ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบ้านขล้อ
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรคแนวทางแก้ไข
5
6
1โครงการตำรวจบ้าน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
10,00010,000100%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
7
2โครงการ(ชมส.)แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน21,60021,600100%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
8
3ค่าคุ้มครองพยานอำวยความสะดวก2,0001,20060.00%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
9
4ค่าตอบแทนพยานอำวยความสะดวก1,80090050%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
10
5ค่าตอบแทนนักจิตฯอำวยความสะดวก800__-__-
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
11
6ค่าตอบแทนชัตสูตรฯอำวยความสะดวก4,800__-__-
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
12
7ค่าส่งหมายอำวยความสะดวก200__-__-
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
13
8ค่า OTผลตอบแทนการทำงานล่วงเวลา147,200147200100%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
14
9
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นสวัสดิการข้าราชการตำรวจ
5,8005,800100%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
15
10ค่าซ่อมแซมยานพาหนะบำรุงยานพาหนะ6,8006,800100%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
16
11
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
ทำความสะอาด3,6003,600100%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
17
12วัสดุสำนักงานมีวัสดุพร้อมในการปฏิบัติ2,6002600100%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
18
13น้ำมันเชื้อเพลิง
ป้องกันปราบปรามนอาชญากรรมยาเสพติด
227,00075,00033%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
19
15รถเช่า
ป้องกันปราบปรามนอาชญากรรมยาเสพติด
44,00020,00045%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
20
16วัสดุจราจรมีวัสดุพร้อมในการปฏิบัติ44,00044,000100%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
21
17วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)ซื้ออาหารให้ผู้ต้องหา3,0003,000100%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
22
18ค่าสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคสถานี19,60019,600100%
ไม่พบปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินการ
23
รวม502,900361,30070%
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100