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1 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
2 | Póliza | Cheque | Fecha | Concepto | SumaTotal | |||||||||||||||||||||
3 | C00239 | 03/03/2025 | PMG9490 TELMEX EN LINEA | $3.294,00 | ||||||||||||||||||||||
4 | C00240 | 03/03/2025 | PMG9491 TELMEX EN LINEA | $9.714,00 | ||||||||||||||||||||||
5 | C00241 | 03/03/2025 | PMG9494 TELMEX EN LINEA | $4.794,00 | ||||||||||||||||||||||
6 | C00242 | 03/03/2025 | PMG9489 TELMEX | $8.994,00 | ||||||||||||||||||||||
7 | C00262 | 03/03/2025 | ORDEN 7324 JAC E10X 22N700 | $10.200,00 | ||||||||||||||||||||||
8 | C00263 | 03/03/2025 | ORDEN 7323 JAC E10X 16N700 | $10.200,00 | ||||||||||||||||||||||
9 | C00282 | 2DA FEB.25 | 03/03/2025 | PAGADO FONDO DE PENSIONES Y VIVIENDA 2DA QNA. FEBRERO 2025 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 24 | $1.817.304,26 | |||||||||||||||||||||
10 | C00283 | 2DA FEB.25 | 03/03/2025 | PAGADO SEDAR 2DA QNA. DE FEB. 2025. GP Folio: 25 | $103.982,60 | |||||||||||||||||||||
11 | C00194 | 04/03/2025 | PAGO CFE BEETHOVEN 5800 | $328.896,00 | ||||||||||||||||||||||
12 | C00195 | 04/03/2025 | PAGO CFE S BACH ESQ M SAN LORENZO | $175.206,00 | ||||||||||||||||||||||
13 | C00196 | 04/03/2025 | PAGO CFE BEETHOVEN 5800 PLAZA 6 | $43.020,00 | ||||||||||||||||||||||
14 | C00197 | 04/03/2025 | PAGO CFE CIRC ORIENTE 67 E | $26.586,00 | ||||||||||||||||||||||
15 | C00198 | 04/03/2025 | PAGO CFE ORGANISPO OPERADOR DEL PARQUE. AV PATRIA ORIENTE 25 | $81.558,00 | ||||||||||||||||||||||
16 | C00200 | 04/03/2025 | PAGO CFE ORG PARQUE SOLIDARIDAD AV MALECON 300 | $13.356,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | C00201 | 04/03/2025 | PAGO CFE ORG PARQUE SOLIDARIDAD AV MALECON 300 C | $51.522,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | C00202 | 04/03/2025 | PAGO CFE ORG OP PARQUE DE LA SOLI. EMILIANO ZAPATA | $14.004,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | C00203 | 04/03/2025 | PAGO CFE GOB DEL EDO JALISC CTRA CHAP PARQUE MONTENEGRO | $47.646,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | C00204 | 04/03/2025 | PAGO CFE MUNICIPIO DE GUADALAJARA ALUM CALZ INDEP 503 | $57.480,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | C00205 | 04/03/2025 | PAGO CFE AMBU DEL AREA METROPOLITANA MANUEL PEREZ LETE 2455 | $2.592,00 | ||||||||||||||||||||||
22 | C00206 | 04/03/2025 | PAGO CFE MPIO GUAD PARQUE GLEZ GALLO S LOPEZ CHAVEZ 1563 | $67.788,00 | ||||||||||||||||||||||
23 | C00207 | 04/03/2025 | PAGO CFE MPIO GUAD PARQUE GLEZ GALLO S LOPEZ CHAVEZ 1563 | $75.768,00 | ||||||||||||||||||||||
24 | C00208 | 04/03/2025 | PAGO CFE MUN GUAD P AGUA AZUL L | $169.158,00 | ||||||||||||||||||||||
25 | C00209 | 04/03/2025 | PAGO CFE MUN GUAD P AGUA AZUL C INDEP 1175 TEATRO EXP | $47.250,00 | ||||||||||||||||||||||
26 | C00210 | 04/03/2025 | PAGO CFE AGENCIA MET DE BOSQUES URBANOS BELISARIO DOMINGUEZ 4478 | $50.118,00 | ||||||||||||||||||||||
27 | C00211 | 04/03/2025 | PAGO CFE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JUAN MANUEL Y RIO FRIO | $137.202,00 | ||||||||||||||||||||||
28 | C00212 | 04/03/2025 | PAGO CFE MPIO GUAD PARQUE ALCADE ALUM SANTA MONICA 990 A | $8.970,00 | ||||||||||||||||||||||
29 | C00213 | 04/03/2025 | PAGO CFE AMBU DEL AREA METROPOLITANA AV LAZARO CARDENAS 650 | $305.112,00 | ||||||||||||||||||||||
30 | C00238 | 04/03/2025 | PAGO A NOTARIA PUBLICA 56 AMBU | $47.382,00 | ||||||||||||||||||||||
31 | C00253 | 04/03/2025 | SERVICIO MANTENIMIENTO FEBRERO F187 | $3.494.116,20 | ||||||||||||||||||||||
32 | C00264 | 04/03/2025 | ACUMULADOR LTH TIPO 25 AMBU | $14.160,00 | ||||||||||||||||||||||
33 | C00273 | FINIQ., NOEMI | 04/03/2025 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUIN. FEB .24 NOEMI ARROYO CORTES | $11.016,20 | |||||||||||||||||||||
34 | C00274 | 04/03/2025 | PAGO DE FINIQUITO MARIA DE LOS ANGELES RAZO RAMIREZ | $27.875,20 | ||||||||||||||||||||||
35 | C00215 | 05/03/2025 | Reposicion caja chica coti 050325 | $88.344,78 | ||||||||||||||||||||||
36 | C00235 | 05/03/2025 | SANITARIOS ZONA NORTE FEBRERO AMBU | $2.034.049,74 | ||||||||||||||||||||||
37 | C00236 | 05/03/2025 | SANITARIOS ZONA CENTRO AMBU | $1.740.187,98 | ||||||||||||||||||||||
38 | C00237 | 05/03/2025 | SANITARIOS ZONA SUR FEBRERO AMB | $1.381.108,98 | ||||||||||||||||||||||
39 | C00243 | 05/03/2025 | CASTILLO TELMEX EN LINEA | $11.004,00 | ||||||||||||||||||||||
40 | C00244 | 05/03/2025 | CHACO TELMEX EN LINEA | $3.084,00 | ||||||||||||||||||||||
41 | C00245 | 05/03/2025 | MODEM PATRIA TELMEX EN LINEA | $1.992,00 | ||||||||||||||||||||||
42 | C00254 | 05/03/2025 | SERVICIO REPETIDORES MARZO AMBU | $41.760,00 | ||||||||||||||||||||||
43 | C00155 | 06/03/2025 | GASOLINA PMG | $300.000,00 | ||||||||||||||||||||||
44 | C00161 | 06/03/2025 | SERVICIOS DE COPIADORA BLC ENERO 2025 | $8.004,00 | ||||||||||||||||||||||
45 | C00162 | 06/03/2025 | SERVICIO COPIADORA PAA F19816| | $8.004,00 | ||||||||||||||||||||||
46 | C00165 | 06/03/2025 | CAOLIN PARA AMBU | $2.256,00 | ||||||||||||||||||||||
47 | C00166 | 06/03/2025 | BOMBA PARA GASOLINA AMBU | $90.473,04 | ||||||||||||||||||||||
48 | C00167 | 06/03/2025 | COT 10013 AMBU | $44.648,40 | ||||||||||||||||||||||
49 | C00157 | 07/03/2025 | PAPELERIA PARA CLINICA F3639 AMBU | $11.275,20 | ||||||||||||||||||||||
50 | C00158 | 07/03/2025 | PAPELERIA MEMBRETADA PARA AMBU F 3638 | $43.360,80 | ||||||||||||||||||||||
51 | C00159 | 07/03/2025 | BOLETOS ESTACIONAMIENTO F3612 AMBU MEMBRETADOS | $17.260,80 | ||||||||||||||||||||||
52 | C00160 | 07/03/2025 | BOLETOS ESTACIONAMIENTO F3595 AMBU MEMBRETADOS | $17.260,80 | ||||||||||||||||||||||
53 | C00163 | 07/03/2025 | BOLETOS ESTACIONAMIENTO F3637 AMBU | $17.260,80 | ||||||||||||||||||||||
54 | C00164 | 07/03/2025 | FORMATOS FAUNA PARA AMBU F3597 | $11.832,00 | ||||||||||||||||||||||
55 | C00256 | 09/03/2025 | TRASLADO RETROEXCAVADORA AMBU | $20.880,00 | ||||||||||||||||||||||
56 | C00156 | 12/03/2025 | BATERIA PARA MOTOCICLETA BMW 65PAB3 | $4.470,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | C00261 | 14/03/2025 | ALIMENTO PARA CECAM | $122.496,00 | ||||||||||||||||||||||
58 | C00267 | ISR FEB | 14/03/2025 | PAGO DE ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS Y P. FISICAS DE FEBRERO 2025 | $731.806,00 | |||||||||||||||||||||
59 | C00268 | 1ER QNA MZO | 14/03/2025 | PAGADO NOMINA DE LA 1ER QNA DE MARZO 2025 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 19 | $5.180.316,19 | |||||||||||||||||||||
60 | C00279 | IMSS FEB. | 14/03/2025 | PAGADO CUOTAS AL IMSS DE FEBRERO 2025. GP Folio: 21 | $531.856,46 | |||||||||||||||||||||
61 | C00280 | 14/03/2025 | PAGADO APORTACION FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO Y VIVIENDA 1ER QNA. MARZO. 25. GP Folio: 22 | $1.813.765,29 | ||||||||||||||||||||||
62 | C00281 | 14/03/2025 | APORTACION SEDAR 1ERA QNA. DE MARZO 2025. GP Folio: 23 | $103.755,42 | ||||||||||||||||||||||
63 | C00257 | 18/03/2025 | GASOLINA PMG | $300.000,00 | ||||||||||||||||||||||
64 | C00258 | 18/03/2025 | COT 161213 | $448.018,86 | ||||||||||||||||||||||
65 | C00259 | 18/03/2025 | COT 15 LAMINA RC 4X10 AMBU | $52.116,48 | ||||||||||||||||||||||
66 | C00260 | 18/03/2025 | COT 1121925 AMBU | $24.138,30 | ||||||||||||||||||||||
67 | C00277 | 18/03/2025 | VIATICOS DE MARIA ENGRACIA KARINA AGUILAR VIZCAINO | $2.855,55 | ||||||||||||||||||||||
68 | C00278 | 18/03/2025 | VIATICOS DE EDGAR ARTURO RAMIREZ GOMEZ | $543,00 | ||||||||||||||||||||||
69 | C00246 | 19/03/2025 | COT 161165 AMBU | $23.349,66 | ||||||||||||||||||||||
70 | C00247 | 19/03/2025 | 69 GARRAFONES F 10222 MARZO | $10.764,00 | ||||||||||||||||||||||
71 | C00248 | 19/03/2025 | COT PRO 130325 KSP AMBU | $57.241,92 | ||||||||||||||||||||||
72 | C00249 | 19/03/2025 | CANTERA PARA AMBU | $168.432,00 | ||||||||||||||||||||||
73 | C00251 | 19/03/2025 | COT 19555 PIJA PARA AMBU | $7.308,00 | ||||||||||||||||||||||
74 | C00252 | 19/03/2025 | 70 GARRAFONES F10050 FEBRERO | $10.920,00 | ||||||||||||||||||||||
75 | C00255 | 19/03/2025 | F.A30 REFACCIONES AMBU | $253.861,92 | ||||||||||||||||||||||
76 | C00270 | 19/03/2025 | PAGO DE COMISION DE VALES DE DESPENSA TOKA MARZO 2025 | $40.688,16 | ||||||||||||||||||||||
77 | C00271 | MZO.25 | 19/03/2025 | PAGADO VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO PERSONAL AMBU. GP Folio: 20 | $584.600,00 | |||||||||||||||||||||
78 | C00169 | 20/03/2025 | ORDEN N00000114 JX79861 | $23.469,96 | ||||||||||||||||||||||
79 | C00168 | 24/03/2025 | LUBRICANTES Y ADITIVOS AMBU | $435.424,20 | ||||||||||||||||||||||
80 | C00172 | 24/03/2025 | TROFEOS COPAS LQ AMBU | $129.943,20 | ||||||||||||||||||||||
81 | C00173 | 24/03/2025 | COT 016 AMBU | $100.920,00 | ||||||||||||||||||||||
82 | C00174 | 24/03/2025 | RED PORTERIA PLQ COT 17468 | $160.561,74 | ||||||||||||||||||||||
83 | C00178 | 24/03/2025 | Reposicion caja chica coti 240325 PMG | $105.803,94 | ||||||||||||||||||||||
84 | C00175 | 25/03/2025 | SERVICIO COPIADORAS FEBRERO PAA | $8.004,00 | ||||||||||||||||||||||
85 | C00176 | 25/03/2025 | SERVICIO COPIADORAS FEBRERO BLC | $8.004,00 | ||||||||||||||||||||||
86 | C00182 | 25/03/2025 | REPOSICION CAJA CHICA BLC 250325 | $118.081,62 | ||||||||||||||||||||||
87 | C00272 | 25/03/2025 | CAPACITACION KPI PARA AMBU INDICADORES DE DESEMPEÑO | $66.120,00 | ||||||||||||||||||||||
88 | C00177 | 26/03/2025 | GASOLINA PMG | $300.000,00 | ||||||||||||||||||||||
89 | C00170 | 27/03/2025 | MATERIAL DE LIMPIEZA AMBU | $440.246,04 | ||||||||||||||||||||||
90 | C00265 | 27/03/2025 | CAJMKGGDL1 | $9.291,60 | ||||||||||||||||||||||
91 | C00269 | 27/03/2025 | PAGO DE HONORARIOS ELABORACION DE CUENTA PUBLICA | $98.490,54 | ||||||||||||||||||||||
92 | C00171 | 28/03/2025 | TONER AMBU PEDIDO 1046 | $80.325,36 | ||||||||||||||||||||||
93 | C00216 | 28/03/2025 | PAGO CFE AMBU EL CHACO JARDIN JAPONE 3200 | $117.882,00 | ||||||||||||||||||||||
94 | C00217 | 28/03/2025 | PAGO CFE AMBU EL CHACO PERGOLAS 3200 | $12.294,00 | ||||||||||||||||||||||
95 | C00218 | 28/03/2025 | PAGO CFE AMBU EL CHACO KISCO 2 3200 | $46.416,00 | ||||||||||||||||||||||
96 | C00219 | 28/03/2025 | PAGO CFE ORG OP PARQUE DE LA SOLI. EMILIANO ZAPATA | $15.210,00 | ||||||||||||||||||||||
97 | C00220 | 28/03/2025 | PAGO CFE GOB DEL EDO JALISC CTRA CHAP PARQUE MONTENEGRO | $49.170,00 | ||||||||||||||||||||||
98 | C00221 | 28/03/2025 | PAGO CFE | $47.226,00 | ||||||||||||||||||||||
99 | C00222 | 28/03/2025 | PAGO CFE AMBU EL CHACO TORREON 3200 | $10.200,00 | ||||||||||||||||||||||
100 | C00223 | 28/03/2025 | PAGO CFE AMBU AV PATRIA 3255 A | $16.686,00 | ||||||||||||||||||||||