| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 สถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน จว.สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้ | หน่วยปรับแผน/จัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | โครงการ : การบังคับใช้กฎหมาย | ต.ค.68 - ธ.ค.68 | ม.ค.69 - มี.ค.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | ค่า OT | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 576,000.00 | 476,000.00 | 116,480.00 | 225,680.00 | 133,840.00 | 71.90 | ปรับแผน เพื่อโอนไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค | |||||||||||||||||||||
12 | 2 | ค่าตอบแทนพยาน | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
13 | 3 | ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
14 | 4 | ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
15 | 5 | ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 | 22,100.00 | 0.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
16 | 6 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนและปรับแผนการโอนงบเบิกจ่ายฯ | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
17 | 7 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
18 | 8 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 68.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
19 | 9 | ค่าส่งหมายเรียกพยาน | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
20 | 10 | วัสดุสำนักงาน | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
21 | 11 | น้ำมันรถยนต์ | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 260,000.00 | 460,000.00 | 144,000.00 | 126,000.00 | 190,000.00 | 41.30 | ปรับแผนนำน้ำมันรถ จยย.มาเพิ่มให้รถยนต์ | |||||||||||||||||||||
22 | 12 | น้ำมันจักรยานยนต์ | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 450,667.00 | 250,667.00 | 29,667.00 | 39,000.00 | 182,000.00 | 72.60 | ปรับแผนโยกไปเพิ่มให้รถยนต์ | |||||||||||||||||||||
23 | 13 | วัสดุจราจร | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
24 | 14 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 8,600.00 | 8,600.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
25 | รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | 1,433,967.00 | 1,433,967.00 | 305,647.00 | 420,780.00 | 607,540.00 | 50.66 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 15 | ค่าสาธารณูปโภค | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 32,400.00 | 132,400.00 | 50,209.08 | 71,548.22 | 10,643.00 | 91.96 | งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีการปรับแผน | |||||||||||||||||||||
27 | และปรับแผนการโอนงบเบิกจ่ายฯ | การใช้จ่ายจากค่าโอที มาเป็นค่าสาธารณูปโภค | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | รวมงบดำเนินงาน | 1,466,367.00 | 355,856.08 | 492,328.22 | 618,182.70 | 42.15 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้ | หน่วยปรับแผน/จัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข | ||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | สำหรับงานสอบสวน | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 16 | - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 17,600.00 | 17,600.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 8,800.00 | 50.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
41 | สำหรับงานป้องกันปราบปรามสืบสวน | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 17 | - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 26,900.00 | 26,900.00 | 6,725.00 | 6,725.00 | 13,450.00 | 50.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
43 | รวมงบดำเนินงาน | 44,500.00 | 44,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | โครงการ : อบรมอาสาจราจร | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | โครงการอบรมอาสารจราจร เป็นการขับเคลื่อน | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | แผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | การลดอัตราการเสียชีวิตตามเป้าหมายหลัก | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 18 | ค่าอาหาร | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 17,100.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
51 | 19 | ค่าอาหารว่าง | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 11,970.00 | 11,970.00 | 0.00 | 11,970.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
52 | 20 | ค่าวิทยากร | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 20,400.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
53 | 21 | ค่าใช้จ่ายพิธีการเปิด | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
54 | รวมงบดำเนินงาน | 50,470.00 | 50,470.00 | 0.00 | 50,470.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้ | หน่วยปรับแผน/จัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข | ||||||||||||||||||||||||
60 | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน สภ.ท่าฉนวนจว.สุโขทัย | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | การป้องกันอาชญากรรม (Stronger Police) | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 22 | ค่าอาหาร | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
68 | 23 | ค่าอาหารว่าง | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
69 | 24 | ค่าวิทยากร | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
70 | 25 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
71 | 26 | ค่าพิธีการ | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
72 | รวมงบดำเนินงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้ | หน่วยปรับแผน/จัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข | ||||||||||||||||||||||||
75 | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | โครงการ : ดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.ท่าฉนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | เพื่อพัฒนาการตำบลยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ทำให้เกิดกระบวนการ ป้องกัน | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | แก้ไขและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 27 | ค่าวัสดุสำนักงาน | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
81 | 28 | ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการ | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
82 | 29 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
83 | 30 | ค่าประชุมเชิงปฏิบัติการ | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
84 | 31 | ค่าประชุมผู้เข้ารับการบำบัด | รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
85 | รวมงบดำเนินงาน | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 70,500.00 | 9.62 | ||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้ | หน่วยปรับแผน/จัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข | ||||||||||||||||||||||||
90 | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | โครงการ : มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม สภ.ท่าฉนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | เป็นการดำเนินงานตามโครงการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ของประชาชนในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม เผยแพร่ | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติผ่านสื่อสาธารณะทุกรูปแบบ | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่าง จนท.ตำรวจและประชาชนในการ | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | จนเสร็จสิ้นโครงการ | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 32 | ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการ ชมส. | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||
100 | 33 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 | 100.00 | ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง | |||||||||||||||||||||