| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток №3 | |||||||||||||||||||||||
2 | до проєкту рішення Руськополянської сільської ради | |||||||||||||||||||||||
3 | від 30.01.2024 року №___/VIII "Про внесення змін до рішення від 22.12.2023 року №41-54/VIII "Про бюджет Руськополянської | |||||||||||||||||||||||
4 | сільської територіальної громади на 2024 рік " (2354600000) | |||||||||||||||||||||||
5 | РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||||||||||
6 | видатків бюджету Руськополянської сільської територіальної громади на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||
7 | 2354600000 | |||||||||||||||||||||||
8 | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||
9 | (грн.) | |||||||||||||||||||||||
10 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||
11 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||
12 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
14 | 0200000 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 147 231 099,00 | 131 501 412,00 | 83 451 436,00 | 10 172 828,00 | 15 729 687,00 | 7 327 918,00 | 3 644 248,00 | 3 233 670,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 248,00 | 154 559 017,00 | ||||||||||
15 | 0210000 | Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 147 231 099,00 | 131 501 412,00 | 83 451 436,00 | 10 172 828,00 | 15 729 687,00 | 7 327 918,00 | 3 644 248,00 | 3 233 670,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 248,00 | 154 559 017,00 | ||||||||||
16 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 19 114 133,00 | 19 114 133,00 | 14 170 191,00 | 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 114 133,00 | ||||||||||
17 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 19 094 133,00 | 19 094 133,00 | 14 170 191,00 | 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094 133,00 | ||||||||
18 | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||
19 | 1000 | ОСВІТА | 91 610 993,00 | 91 610 993,00 | 62 375 432,00 | 6 930 100,00 | 0,00 | 3 103 670,00 | 0,00 | 3 103 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 714 663,00 | ||||||||||
20 | 0211010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 27 274 796,00 | 27 274 796,00 | 18 166 948,00 | 2 120 200,00 | 0,00 | 1 841 920,00 | 0,00 | 1 841 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 116 716,00 | ||||||||
21 | 0211021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 21 872 517,00 | 21 872 517,00 | 9 778 210,00 | 4 809 900,00 | 0,00 | 1 261 750,00 | 0,00 | 1 261 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 134 267,00 | ||||||||
22 | 0211031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 42 004 900,00 | 42 004 900,00 | 34 430 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 004 900,00 | ||||||||
23 | 0211142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 458 780,00 | 458 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 780,00 | ||||||||
24 | 2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | ||||||||||
25 | 0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | ||||||||
26 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 5 306 604,00 | 5 306 604,00 | 3 281 050,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 306 604,00 | ||||||||||
27 | 0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | ||||||||
28 | 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 109 062,00 | 109 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 062,00 | ||||||||
29 | 0213090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 74 024,00 | 74 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 024,00 | ||||||||
30 | 0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 416 000,00 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | ||||||||
31 | 0213171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 12 637,00 | 12 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 637,00 | ||||||||
32 | 0213241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4 101 881,00 | 4 101 881,00 | 3 281 050,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 881,00 | ||||||||
33 | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 | ||||||||
34 | 4000 | КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО | 5 887 019,00 | 5 887 019,00 | 3 584 763,00 | 1 361 608,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 897 019,00 | ||||||||||
35 | 0214030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 792 873,00 | 792 873,00 | 632 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 873,00 | ||||||||
36 | 0214060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 5 084 146,00 | 5 084 146,00 | 2 952 080,00 | 1 361 608,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 094 146,00 | ||||||||
37 | 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||||
38 | 5000 | ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ | 2 246 023,00 | 2 246 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 023,00 | ||||||||||
39 | 0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 2 246 023,00 | 2 246 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 023,00 | ||||||||
40 | 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 17 634 107,00 | 1 904 420,00 | 40 000,00 | 1 335 620,00 | 15 729 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 634 107,00 | ||||||||||
41 | 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 9 595 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 595 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 595 080,00 | ||||||||
42 | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 904 420,00 | 1 904 420,00 | 40 000,00 | 1 335 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 420,00 | ||||||||
43 | 0216071 | 6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 6 134 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134 607,00 | ||||||||
44 | 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 3 255 520,00 | 3 255 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 704 248,00 | 3 644 248,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 248,00 | 6 959 768,00 | ||||||||||
45 | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||
46 | 0217310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 383,00 | 2 633 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 383,00 | 2 633 383,00 | ||||||||
47 | 0217324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||||||||
48 | 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | ||||||||
49 | 0217351 | 7351 | 0443 | Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 865,00 | 559 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 865,00 | 559 865,00 | ||||||||
50 | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 3 134 220,00 | 3 134 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 134 220,00 | ||||||||
51 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 | ||||||||
52 | 0217691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | ||||||||
53 | 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 1 776 700,00 | 1 776 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 2 286 700,00 | ||||||||||
54 | 0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 1 776 700,00 | 1 776 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 700,00 | ||||||||
55 | 0218312 | 8312 | 0512 | Утилізація відходів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 510 000,00 | ||||||||
56 | 3700000 | Фінансове управління Руськополянської сільської ради | 5 718 382,00 | 5 618 382,00 | 1 344 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 382,00 | ||||||||||
57 | 3710000 | Фінансове управління Руськополянської сільської ради | 5 718 382,00 | 5 618 382,00 | 1 344 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 718 382,00 | ||||||||||
58 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 1 617 650,00 | 1 617 650,00 | 1 344 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 650,00 | ||||||||||
59 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 617 650,00 | 1 617 650,00 | 1 344 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 650,00 | ||||||||
60 | 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||||
61 | 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||||||
62 | 9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 4 000 732,00 | 4 000 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 732,00 | ||||||||||
63 | 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4 000 732,00 | 4 000 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 732,00 | ||||||||
64 | X | X | X | УСЬОГО | 152 949 481,00 | 137 119 794,00 | 84 795 976,00 | 10 172 828,00 | 15 729 687,00 | 7 327 918,00 | 3 644 248,00 | 3 233 670,00 | 0,00 | 0,00 | 4 094 248,00 | 160 277 399,00 | ||||||||
65 | Секретар | Надія ШПАК | ||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||