ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2
สถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน จว.สุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1-2
2
3
4
ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้หน่วยปรับแผน/จัดสรรผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
5
6
7
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1ไตรมาส 2
8
โครงการ : การบังคับใช้กฎหมาย ต.ค.68 - ธ.ค.68 ม.ค.69 - มี.ค.69
9
อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
11
1ค่า OT
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
576,000.00 476,000.00 116,480.00225,680.00133,840.0071.90
ปรับแผน เพื่อโอนไปจ่ายค่าสาธารณูปโภค
12
2ค่าตอบแทนพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
20,600.00 20,600.00 0.000.0020,600.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
13
3ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
100.00 100.00 0.000.00100.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
14
4ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
2,900.00 2,900.00 0.000.002,900.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
15
5ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
22,100.00 22,100.00 0.000.0022,100.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
16
6ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วนและปรับแผนการโอนงบเบิกจ่ายฯ 48,000.00 48,000.00 0.000.0048,000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
17
7ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
11,300.00 11,300.00 0.0011,300.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
18
8ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
25,000.00 25,000.00 10,000.007,000.008,000.0068.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
19
9ค่าส่งหมายเรียกพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
1,200.00 1,200.00 1,200.000.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
20
10วัสดุสำนักงาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
4,400.00 4,400.00 0.004,400.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
21
11น้ำมันรถยนต์
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
260,000.00 460,000.00 144,000.00126,000.00190,000.0041.30
ปรับแผนนำน้ำมันรถ จยย.มาเพิ่มให้รถยนต์
22
12น้ำมันจักรยานยนต์
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
450,667.00 250,667.00 29,667.0039,000.00182,000.0072.60 ปรับแผนโยกไปเพิ่มให้รถยนต์
23
13วัสดุจราจร
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
3,100.00 3,100.00 0.003,100.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
24
14วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
8,600.00 8,600.00 4,300.004,300.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
25
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ1,433,967.001,433,967.00305,647.00420,780.00607,540.0050.66
26
15ค่าสาธารณูปโภค
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
32,400.00132,400.0050,209.0871,548.2210,643.0091.96
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมีการปรับแผน
27
และปรับแผนการโอนงบเบิกจ่ายฯ
การใช้จ่ายจากค่าโอที มาเป็นค่าสาธารณูปโภค
28
รวมงบดำเนินงาน1,466,367.00355,856.08492,328.22618,182.7042.15
29
30
31
32
ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้หน่วยปรับแผน/จัดสรรผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
33
34
35
โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ
36
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
37
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
38
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
39
สำหรับงานสอบสวน
40
16 - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
17,600.00 17,600.00 4,400.004,400.008,800.0050.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
41
สำหรับงานป้องกันปราบปรามสืบสวน
42
17 - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
26,900.00 26,900.00 6,725.006,725.0013,450.0050.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
43
รวมงบดำเนินงาน 44,500.00 44,500.00
44
โครงการ : อบรมอาสาจราจร
45
สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย
46
โครงการอบรมอาสารจราจร เป็นการขับเคลื่อน
47
แผนงานโครงการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
48
ใช้ถนนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนับสนุน
49
การลดอัตราการเสียชีวิตตามเป้าหมายหลัก
50
18ค่าอาหาร
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
17,100.00 17,100.00 0.0017,100.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
51
19ค่าอาหารว่าง
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
11,970.00 11,970.00 0.0011,970.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
52
20ค่าวิทยากร
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
20,400.00 20,400.00 0.0020,400.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
53
21ค่าใช้จ่ายพิธีการเปิด
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
1,000.00 1,000.00 0.001,000.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
54
รวมงบดำเนินงาน 50,470.00 50,470.00 0.0050,470.000.00100.00
55
56
57
58
59
ลำดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้หน่วยปรับแผน/จัดสรร
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
60
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ
61
62
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน สภ.ท่าฉนวนจว.สุโขทัย
63
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
64
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน
65
ในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุน
66
การป้องกันอาชญากรรม (Stronger Police)
67
22ค่าอาหาร
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
5,000.005,000.000.005,000.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
68
23ค่าอาหารว่าง
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
2,500.002,500.000.002,500.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
69
24ค่าวิทยากร
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
4,200.004,200.000.004,200.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
70
25ค่าวัสดุอุปกรณ์
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
2,500.002,500.000.002,500.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
71
26ค่าพิธีการ
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
800.00800.000.00800.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
72
รวมงบดำเนินงาน15,000.0015,000.000.0015,000.000.00100.00
73
74
ลำดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้หน่วยปรับแผน/จัดสรร
ผลการเบิกจ่าย
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
75
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ
76
โครงการ : ดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.ท่าฉนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)
77
เพื่อพัฒนาการตำบลยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
78
ครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ทำให้เกิดกระบวนการ ป้องกัน
79
แก้ไขและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
80
27ค่าวัสดุสำนักงาน
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
7,500.007,500.000.007,500.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
81
28ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
22,500.0022,500.000.000.0022,500.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
82
29ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
20,000.0020,000.000.000.0020,000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
83
30ค่าประชุมเชิงปฏิบัติการ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
3,000.003,000.000.000.003,000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
84
31ค่าประชุมผู้เข้ารับการบำบัด
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
25,000.0025,000.000.000.0025,000.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
85
รวมงบดำเนินงาน78,000.0078,000.000.007,500.0070,500.009.62
86
87
88
89
ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้หน่วยปรับแผน/จัดสรรผลการเบิกจ่ายปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
90
คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ
91
92
โครงการ : มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม สภ.ท่าฉนวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
93
เป็นการดำเนินงานตามโครงการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
94
ของประชาชนในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม เผยแพร่
95
ผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติผ่านสื่อสาธารณะทุกรูปแบบ
96
เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่าง จนท.ตำรวจและประชาชนในการ
97
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม
98
จนเสร็จสิ้นโครงการ
99
32ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการ ชมส.
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
25,000.00 25,000.00 0.0025,000.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
100
33ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ดำเนินการเบิกจ่ายครบถ้วน
7,250.00 7,250.00 0.007,250.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง