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1 | DIARIO GENERAL | |||||||||||||||||||||||||
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3 | Nif: Q3000201H | Ejercicio: 2024 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Empresa: ILTE.COL.LICEN. Y GRAD. ACTIV.FISIC | |||||||||||||||||||||||||
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6 | Asiento | Comentario | Descripción | Cuenta | Debe | Haber | ||||||||||||||||||||
7 | Fecha: 02/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | nomina Daniel Benavente | REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 465010001 | 529,99 | |||||||||||||||||||||
9 | 1 | nomina Daniel Benavente | SABADELL 9571 | 572010001 | 529,99 | |||||||||||||||||||||
10 | 2 | pago | MEDICAL CAÑADA S.L. | 400010002 | 1.373,05 | |||||||||||||||||||||
11 | 2 | pago | SABADELL 9571 | 572010001 | 1.373,05 | |||||||||||||||||||||
12 | 2 | S/FRA | MEDICAL CAÑADA S.L. | 400010002 | 1.373,05 | |||||||||||||||||||||
13 | 2 | S/FRA | COMPRAS | 600010001 | 1.373,05 | |||||||||||||||||||||
14 | 3 | comisiones | SERVICIOS BANCARIOS | 626010001 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
15 | 3 | comisiones | SABADELL 9571 | 572010001 | 6,04 | |||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Fecha: 05/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | pago | PEPEMOBILE S.L. | 410010001 | 15,80 | |||||||||||||||||||||
19 | 4 | pago | SABADELL 9571 | 572010001 | 15,80 | |||||||||||||||||||||
20 | 4 | S/FRA | PEPEMOBILE S.L. | 410010001 | 15,80 | |||||||||||||||||||||
21 | 4 | S/FRA | Suministros | 628000000 | 15,80 | |||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Fecha: 08/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 5 | pago | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD | 410010004 | 6,78 | |||||||||||||||||||||
25 | 5 | pago | SABADELL 9571 | 572010001 | 6,78 | |||||||||||||||||||||
26 | 5 | S/FRA | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD | 410010004 | 6,78 | |||||||||||||||||||||
27 | 5 | S/FRA | OTROS SERVICIOS | 629010001 | 6,78 | |||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Fecha: 19/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | pago | MANUEL SANCHEZ GUERRERO MELGAREJO | 410010002 | 318,00 | |||||||||||||||||||||
31 | 6 | pago | SABADELL 9571 | 572010001 | 318,00 | |||||||||||||||||||||
32 | 6 | S/FRA | MANUEL SANCHEZ GUERRERO MELGAREJO | 410010002 | 318,00 | |||||||||||||||||||||
33 | 6 | S/FRA | HP, acreedora por retenciones practicadas | 475100000 | 45,00 | |||||||||||||||||||||
34 | 6 | S/FRA | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 623010001 | 363,00 | |||||||||||||||||||||
35 | 7 | comisiones | SERVICIOS BANCARIOS | 626010001 | 5,05 | |||||||||||||||||||||
36 | 7 | comisiones | SABADELL 9571 | 572010001 | 5,05 | |||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Fecha: 22/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 8 | modelo 111 | HP, acreedora por retenciones practicadas | 475100000 | 643,36 | |||||||||||||||||||||
40 | 8 | modelo 111 | SABADELL 9571 | 572010001 | 643,36 | |||||||||||||||||||||
41 | 9 | SABADELL 9571 | 572010001 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||
42 | 9 | CLIENTES, INSCRIPCIONES COLEGIO. | 430010001 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Fecha: 24/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 10 | CERVEZERIA CRUZ BLANCA | RESTAURANTES | 629010004 | 44,20 | |||||||||||||||||||||
46 | 10 | CERVEZERIA CRUZ BLANCA | SABADELL 9571 | 572010001 | 44,20 | |||||||||||||||||||||
47 | 11 | PARKING IFEMA | PARKINGS | 629010003 | 20,00 | |||||||||||||||||||||
48 | 11 | PARKING IFEMA | SABADELL 9571 | 572010001 | 20,00 | |||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Fecha: 25/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 12 | COBRO | SABADELL 9571 | 572010001 | 50,00 | |||||||||||||||||||||
52 | 12 | COBRO | CLIENTES, INSCRIPCIONES COLEGIO. | 430010001 | 50,00 | |||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | Fecha: 26/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 13 | MERCADO DE LA REINA | RESTAURANTES | 629010004 | 132,10 | |||||||||||||||||||||
56 | 13 | MERCADO DE LA REINA | SABADELL 9571 | 572010001 | 132,10 | |||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Fecha: 29/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 14 | EUROSTAR MADRID | HOTELES | 629010002 | 145,00 | |||||||||||||||||||||
60 | 14 | EUROSTAR MADRID | SABADELL 9571 | 572010001 | 145,00 | |||||||||||||||||||||
61 | 15 | ESTACION DE SERVICIO MADRID | GASOLINERAS | 628010002 | 69,46 | |||||||||||||||||||||
62 | 15 | ESTACION DE SERVICIO MADRID | SABADELL 9571 | 572010001 | 69,46 | |||||||||||||||||||||
63 | 16 | RESTAURANTE JUANITO MADRID | RESTAURANTES | 629010004 | 42,60 | |||||||||||||||||||||
64 | 16 | RESTAURANTE JUANITO MADRID | SABADELL 9571 | 572010001 | 42,60 | |||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Fecha: 30/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 17 | CUOTAS | SABADELL 9571 | 572010001 | 100,00 | |||||||||||||||||||||
68 | 17 | CUOTAS | CLIENTES, INSCRIPCIONES COLEGIO. | 430010001 | 100,00 | |||||||||||||||||||||
69 | 18 | PARKING VIBEL | PARKINGS | 629010003 | 13,95 | |||||||||||||||||||||
70 | 18 | PARKING VIBEL | SABADELL 9571 | 572010001 | 13,95 | |||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Fecha: 31/01/2024 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 19 | PAGO | VENTURA GUILLEN RUIZ | 410010003 | 31,80 | |||||||||||||||||||||
74 | 19 | PAGO | SABADELL 9571 | 572010001 | 31,80 | |||||||||||||||||||||
75 | 19 | S/FRA | VENTURA GUILLEN RUIZ | 410010003 | 31,80 | |||||||||||||||||||||
76 | 19 | S/FRA | HP, acreedora por retenciones practicadas | 475100000 | 4,50 | |||||||||||||||||||||
77 | 19 | S/FRA | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 623010001 | 36,30 | |||||||||||||||||||||
78 | 20 | CUOTAS | SABADELL 9571 | 572010001 | 100,00 | |||||||||||||||||||||
79 | 20 | CUOTAS | CLIENTES, INSCRIPCIONES COLEGIO. | 430010001 | 100,00 | |||||||||||||||||||||
80 | 21 | TGSS REGIMEN GENERAL | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES | 476010001 | 223,04 | |||||||||||||||||||||
81 | 21 | TGSS REGIMEN GENERAL | SABADELL 9571 | 572010001 | 223,04 | |||||||||||||||||||||
82 | 236 | NOMINA DANIEL BENAVENTE | SUELDOS Y SALARIOS | 640010001 | 391,95 | |||||||||||||||||||||
83 | 236 | NOMINA DANIEL BENAVENTE | ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES | 476010001 | 25,36 | |||||||||||||||||||||
84 | 236 | NOMINA DANIEL BENAVENTE | HP, acreedora por retenciones practicadas | 475100000 | 7,84 | |||||||||||||||||||||
85 | 236 | NOMINA DANIEL BENAVENTE | REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 465010001 | 358,75 | |||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Fecha: 02/02/2024 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 22 | PAGO | LEGALMIT S.L. | 410010033 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
89 | 22 | PAGO | SABADELL 9571 | 572010001 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
90 | 22 | S/FRA | LEGALMIT S.L. | 410010033 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
91 | 22 | S/FRA | OTROS SERVICIOS | 629010001 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
92 | 23 | PAGO | LABORAL RISK SERVICIO DE PREVENCION SLU | 410010029 | 304,17 | |||||||||||||||||||||
93 | 23 | PAGO | SABADELL 9571 | 572010001 | 304,17 | |||||||||||||||||||||
94 | 23 | S/FRA | LABORAL RISK SERVICIO DE PREVENCION SLU | 410010029 | 304,17 | |||||||||||||||||||||
95 | 23 | S/FRA | OTROS SERVICIOS | 629010001 | 304,17 | |||||||||||||||||||||
96 | 24 | PAGO | AYUSO MARQUEZ ANTONIO | 410010028 | 106,00 | |||||||||||||||||||||
97 | 24 | PAGO | SABADELL 9571 | 572010001 | 106,00 | |||||||||||||||||||||
98 | 24 | S/FRA | AYUSO MARQUEZ ANTONIO | 410010028 | 106,00 | |||||||||||||||||||||
99 | 24 | S/FRA | HP, acreedora por retenciones practicadas | 475100000 | 15,00 | |||||||||||||||||||||
100 | 24 | S/FRA | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 623010001 | 121,00 | |||||||||||||||||||||