| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPIO PIHUAMO | |||||||||||||||||||||||||
2 | INFORMATIVA DE PROVEEDORES | |||||||||||||||||||||||||
3 | DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | (Cifras en pesos) | |||||||||||||||||||||||||
5 | N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA | |||||||||||||
6 | 1 | ADRIAN BRISEÑO GALLEGOS | BOGA491024DU3 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRNAD | 49088 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | UREA PARA DIESEL | $530,00 | 22/03/2024 | 14331 | |||||||||||||
7 | 2 | ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRNAD | 49000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALIMENTOS | $900,00 | 17/04/2024 | 32633 | |||||||||||||
8 | 3 | ADRIANA CHAVEZ LOPEZ | CALA680807DB7 | TECALITLAN,JALISCO | TECALITLAN,JALISCO | 49000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $285,00 | 10/04/2024 | 32575 | |||||||||||||
9 | 4 | AGUA PURIFICADA CRISTAL TK | APC030421FK1 | TECALITLAN,JALISCO | TECALITLAN,JALISCO | 49900 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | 71 GARRAFONES | $1.704,00 | 02/04/2024 | 6 | |||||||||||||
10 | 5 | ALAVI SA DE CV | CAOO030319U13 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRNAD | 49052 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERNECIA | SERVICIO DE INSTALACION Y RESINTAL | $812,00 | 30/04/2024 | 4801 | |||||||||||||
11 | 6 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28050 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | HOJAS BOND, REGISTRADOR KYMA, CU | $2.915,27 | 08/04/2024 | 3720 | |||||||||||||
12 | 7 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | PLACETAS ESTADIO VILLA DE ALV | CARRETERA COQUIMA | 28050 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERNECIA | HOJAS BOND, CLIP CUADRADITO, ENGR | $5.095,44 | 22/04/2024 | 3903 | |||||||||||||
13 | 8 | ALVA PAPELERIA SA DECV | APA000525KV6 | BLVD. RODOLFO CHAVEZ CARRIL | VILLA DE ALVAREZ, CO | 28050 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | FOLDER DIEM BRIGTS AZUL MARINO, P | $1.197,23 | 04/04/2024 | 5272 | |||||||||||||
14 | 9 | ANGEL ROBERTO MARTINEZ CARDEN | MACA820418CC0 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERNECIA | CAJAS DE KETOROLACO SOLUCION INY | $319,07 | 22/03/2024 | 7 | |||||||||||||
15 | 10 | ANGEL ROBERTO MARTINEZ CARDEN | MACA820418CC0 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERNECIA | CAJAS DE SOLUCIONES HARDMAN, SOL | $5.255,04 | 23/03/2024 | 831 | |||||||||||||
16 | 11 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA861128I11 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISC | TLAJOMULCO DE ZUÑ | 45640 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CONSUMO DE ALIMENTOS | $540,00 | 21/03/2024 | 95106 | |||||||||||||
17 | 12 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA861128I11 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISC | TLAJOMULCO DE ZUÑ | 45640 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CONSUMO DE ALIMENTOS | $1.188,00 | 15/04/2024 | 96118 | |||||||||||||
18 | 13 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA861128I11 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | SAN PEDRO TLAQUEP | 45640 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CONSUMOD E ALIMENTOS | $590,00 | 15/03/2024 | 94857 | |||||||||||||
19 | 14 | ANTONIO MANUEL GOMEZ BAROCIO | GOBA761225T86 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | 40 GARRAFONES CON AGUA | $780,00 | 03/04/2024 | 457 | |||||||||||||
20 | 15 | BENITA ZARATE CARRILLO | ZACB650610NI8 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | SOPORTE PARA TUBO DE 2" DE PIT DE | $2.900,00 | 26/03/2024 | 578 | |||||||||||||
21 | 16 | BENITA ZARATE CARRILLO | ZACB650610NI8 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | UN PISTE PARA ALUMBRADO PUBLICO | $3.246,00 | 26/03/2024 | 73 | |||||||||||||
22 | 17 | BENITA ZARATE CARRILLO | ZACB650610NI8 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | 3 POSTES PARA ALUMBRADO PUBLICO | $8.700,00 | 26/03/2024 | 7 | |||||||||||||
23 | 18 | BENITA ZARATE CARRILLO | ZACB650610NI8 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | RECONSTRUIR CICHARON DE RETROEX | $4.640,00 | 26/03/2024 | 79 | |||||||||||||
24 | 19 | BKT MOBILIARIO URBANO | LDD080125LR7 | IGNACIO HERRERA CAIRO 980 | GUADALAJARA,JALISC | 44200 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERNECIA | MATERIAL PARA MONUMENTO DE HU | $9.048,00 | 23/04/2024 | 39 | |||||||||||||
25 | 20 | BLANCA ISABLE RUVALCABA GUZMA | RUGB8302082Y2 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALIMENTOS | $445,00 | 07/03/2024 | 8305 | |||||||||||||
26 | 21 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 28000 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | TRAMO TUBO CORRUGADO, FLETE | $12.550,00 | 10/04/2024 | 2877 | |||||||||||||
27 | 22 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERNECIA | TEE PVC HIDRAULICO, REDUCCION BUS | $1.175,00 | 16/04/2024 | 3055 | |||||||||||||
28 | 23 | CADEFAR SA DE CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | AZUCAR,SQUIRT, SURTIDO RICO GAME | $738,00 | 03/04/2024 | 30054 | |||||||||||||
29 | 24 | CADEFAR SA DE CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | GALLETAS TOSCANA, ADES SOYA, CAFÉ | $565,20 | 22/04/2024 | 30353 | |||||||||||||
30 | 25 | CADEFAR SAD E CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CAFÉ PIHUAMO 500G | $110,00 | 17/04/2024 | 30278 | |||||||||||||
31 | 26 | CADEFAR SAD E CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | SUSTITUTO DE CREMA CORINA, AZUCA | $347,00 | 18/04/2024 | 30297 | |||||||||||||
32 | 27 | CADENA COMERCIAL OXXO | CC08605231N4 | TUXPAN,JALISCO | TUXPAN,JALISCO | 49800 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | JUGO DE ARANDANO, PAPAS, NACHOS | $639,98 | 16/04/2024 | 49800 | |||||||||||||
33 | 28 | CARLOS ALBERTO PADILLA MARTINE | PAMC8902278J2 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28047 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | REPARACION DE CLUTCH DE NISSAN N | $4.060,00 | 03/04/2024 | 376 | |||||||||||||
34 | 29 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL S/N | $282,00 | 03/04/2024 | 230 | |||||||||||||
35 | 30 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CANCHAS DE FUTBOL 7 EL NARAJAJITO | $913,00 | 03/04/2024 | 201 | |||||||||||||
36 | 31 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | AL SUR DEL POBLADO | $40.113,00 | 03/04/2024 | 127 | |||||||||||||
37 | 32 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | JTO AL OJO DE AGUA CALLE PRINCIPAL | $11.463,00 | 03/04/2024 | 331 | |||||||||||||
38 | 33 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CAMINO AL RANCHO EL FRIJOL | $2.155,00 | 03/04/2024 | 296 | |||||||||||||
39 | 34 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CANCHAS EL CHAMIZAL | $1.240,00 | 03/04/2024 | 223 | |||||||||||||
40 | 35 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | POSO SANTO | $533,00 | 03/04/2024 | 137 | |||||||||||||
41 | 36 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | AND PEATONAL DIF COBAEJ | $478,00 | 03/07/2024 | 298 | |||||||||||||
42 | 37 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PREDIO LOS TOROS | $312,00 | 03/04/2024 | 6157 | |||||||||||||
43 | 38 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | BOMBA DE AGUA CALLE LA NORIA | $192,00 | 03/04/2024 | 2384 | |||||||||||||
44 | 39 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | EL TAJO ENTRADA LA ESTRELLA | $62,00 | 03/04/2024 | 200 | |||||||||||||
45 | 40 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | LEOPOLDO MAGAÑA S.N. | $1.690,00 | 22/04/2024 | 101 | |||||||||||||
46 | 41 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | DURANGO S/N | $879,00 | 19/04/2024 | 217 | |||||||||||||
47 | 42 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | LOPEZ COTILLA 15 CASA DE LA CULTUR | $2.489,00 | 17/09/2024 | 531 | |||||||||||||
48 | 43 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | DURANGO S/N | $879,00 | 17/04/2024 | 217 | |||||||||||||
49 | 44 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | LOPEZ COTILLA 12 | $2.906,00 | 17/04/2024 | 58 | |||||||||||||
50 | 45 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PAROTA S/N | $62,77 | 20/04/2024 | 317 | |||||||||||||
51 | 46 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | 19 DE SEPTIEMBRE 17 | $103,02 | 20/04/2024 | 15 | |||||||||||||
52 | 47 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | LOPEZ COTILLA 153 | $125,00 | 22/04/2024 | 110 | |||||||||||||
53 | 48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PROL NICOLAS BRAVO 111 | $549,00 | 21/04/2024 | 2624 | |||||||||||||
54 | 49 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | HIDALGO 107 | $432,00 | 21/04/2024 | 125 | |||||||||||||
55 | 50 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | LOPEZ COTILLA 15C | $2.489,00 | 22/04/2024 | 101 | |||||||||||||
56 | 51 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMBRADO PUBLICO | $4.010,00 | 25/04/2024 | 886 | |||||||||||||
57 | 52 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL SALITRE | $954,00 | 17/04/2024 | 77 | |||||||||||||
58 | 53 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL SALITRE | $1.213,00 | 17/04/2024 | 44 | |||||||||||||
59 | 54 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL PLATANAR | $920,00 | 17/04/2024 | 661 | |||||||||||||
60 | 55 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. DE PUENTE DE FATIMA | $1.526,00 | 17/04/2024 | 339 | |||||||||||||
61 | 56 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL GALAN | $1.640,00 | 17/04/2024 | 465 | |||||||||||||
62 | 57 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS UVAS | $1.139,00 | 17/04/2024 | 593 | |||||||||||||
63 | 58 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL QUEMADO SN | $1.064,00 | 17/04/2024 | 299 | |||||||||||||
64 | 59 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LOS MOJOS DE ARRIBA | $2.027,00 | 17/04/2024 | 69 | |||||||||||||
65 | 60 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA PLOMOZA | $2.008,00 | 17/04/2024 | 394 | |||||||||||||
66 | 61 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PIHUAMO | $65.510,00 | 17/04/2024 | 886 | |||||||||||||
67 | 62 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL FRESNAL | $1.987,00 | 17/04/2024 | 607 | |||||||||||||
68 | 63 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA ESTRELLA | $14.973,00 | 17/04/2024 | 102 | |||||||||||||
69 | 64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. POSO SANTO | $19.159,00 | 17/04/2024 | 69 | |||||||||||||
70 | 65 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL GUAYABO | $8.979,00 | 17/04/2024 | 362 | |||||||||||||
71 | 66 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. BARRERAS S/N | $9.471,00 | 17/04/2024 | 21 | |||||||||||||
72 | 67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL TULE | $6.497,00 | 17/04/2024 | 34 | |||||||||||||
73 | 68 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS ENCINAS | $7.013,00 | 17/04/2024 | 114 | |||||||||||||
74 | 69 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL NARANJO | $5.260,00 | 17/04/2024 | 37 | |||||||||||||
75 | 70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. STA CRUZ Y JARD | $6.646,00 | 17/04/2024 | 45 | |||||||||||||
76 | 71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PLAZA PRINCIPAL | $3.120,00 | 17/04/2024 | 54 | |||||||||||||
77 | 72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. COLOMOS | $3.810,00 | 17/04/2024 | 321 | |||||||||||||
78 | 73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS NARANJAS | $5.478,00 | 17/04/2024 | 793 | |||||||||||||
79 | 74 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. DE HUIZACHEZ | $3.577,00 | 17/04/2024 | 312 | |||||||||||||
80 | 75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. DEL NARANJO | $3.820,00 | 17/04/2024 | 304 | |||||||||||||
81 | 76 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA SIDRA | $2.489,00 | 17/04/2024 | 111 | |||||||||||||
82 | 77 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL VALLECITO | $2.728,00 | 17/04/2024 | 522 | |||||||||||||
83 | 78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL AGOSTADERO | $4.391,00 | 17/04/2024 | 175 | |||||||||||||
84 | 79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL ESPINO | $2.176,00 | 17/04/2024 | 15 | |||||||||||||
85 | 80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAZARO CARDENAS | $3.284,00 | 17/04/2024 | 2151 | |||||||||||||
86 | 81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | 19 DE SEPTIEMBRE 48 | $10.622,00 | 19/04/2024 | 201 | |||||||||||||
87 | 82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | JARDIN DEL TULE | $5.282,00 | 19/04/2024 | 839 | |||||||||||||
88 | 83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RONADO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PROTECCION CIVIL CARR. JIQ. | $3.807,00 | 19/04/2024 | 356 | |||||||||||||
89 | 84 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRNAD | 49109 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $299,97 | 08/04/2024 | 72610 | |||||||||||||
90 | 85 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRNAD | 49610 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $500,00 | 15/03/2024 | 71544 | |||||||||||||
91 | 86 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRNAD | 49109 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $499,97 | 23/04/2024 | 3189 | |||||||||||||
92 | 87 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRNAD | 49610 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $600,16 | 23/04/2024 | 3044 | |||||||||||||
93 | 88 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRNAD | 49610 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $799,96 | 22/04/2024 | 3137 | |||||||||||||
94 | 89 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | COMBUSTIBLE | $20.000,00 | 01/04/2024 | 4555 | |||||||||||||
95 | 90 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | COMBUSTIBLE | $25.000,00 | 01/04/2024 | 4556 | |||||||||||||
96 | 91 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | COMBUSTIBLE | $10.000,00 | 01/04/2024 | 4559 | |||||||||||||
97 | 92 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | COMBUSTIBLE | $5.000,00 | 01/04/2024 | 4558 | |||||||||||||
98 | 93 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 2,5 | 11211010322 | TRANSFERNECIA | COMBUSTIBLE | $30.000,00 | 01/04/2024 | 4557 | |||||||||||||
99 | 94 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 2,5 | 11211010322 | TRANSFERNECIA | COMBUSTIBLE | $15.000,00 | 01/04/2024 | 4552 | |||||||||||||
100 | 95 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERNECIA | COMBUSTIBLE | $15.000,00 | 03/04/2024 | 4560 | |||||||||||||