23,859.48 23,859.48 6,140.52 79.53 79.53
53
2.2.4 ) โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร 07012670178000000งบดำเนินงาน 6,630.00 13,260.00 11,940.00 11,940.00 1,320.00 90.05 90.05
54
เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด 1 ครั้ง 6,630.00 13,260.00 11,940.00 11,940.00 1,320.00 90.05 90.05
55
2.2.5 ) โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรสินค้าข้าวแบบครบวงจร 07012670178000000งบดำเนินงาน 8,000.00 8,000.00 7,400.00 7,400.00 600.00 92.50 92.50
56
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงาน 8,000.00 8,000.00 7,400.00 7,400.00 600.00 92.50 92.50
57
2.2.6) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปี การผลิต 2566/67 07012670178000000งบดำเนินงาน 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 100.00 100.00
58
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และติดตามการดำเนินงาน 7,500.00 7,500.00 7,500.007,500.000.00100.00100.00
59
2.2.7) โครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ 07012670178000000งบดำเนินงาน 4,500.00 7,380.00 4,600.00 4,600.00 2,780.00 62.33 62.33
60
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการบริการจัดการนมทั้งระบบ 4,500.00 7,380.00 4,600.00 4,600.00 2,780.00 62.3362.33
61
2.2.8) โครงการ "สหกรณ์อาสาทำความดรด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"งบดำเนินงาน0.00 4,650.00 0.000.00 4,650.00 0.000.00
62
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ0.00 4,650.00 0.000.00 4,650.00 0.000.00
63
2.2.9) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Financial Insights Analysisงบดำเนินงาน0.00 1,332.00 0.000.00 1,332.00 0.000.00
64
ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Financial Insights Analysis0.00 1,332.00 0.000.00 1,332.00 0.000.00
65
2.3 ) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012670007600000 (ฉบับสมบูรณ์)งบดำเนินงาน 95,700.00 117,035.00 76,195.00 76,195.00 40,840.00 65.10 65.10
66
2.3.1) ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 95,700.00 117,035.00 76,195.00 76,195.00 40,840.00 65.10 65.10
67
(1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 100.00
68
(2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) งบดำเนินงาน 48,000.00 48,000.00 37,860.00 37,860.00 10,140.00 78.88 78.88
69
(3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 13,500.00 13,500.00 7,820.00 7,820.00 5,680.00 57.9357.93
70
(4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 4,800.00 4,800.00 2,280.00 2,280.00 2,520.00 47.5047.50
71
(5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 11,400.00 11,400.00 8,400.00 8,400.00 3,000.00 73.68 73.68
72
(6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 13,000.00 13,000.00 2,000.00 2,000.00 11,000.00 15.3815.38
73
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง/ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จากศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง)งบดำเนินงาน0.00 6,000.00 0.000.006,000.000.000.00
74
(8) ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและอื่นๆ (จากศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านน้ำเที่ยงพัฒนาก้าวหน้า งบดำเนินงาน0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00 100.00
75
(9) ค่าพาหนะผู้เข้าอบรมโครงการโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐานงบดำเนินงาน0.00 315.00 315.00315.000.00100.00100.00
76
(10) ค่าพาหนะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง"งบดำเนินงาน0.00 7,520.00 7,520.007,520.000.00100.00100.00
77
(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบทานหนี้งบดำเนินงาน0.00 2,500.00 0.000.00 2,500.00 0.000.00
78
3.แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 07012360010002000000 (ฉบับสมบูรณ์)งบดำเนินงาน 56,500.00 56,500.00 26,460.00 26,460.00 30,040.00 46.83 46.83
79
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
80
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 07012670178900000
81
- กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) แนะนำฯงบดำเนินงาน 20,000.00 20,000.00 6,460.00 6,460.00 13,540.00 32.30 32.30
82
เบี้ยเลี้ยง 1,900.00 1,900.00 2,445.00 2,445.00 (545.00)
83
พาหนะ 3,200.00 3,200.00 1,000.001,000.00 2,200.00
84
วัสดุ 14,900.00 14,900.00 3,015.00 3,015.00 11,885.00
85
- กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) แนะนำ 5 แห่งๆ ละ 1,300 บาทงบดำเนินงาน 6,500.00 6,500.00 0.000.006500.000.000.00
86
เบี้ยเลี้ยง (500.-*แห่ง) 2,500.00 2,500.00 0.000.00 2,500.00
87
พาหนะ (800.-*แห่ง) 4,000.00 4,000.00 0.000.00 4,000.00
88
- กิจกรรม โครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567" ( คชจ.ในการจัดงาน )งบดำเนินงาน 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 66.6766.67
89
4.แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า งบดำเนินงาน 2,163,040.00 2,170,220.00 1,956,260.00 1,956,260.00 213,960.00 90.14 90.14
90
4.1 โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รหัสงบ 07012150026002000000งบดำเนินงาน 21,550.00 21,550.00 19,350.00 19,350.00 2,200.00 89.79 89.79
91
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012670006200000
92
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
93
1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) แนะนำ ส่งเสริม ติดตาม 6,600.00 6,600.00 4,400.00 4,400.00 2,200.00 66.67 66.67
94
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้)
95
2.1 จัดประชุมทบทวนการจัดทำแผนการตลาดฯ 1 ครั้ง (สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่าย ให้มีการจับคู่ค้า 1 คู่) 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 0.00100.00 100.00
96
2.2 จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นฯ 1 ครั้ง 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 0.00100.00 100.00
97
4.2 โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร รหัสงบ 07012150024002000000งบดำเนินงาน 80,000.00 83,800.00 72,360.00 72,360.00 11,440.00 86.35 86.35
98
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรกรและพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รหัสกิจกรรมหลัก 07012670008000000
99
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
100
1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) 42,400.00 42,400.00 34,760.00 34,760.00 7,640.00 81.98 81.98
101
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้)